經營計劃書怎麼寫(通用5篇)

經營計劃書怎麼寫 篇1

第一部分公司概況

經營計劃書怎麼寫(通用5篇)

公司為國內著名鋼材製造商之一,以生產建築用鋼材為主,已有38年的生產歷史,歷年平均鋼材產量最高為40萬噸,最低為35萬噸,公司員工總數為470名。

第二部分年度工作計劃形成步驟

1.準備階段。

20xx年12月2日,以這一年的生產實際與預測為基礎,對下一年做出展望,由各部門經理向總經理提出報告。

2.立案階段。

20xx年12月4日,由各部門負責人召集部門內員工協助制定部門“年度工作計劃”,並由總經理助理進行總體整理。

3.審議及調整階段。

20xx年12月11日由總經理召開會議,主管級以上人員參加。

4.決定及公佈階段。

經過半個月的充分研究後,於20xx年12月15日召集全公司管理人員會議並公佈計劃,參加人員為各部門負責人(經理),並由經理將計劃內容告知員工。

第三部分年度工作計劃內容

1.20xx年度展望。

(1)營銷管理方面:國內對建築鋼材需求較旺,建築鋼材銷售市場較廣。公共建設屬於買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會受影響,但總收益可能增加。

(2)公司財務狀況方面:資金充足,財務健全,能充分發揮靈活運轉功能。

(3)生產設備方面:由於生產設備逐漸陳舊,在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。

(4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產需求;現場主管雖具備實地作業的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓練予以加強。

(5)生產所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部採礦區的開發應加緊進行。

(6)其他影響生產活動的外在因素:環保問題、夏季的限電問題等都會導致生產成本上升。

2.20xx年度工作方針及目標。

(1)積極推行目標管理,提高總體生產效率,以年產鋼材60萬噸為目標。

(2)降低生產成本2.5%,提高產品質量,增強市場競爭能力。

(3)秉承“誠信負責”的廠訓,創建“創造生產”、“生產創造”及“以廠為家”的企業文化。(以下為各部門工作計劃)

3.營銷部工作計劃。

(1)採購鐵礦石,並運送至廠區總計1600萬噸。

(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。

(3)嘗試新法供熱鍊鐵,節省人工費用。

(4)控制運煤礦車運轉時數,節省燃料油量。

4.製造部門工作計劃。

(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產量及鋼材包裝發貨量如下表所示(略)。

(2)充分運用人力資源併發揮其機能,冷季減少臨時工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。

(3)生產用燃煤、電力和燃料油節省4%。

5.品質部工作計劃。

(1)開設質量管理培訓班。

(2)檢驗採購儀器。

(3)專題研究影響鋼材質量的主要因素。

6.財務部工作計劃。

(1)由財務部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“降低成本”目標,並將其結果引導“利益中心”施行。

(2)加強物料管理,減少庫存物料,以免積壓資金。

(3)改進採購,以合理價格購進適合質量要求的物料。

7.行政部工作計劃。

(1)確立設備預防保養制度,製作預防保養卡片。

(2)制定各月份設備整修計劃。

(3)研究原有配件的修理並儘可能利用廢料,以節省費用。

(4)儘可能縮短處理設備臨時故障的時間。

8.人事制度革新計劃。

(1)於年初推行人事制度合理化,並綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問題。此外,加強與工會的聯繫與溝通。

(2)以點數法施行員工“工作評價”制度,確立合理薪金制度。

(3)建立合理的員工獎懲制度,每月選拔優秀的員工4名,公開表揚其先進事蹟,作為其他員工的榜樣。

(4)退休人員分批辦理退休手續,其職位通過招聘由青年新秀擔任。

9.培訓工作計劃。

(1)運用在職培訓基金,設立培訓教室舉辦下列培訓:領班培訓 30人 三班次 電工 24人 四班次操作工 120人 四班次

(2)培訓內容:

①公司文化教育;

②專業知識:

③預防保養;

④標準操作法。

(3)利用各種聚會對各部門經理進行教育。

(4)選舉經理接班人蔘加各種培訓班,學習新技能,使其返廠後能擔任廠內訓練班講師。

第四部分計劃的施行與檢查

本公司為加強計劃可行性,將於執行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會議將檢查當月計劃並修正下月預算。此外,規定各部門召集領班人員於週六開檢查會,擬訂下週工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表的填寫,務求詳細,以供管理者決策參考。

