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應收帳款管理制度(精選3篇)

應收帳款管理制度篇1一、應收賬款控制的兩個重要指標為:信用額度、信用期。其中信用額度依據客户綜合情況滾動制訂(參見信用額度滾動制訂實行辦法),信用期統一規定:商業最高為三個月,直銷醫院最高為四個月。應收帳款採用權...

應收賬款管理制度實施辦法(精選15篇)

應收賬款管理制度實施辦法篇1第一章總則第一條目的為確保卡拉實業(深圳)有限公司(以下簡稱公司)利益,保證公司現金流,減少問題賬款、壞賬損失,增加有效銷售,根據《公司法》、《企業會計制度》等法律法規,結合公司具體情況,...

應收賬款管理制度實施辦法(通用16篇)

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應收帳款增減情形

應收帳款增減情形(1)昨日結存(2)本日銷貨(3)本日收款(1)+(2)-(3)本日結存實際銷貨銷項税額合計現金票據折讓退貨合計*第(3)欄,上半欄填寫本日額,下半欄填寫月累計額。營業所主管:製表:...

收款日常管理制度

為了進一步規範應收賬款的日常管理和健全客户的信用管理體系,對應收賬款在銷售的事前、事中、事後進行有效控制,特制定本管理規範。一、建立客户檔案,進行有效的信用評估和跟蹤記錄:二、事前控制:(簽約到發貨)從初識客户到...

一次應收帳款會議紀要

一次應收帳款會議紀要會議主題:應收帳款管理參會人員:銷售王總財務李經理市場周經理銷售部張經理周邊四省區域銷售經理行政高主任會議主持:新任銷售王總會議記錄:行政高主任抄錄:各區域分公司會議時間:20xx年11月20日09:00首...

應收票據、應收帳款處理準則

第一條為確保公司權益,減少壞帳損失,依國內營業處理辦法第六條的規定,特訂定本準則,以資遵行。第二條各營業部門應依國內營業處理辦法第四條的規定辦妥客户徵信調查,並隨時偵查客户信用的變化(可利用機會通過A客户調查B客...

應收賬款管理制度實施辦法

為保證企業最大可能利用客户信用拓展市場,同時防範應收賬款管理過程中的各種風險,減少壞賬損失,加快企業資金週轉,需要制定並實施相應的管理制度。本站小編今天為你整理了公司應收賬款管理制度僅供參考!應收賬款管理制度...

應收款項管理制度(精選5篇)

應收款項管理制度篇1第一章總則第一條為促進資金的良性循環加速資金週轉提高資金利用率防止壞賬的發生減少收賬費用和損失按國家財經法規規定結合公司具體情況制定本制度第二條本制度所稱應收款項包括應收賬款、應收...

應收帳款及應收票據管理辦法

第一條為確保公司權益,減少壞帳損失,特制定本準則,以資遵行。第二條各營業部門應詳實辦妥客户徵信調查,並隨時偵查客户信用的變化(可利用機會通過A客户調查B客户的信用情況)簽註於徵信調查表相關欄內。“但政府機關、公營...

應收票據管理制度

第1條為規範企業應收票據的管理,防範應收票據風險,特制定本制度。第2條企業應收票據管理應遵循核准、記錄和保管職能相互分離原則。第3條應收票據的審核。1.企業在接受應收票據時,財務人員要按照《票據法》和《支付結算...

工作台帳管理制度(精選3篇)

工作台帳管理制度篇1第一條為保證合同台賬資料完整、統一,規範企業各類合同的管理,特制定本辦法。第二條凡以公司名義簽訂的合同,均應由合同管理人員依照本辦法建立合同台賬,並向公關法務部備案。第三條合同管理人員為籤...

年、月份應收帳款日程表

零星採購物品申請領款單年月日物品名稱規格數量單價總價採購單號發票號碼廠商已付未付合計--經理主管經手人...

年、月份應收帳款明細表

年、月份應收帳款日程表年月日第頁編號:項次客户名稱金額明細表編號預定收款日期收款檢討説明月上下上下上下上下上下上下月日上下上下上下上下上下上下月日上下上下上下上下上下上下主管會計製表...

公司應收管理制度(精選8篇)

公司應收管理制度篇1第一條為更好地建立和健全公司客户信用管理體系,解決公司多年積累的應收帳款數額大、部分款項帳齡長的問題,提高公司的經營質量,特制訂本辦法。第二條公司當前應收帳款管理的重點是清理和解決以下三...

問題帳款處理制度

第一條為妥善處理問題帳款,爭取時效,以維護本公司與銷貨經辦人的權益,特制定本辦法。第二條本辦法所稱的問題帳款係指本公司營業人員於銷貨過程中(含表演與試用)所發生被騙、被倒帳、收回票據無法如期兑現或部分貨款未能...

應收賬款管理制度集錦(通用20篇)

應收賬款管理制度集錦篇1為進一步規範我店應收帳款管理,保證資金週轉順暢,避免呆帳、死帳的出現,並結合公司的有關規定,特制定本辦法:一、掛賬程序:1、掛賬客户的確定:由營銷部對信譽較好且符合酒店規定的單位或個人在酒店管...

應收賬款管理制度彙編(精選3篇)

應收賬款管理制度彙編篇1為進一步規範本酒店應收帳款管理,保證資金週轉順暢,避免呆帳、死帳的出現,並結合公司實際情況,應建立系統、全面、嚴密的規章制度。這些規章制度應包含如下內容:一、明確責任主體,嚴密責任劃分。應...

應收賬款管理制度實施辦法(精選17篇)

應收賬款管理制度實施辦法篇1第1章總則第1條目的。為保證企業最大可能利用客户信用拓展市場,同時防範應收賬款管理過程中的各種風險,減少壞賬損失,加快企業資金週轉,提高企業資金的使用效率,特制定本制度。第2條適用範圍。...

應收賬款管理制度

小編整理了應收賬款管理制度,歡迎閲讀!第一章總則第一條目的為確保xx實業有限公司(以下簡稱公司)利益,保證公司現金流,減少問題賬款、壞賬損失,增加有效銷售,根據《公司法》、《企業會計制度》等法律法規,結合公司具體情況,...

應收賬款管理制度實施辦法(精選24篇)

應收賬款管理制度實施辦法篇11.目的為規範公司的應收賬款管理,進一步加大應收賬款回收力度,保持生產經營活動現金流量平衡,提高流動資產的變現能力,提高應收賬款的週轉率,提高資金的使用效果,特制定本辦法。2.範圍本辦法適...

問題帳款管理辦法

第一條為妥善處理“問題帳款”,爭取時效,維護本公司與營業人員的權益,特制定本辦法。第二條本辦法所稱的“問題帳款”,係指本公司營業人員於銷貨過程中所發生被騙、被倒帳、收回票據無法如期兑現或部分貨款未能如期收回等...

應收賬款日常管理制度

為了進一步規範應收賬款的日常管理和健全客户的信用管理體系,對應收賬款在銷售的事前、事中、事後進行有效控制,特制定本管理規範。一、建立客户檔案,進行有效的信用評估和跟蹤記錄:二、事前控制:(簽約到發貨)從初識客户到維...

應收帳款分析表

應收帳款分析表月份銷售額累積銷售額未收帳款應收票據累積票據未貼現金額兑現金額累積金額退票金額壞帳金額一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析...

借款管理制度

一、目的本管理文件明確了公司各部門借款及銷帳過程的管理要求與操作規範,以規範借款業務的基本程序。二、範圍本程序管理文件規範公司借款業務,適用於會計部、結算中心及發生借款的各部門。三、相關程序及制度·資金使...