事務所審計員崗位職責(精選30篇)

事務所審計員崗位職責 篇1

1.能夠獨立完成中型常規公司審計工作,或者小型特殊項目審計工作;

事務所審計員崗位職責(精選30篇)

2.在大型集團審計項目之中擔當相對重要審計任務;

3.對審計員進行有效的指導和培訓。

事務所審計員崗位職責 篇2

協助項目經理完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計,獨立承擔中型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

事務所審計員崗位職責 篇3

1、在項目經理的指導下,參與軍工企業的價格、財務審計等涉軍業務鑑證諮詢工作;

2、收集審計信息、整理審計文件,參與審計底稿和報告的編制工作,負責各項審計資料的存檔工作;

3、及時完成項目經理交辦的各項工作任務。

事務所審計員崗位職責 篇4

在上級領導下,擬訂審計計劃方案;

按照審計程序和審計方法,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為公司運營提供增值服務;

編寫審計工作底稿,進而編制審計報告,確保審計證據支持審計目的;

實施專項審計任務;

建立管理審計檔案。

事務所審計員崗位職責 篇5

1、參與執行各類型審計業務;

2、按照審計程序要求,通過團隊協作完成審計工作底稿;

3、協助項目負責人做好審計資料整理歸檔工作;

4、完成項目負責人交辦的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇6

1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

2、規範財務核算,審計財務報表,審核預決算;

3、按照公司制度審核費用報銷單據,合理進行費用控制及預算;

4、根據企業的經營狀況出具審計分析報告;

5、完成上級領導交辦的其他事項。

事務所審計員崗位職責 篇7

1.負責日常記帳對帳;

2.負責每日資金出入審查;

3.負責日常收確認;

4.負責價格體系更新;

5.負責內控審查;

6.負責倉庫管理;

7.負責編制財務報表。

事務所審計員崗位職責 篇8

1、熟練運用用友系統進行賬務處理,保證會計核算的準確性和及時性;

2、報表處理:編制上報財務報表,分析,數據統計,彙報資料,配合完善崗位相關財務核算制度,流程體系建設等;

3、財務分析:能夠準確剖析公司財務狀況及經營成本,提供決策數據;

4、日常原始單據的審核、記賬;

5、日常涉税事項的申報及處理,配合完成年度工作及外部審計事項;

6、態度積極、有執行力,充滿正能量。

事務所審計員崗位職責 篇9

1. 協助完成對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估。

2. 協助完成對公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致。

3. 協助完成對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估。

4. 協助完成對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估。

5. 具體實施審計工作底稿的完成,包括符合性測試底稿、實質性測試底稿、觀察日記、訪談紀錄、會議記錄及其它審計資料。

6. 對具體的審計測試形成審計結論,確保審計結論的正確性。

事務所審計員崗位職責 篇10

1、 根據需要對工程項目進行審計。

2、 對審計中的不明事項,堅持深入施工現場,到__瞭解情況。對合同中有疑問的條款及時向相關部門諮詢,確保分包審計結果的真實性、準確性。

3、 負責500萬以上工程及材料的採購、招投標的監管工作。

4、 及時向部門領導反映各分包單位的審計情況,對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。

5、 完成領導臨時交辦的其他任務。

審計員的崗位職責7

1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;

2、協助制定並執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;

3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限於銷售、採購、存貨等領域,並在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;

5、協助處理部門的其他工作;

事務所審計員崗位職責 篇11

1.制定、貫徹、落實公司各項審計管理制度及內控制度;

2. 制訂年度審計計劃,執行公司內部審計工作,包括對公司的內控、財務、投資、預決算進行審計,以及對經濟合同、協議等進行審計;

3.對公司固定資產投資項目、財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;

4.對公司預算內及預算外資金的管理和使用情況進行審計;

5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,並對相關的審計資料、文件進行歸檔管理;

6.參與對公司各類工程施工項目、物資比質比價、採購招標等經濟活動的過程及結果進行督查;

7.參與對有損於公司利益或嚴重違反財經紀律的行為,會同相關部門進行審計;

8.參與對在建工程的跟蹤審計;