第五部分激勵措施及計劃成果獎勵

1.設“生產獎金”,以每日生產鋼材20xx噸為準,超過l 500噸獎金1500元,獎金累積總額於次月初平均分給線上工人。

2.每日生產數量,累積生產獎金與預定生產量的差距等資料公佈於大門口處布告欄,明示員工。

3.在大門進口處樹立“發揮團隊精神”的石碑以及“向60萬噸鋼材挑戰”的標語數聯,以激勵員工。

4.配合7月份“工作評價”制度的施行,調整員工待遇l2%。視工作實績而定。

5.為提高員工工作熱情,分批舉辦國內外旅遊活動。

經營計劃書怎麼寫 篇2

一、長期計劃概況

1.事業集團計劃的基本觀念:

(1)依照事業集團的規模,籌措長期資金。

(2)擬訂長期人才培養計劃。

(3)規劃升遷渠道,使員工有升級的機會。

(4)發佈與實施。因每年元月份進入此事業年度,所以 12 月中需將全部計劃印刷完畢,向全體員工發表,以使公司員工取得共識,增強公司的凝聚力和向心力。

2.長期計劃的修正:本年度是經濟的大轉變期,因此公司亦要斟酌年度計劃,準備大幅調整其未來 5 年的長期計劃。

3.經營的基本方針:

(1)公司是製造名牌運動用品的公司,必須承擔起流行指導任務。

(2)公司要維護顧客的利益及對顧客的服務,最終達到服務社會的目的。

(3)公司要重視員工的幸福,重視每個人的成長,按能力高低支付薪資。

(4)公司要通過對顧客服務和增加員工的福利,求得公司成長,以求在競爭中立於不敗之地。

二、20xx 年度計劃的編制

1.20xx年度的展望:

雖然經濟環境由極度繁盛階段進入到調整階段,但仍有若干的產業成長。公司方面也一樣,只要所經營的商品本身有其效益性,公司自然也會有成長。

1998 年以來的不景氣與非恐慌性的蕭條,是投資環境的變革與投資者適應的結果。所以在不景氣情況下需求的減少不與本公司產品的價格發生很大的關聯。因此,我們要更進一步地開發商品,努力加強行銷與技術指導。但由於總體的變革,我們預估的年成長率將不及以往 3 年的 50 %,而只能達到 20 ~ 30 %左右。

2.實施事業單位利潤中心制:

過去 5 年來,公司規模隨銷售額的增加而擴大直至目前的階段。為適應多角化經營及產品多樣化的要求,本公司由單一製鞋公司發展為具有多種相關產品的事業集團。因此,為使公司適應環境,渡過難關,必須實施事業單位利潤中心制。

3.方針:

(1)確立利潤中心制。

(2)經費維持現狀(成本中心)。

(3)庫存與應收賬款維持現狀。應收賬款有增加的趨勢。今後應收賬款的增加,需配合庫存量的減少。

(4)設備投資的檢查。

(5)資金調度的健全化。 ① 安定資金的流入 ——— 除增資與公積利益外,公司將從金融機構貸入長期安定資金。 ② 安全準備金 ——— 儲蓄準備金 2 億元。

三、製鞋事業部的方針與計劃

1.長期展望:

(1)中國製鞋業強大,尤以運動鞋輸出為大宗,近年來整廠輸出的模式已蔚然成風,本公司亦考慮於 3 年內在國外設分廠生產。

(2)除了海外設廠的規劃外,本公司亦有鑑於運動、休閒風氣的普及,以及休閒人口的年輕化,準備全力開發 10 ~ 17 歲及 1 8 ~ 22 歲的運動休閒鞋市場。

2.20xx 年度的方針:

(1)積極開發海外工廠所在地的銷售市場。

(2)廣告、銷售據點、連鎖及專賣店的可行性評估。

(3)建立員工間良好的人際關係,並使內、外人士均認同本公司在同行業中的領導地位。

(4)組織與作業狀況(表格略)

(5)製鞋事業部損益計劃書(表格略)

四、研究發展部( R & D )的方針與計劃(略)

五、財務部的方針與計劃(略)

經營計劃書怎麼寫 篇3

(一)________水泥廠概況

________水泥廠為中國台灣水泥製造廠家之一,建廠生產已屆20xx年,歷年平均水泥產量為336400噸,最低為318000噸,工廠職工總數442名,該廠的組織系

(二)年度工作計劃形成步驟

1.準備階段:1980年10月中旬,以這一年的生產實際與預測為基礎,而對下一年做出展望,由各部門主任向廠長提出報告。

2.主案階段:1980年10月下旬,由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領班人員協助做成部門“年度工作計劃”,並由助理做總體整理。

3.審議及調整階段:1980年11月下旬由廠長召開會議,由科長級以上人員參加。

4.決定及發表階段:經過一個月充分研究後,於1980年12月1日召集全廠幹部會議公佈計劃,參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領班人員,並由領班將計劃內容告知職工。

(三)年度工作計劃內容

1.1981年度展望:

(1)市場銷售經營方面:中國台灣業界對水泥需求甚旺,銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設屬於買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會有影響,但總收益可能增加。

(2)公司財務狀況方面:資金充沛,財務健全,應能充分發揮靈活運轉功能。

(3)中國台灣生產設備方面:由於建廠多年,機械設備逐漸陳舊,在1981年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。

(4)人力資源投入方面:由於1980年度本廠推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質亦極能配合生產需求,惟部分現場主管雖具備實地作業的能力,管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外,勞動安全亦是重點之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長期下來可能會傷害現場職工健康,而部分兼職職工休假問題亦一併討論。

(5)生產所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭,東部採礦區的積極開發應加緊進行。

(6)其他影響生產活動的外在因素,如環保問題,夏季的限電問題等皆會導致生產成本趨升。

2.1981年度工作方針及目標:

(1)積極推行目標管理,發揮總體生產效率,以生產水泥50萬噸為目標;

(2)降低生產成本3%,提高產品質量,加強市場競爭能力;

(3)秉持“誠信負責”之廠訓,發揮“創造生產”、 “生產創造”及“以廠為家”的公司文化。

(以下為各部門工作計劃)

3.採運部門工作計劃:

(1)開採礦石並運送至廠區總計50萬噸;

(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負擔;

(3)嘗試新式階段開採法開採礦石,節省人工費用;

(4)控制運石礦車運轉時數,節省燃料油量。

4.製造部門工作計劃:

(1)石灰石軋碎量,調和土乾燥量,主料、熟料、水泥的生產量及水泥包裝發貨量如表11-2所列示。熟料的詳細月生產量如表11—3所示。

(2)充分運用人力及發揮組織機能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。

(3)生產用燃煤、電力和燃料油節省3%。

(4)控制旋窯燃料及減少停窯次數。

(5)改善配料使易於燒成。

5.質量管理化驗部門工作計劃:

(1)開質量管理訓練班2班,計40名;

(2)檢驗儀器採購,計分析儀10台;

(3)成立QCC三班;

(4)專題研究:熟料燒成度對質量影響。

6.總務部門工作計劃:

(1)由會計部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“減低成本”目標。並由其成果引導“利益中心”施行。

(2)加強物料管理,減少庫存物料以免積壓資金。

(3)改進採購,以合理價格購進適合質量要求物料。

7.工務部門工作計劃:

(1)確立機械預防保養制度。

(2)制訂各月份機械整修計劃。

(3)研究舊有配件的修理井儘可能利用可用廢料,以節省費用。

(4)儘可能縮短修理機械臨時故障的時間。

8.人事制度革新計劃:

(1)於年初,即行成立人事部門,推行人事制度合理化並綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問題,此外與工會聯繫亦為工作要目;

(2)以點數法施行職工“工作評價”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預計7月1日實施;

(3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優秀職工3名公開表揚其工作優異事蹟,作為其他職工楷模;

(4)已屆退休人員分批辦理退休手續,其職位招考青年新季擔任(合於退休60歲規定者共32名)。

9.職工訓練工作計劃:

(1)運用在職訓練基金,設立職訓教室舉辦下列訓練:

①領班訓練m人:二班次。

②電工20人:四班次。

③操作工100人:四班次。

(2)訓練內容定為:

①公司文化教育;

②專業知識;

③預防保養;

④標準操作法。

(3)對各單位主管利用各種聚會施以教育。

(4)遘選科長接班人蔘加各種職訓班次,學習新科技技能,使其返廠後學以致用及擔任廠內訓練班講師。

(四)計劃的施行與檢查

________水泥廠為加強計劃可行性,將於執行前再加以檢查及修正,每月25日廠務會議將檢查當月計劃並修正次月預算,此外規定各部門召集領班級人員於週六開檢查會,擬訂下週工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表填寫務求詳細,以作為管理者決策參考。

(五)激勵措施及計劃成果獎勵

(1)均分“生產獎金”:以每日生產水泥1200噸為準,超過1噸獎金1000元,獎金累積總額於次月初平均分給線上職工。

(2)每日生產數量,累積生產獎金,與預定生產量的差距等資料公佈於大門進口處布告欄,明示職工。

(3)於大門進口處樹立“發揮團隊精神”之立碑,以及“向1加萬水泥挑戰”之標語數聯,以激勵職工士氣。

(4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案,調整職工待遇10%,視工作實績再予加碼或減碼之用。

(5)為調劑職工身心,分批舉辦旅遊活動。

經營計劃書怎麼寫 篇4

為更好地規劃x年全年經營工作,利用有限資源創造最大價值,同時,為培養公司的戰略執行能力,有效地展開全年各項行動,公司決定:編制x年度經營規劃及其配套方案,推行目標管理。現就有關問題通知如下:

一、預期目標

年度經營計劃工作是一項超前的專項工作,應實現下列預期目標:

(一)出台公司經營的總體規劃。包括:全年度公司經營計劃、全年度公司總體財務預算、經營團隊績效管理方案。這些總體規劃,將規定公司總體的經營目標、關鍵措施、財務預算和經營團隊的績效管理辦法,具體工作成果體現在下列文件上:

1、《xx公司年度經營發展計劃()》

2、《xx公司年度財務預算計劃()》

3、《經營團隊目標管理責任書()》

(二)出台年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的,運營、銷售、研發、採購、製造、人力資源等各專項行動計劃和部門績效管理、員工薪酬管理方案,以支持總體規劃,具體工作的成果體現在下列文件上:

1、《產品運營年度行動計劃和績效管理辦法()》

2、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法()》

3、《產品研發年度行動計劃和績效管理辦法()》

4、《採購管理年度行動計劃和績效管理辦法()》

5、《製造管理年度行動計劃和績效管理辦法()》

6、《人力資源管理年度行動計劃和績效管理辦法()》

7、《年度人力標準配置計劃()》

8、《年度人工成本總量計劃()》

9、《員工薪酬管理基本規則()》

(三)培育策劃機制和管理能力。通過統一的年度計劃編制活動,所有參與人員應熟悉、掌握年度經營規劃的編制方法、步驟及其技巧,以為今後每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成後,應整理、形成並出台《年度經營計劃編制和執行管理規範》,將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進管

二、組織管理

年度經營計劃是一項跨部門、跨領域的策劃工作,需要集體智慧,也需要民主和集中過程。為達成預期目標,整個工作計劃的實施,由總裁辦統一組織,財務中心和各部門按照分工落實。

組 長:

副組長:

成 員:

三、工作內容、步驟與時間表

x年度經營計劃及其配套方案的編制工作,按下列基本步驟和時間表進行:

1、銷售預測:運營/銷售中心根據第四季度合同和訂單情況,預測x年和x年全年的產品銷售量、銷售收入,提出《-x市場銷售預測和目標計劃》草案。(x10月20日前)

2、財務預測:財務中心根據運營和銷售部門的預測,測算全年公司銷售收入、成本和利潤,並預先列出各項成本的基礎數據,提出《x年度關鍵財務指標預測報告》。(x10月25日前完成)

3、銷售計劃:運營和銷售中心確定20xx年度銷售目標、達成目標的關鍵措施和所需的財務費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《產品運營年度行動計劃和績效管理辦法()》草案、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法()》草案(不含績效管理部分)。(x11月1日前完成)

4、研發計劃:研發中心根據銷售需求和市場情報,確定研發產品線、關鍵措施、所需的財務費用、人力配置和人工成本等資源需求,提出《產品研發年度行動計劃和績效管理方案()》草案(不含績效管理部分)。(x11月5日前完成)

5、供應計劃:根據銷售計劃和研發計劃,採購和製造部門研究確定實現銷售目標的關鍵目標、關鍵措施和所需財務費用、人力編制和人工成本的資源需求,提出《採購管理年度行動計劃和績效管理辦法()》草案、《製造管理年度行動計劃和績效管理辦法()》草案(不含績效管理部分)。(x11月10日前完成)

6、資源計劃:人力資源部根據各部門的人力編制和人工成本需求,彙總、確定年度經營目標的標準人力配置、人工成本控制總量,提出《年度人力標準配置計劃()》草案、《年度人工成本總量計劃()》草案。(x11月14日前完成)

7、財務預算:財務中心在上述各項計劃和財務費用需求的基礎上,進行財務需求的預先審查,編制達成經營目標的三套財務預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值),提出《xx公司年度財務預算計劃()》草案。(x11月21日前完成)

8、總體方案:總裁辦根據戰略方針和各專項行動計劃,彙總編制並提交《xx公司年度經營計劃書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案。(x11月25日前完成)

9、團隊初審:總裁辦組織經營團隊首次會審會議,主要審查專項行動計劃和公司財務預算的一致性、可行性,同時審查《xx公司年度經營計劃書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)

10、方案完善:各部門根據經營團隊初審意見,按照分工,修改完善各項草案,補充專項行動計劃的績效管理部分,以與《xx公司年度經營計劃書》、《xx公司年度財務預算計劃》和《經營團隊目標管理責任書》保持協調。同時,人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則()》。(經營團隊,12月5日前完成)

11、團隊審定:總裁辦組織經營團隊進行終審,主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協調性和各項方案的可行性。(經營團隊,12月10日前)

12、發佈執行:所有方案經過再修訂後,至遲於12月20日發佈,x年1月1日起執行。(經營團隊,總裁辦,12月20日前)

13、建立機制:總裁辦根據整個年度計劃的編制、審查過程,編制並出台《年度經營計劃編制與執行管理規範》。(總裁辦,12月30日前)

上述內容和步驟,是基本的工作內容和基本的工作步驟,實際執行過程中可以作相應的調整,但是,完成時間只可提前不得延後和逾期。

四、專項行動計劃的主要內容

按照上述分工,各部門編制的專項行動計劃,應包括但不限於下列內容:

1、x年度工作的簡要回顧

2、x年經營環境分析(優勢、挑戰、機會和威脅)

3、x年行動目標及其細分目標

4、x年關鍵行動和措施

經營計劃書怎麼寫 篇5

新的一月對於技術部來説,機遇與挑戰並存。雖然市場情景變幻莫測,公司整體內部體制還有待完善的情景下,我們依舊決心以嶄新的精神風貌與公司領導、各部門和全體員工一齊,團結奮鬥、開創__駱駝保險櫃公司的新局面。技術部是龍頭,我們肩負的擔子很重,稍有疏漏,就有可能給公司造成經濟損失,甚至造成質量隱患。所以我們認為在今後的工作應做如下調整:

一、技術管理

完善技術管理工作,建立一套規範的體系。

1、制訂技術管理規範

制訂企業級的《技術資料管理規範》、《取樣操作規範》、《建築儀器設備使用、保養及檢定規範》等操作規範。

2、制訂技術管理制度

制訂《施組和專項方案編制審批管理制度》,明確施組與方案的編制時間,資料要求及審批時間等相關要求。

制定《質量檢查制度》《樣板引路制度》等。

3、規範相關檢測記錄

編制各分項記錄檢查方法,督促項目記錄準確完整。

二、新產品新技術的推廣運用

新技術推廣工作做為工作的重點,技術部將新技術進行推廣。具體工作如下:

1、推廣綠色建築,在項目施工中加強“四節一環保”。

2、清水混凝土模板技術的推廣。

3、新型外牆保温材料施工

4、施工現場的遠程網絡管理等

三、組織技術培訓

根據員工情景結合工程進展,對員工的要求組織不少於1次人月的專業知識的培訓、使員工明白工作如何開展,並經過定期檢查,及時掌握執行情景。

四、加強工程質量控制

工程項目質量控制是公司工程管理的重點,異常是質量通病防治要嚴格控制。工作中技術部將以此為重點,配合其他部門做好每個工程項目的質量工作,直至順利完工驗收交工。我們始終堅持“質量標準,嚴格檢查,一切用數據説話”。

五、加強技術部職能建設、提高技術部員工素質及管理水平

1、合理調整組織架構、明確崗位職責及工作目標

結合工程項目的情景及時調整技術部組織架構,並明確各個崗位職責,給每個員工任務説明,使每個人明白自我的工作職責,便於推進工作的開展。

2、推進制度建設和規範化管理工作、提高工作效率

3、經過定期檢查、提高技術部執行力度。