9.參與對竣工的基建工程,按規定組織資料,會同相關部門進行結算審計;

10.及時編寫審計報告,按時向主管領導彙報工作情況;

11.按時完成領導交給的臨時任務。

事務所審計員崗位職責 篇12

1、根據審計計劃,開展公司各業務流程的內部審計和外部審計工作;

2、對關鍵控制點進行風險評估,推動優化工作流程;

3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,優化內控體系;

4、實施審計項目的後續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;

5、完成部門領導交待的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇13

1.協助項目經理進行項目的執行、落實等全過程工作;

2.負責房屋徵收項目工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;

3.負責房屋徵收項目現場的工作執行以及協調;

4.負責房屋徵收項目審核報告、階段報告、財務收支報告、成本報告的編制、撰寫;

5.公司安排的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇14

1、全盤負責公司賬務處理,編制公司財務報表;

2、做好税務籌劃,按期完成納税申報等工作;

3、定期進行固定資產、倉庫盤點工作;

4、向公司管理層提供財務報告和必要的財務分析;

5、配合完成其他與財務相關的工作。

事務所審計員崗位職責 篇15

1、獨立完成經理分配的重要項目的審計工作並編制審計報告;

2、能夠獨立完成中小型公司審計工作;

3、負責審核下屬的工作,確保其工作符合專業標準;

事務所審計員崗位職責 篇16

1、建立和完善集團內部控制評價體系;

2、擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規範業務流程,降低經營風險和管理風險;

7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;

8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;

9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;

10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

事務所審計員崗位職責 篇17

1、 每年定期梳理集團所有公司內部管理制度(存檔於集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運行;

2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內部審計報告,審計報告內容包括:內控及各公司發佈的管理制度及會計制度執行情況彙報、財務報告(季、半年、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執行,避免流於形式,保證財務報表數據真實準確合法合規;

3、定期或不定期對集團所有公司進行納税專項審計,形成相應納税審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納税情況彙報,適用國家税種及税率是否正確,計提應納税額及已納税額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;

4、 對審計中發現的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產存貨等、對外採購、費用報銷、授權文件等);

5、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據的內部管理報表及各項經濟、財務數據。保障公司重大決策所依據的數據真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項審核報告或在內部管理報表或數據上簽字,承擔相應複核及審核責任;

6、 集團公司其他相關工作。

事務所審計員崗位職責 篇18

1. 協助項目組完成各類項目的審計;

2. 承擔中型項目的審計工作,包括報告編寫及複核初級員工的工作底稿;

3. 主動發現客户公司審計風險點;

4. 對審計助理人員進行有效的指導和培訓;

事務所審計員崗位職責 篇19

1、根據指派,具體負責審計項目的綜合管理,負責審計項目的審計計劃編制、調整和執行;

2、對項目成員進行調度和任務分派 ,對項目成員進行指導和監督;

3、解決項目組工作期間提出的常規性專業技術問題,對審計風險進行判斷和控制。

事務所審計員崗位職責 篇20

1. 負責公司內部管理體制優化,建立健全公司的內部控制體系。

2. 負責公司各項業務合規性審核,評估各項業務實施全過程中的風險,提出有效建議並督促改進。

3. 負責具體實施公司(及關聯公司)內部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草並完成審計報告。

4. 參與公司內部審計業務規範、工作指引的編制;協助財務部門領導建立、完善財務審計管理體系,並維護其運行。

5. 負責與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。

6. 協助財務部門進行運營項目後管理,瞭解投資目標業績的真實性,關注財務業績指標並進行有效分析與預測,提示財務與經營風險。

7. 負責公司資產數據管理工作,為公司經營提供及時準確數據。

事務所審計員崗位職責 篇21

1、熟悉對一般納税人、小規模納税人全盤賬務處理,税務申報,協助相關部門開展財務年檢工作。

2、負責發票的開具管理,會計賬表的歸檔工作,保證會計資料的合規及完整性;

3、指導做好税收籌劃,規範組織公司依法納税。

4、關聯交易及資金往來賬的核對,日常業務費用的核算,應收、應付的管理。

5、完成領導交付的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇22

1、與客户進行溝通,收集、整理審計證據,形成審計結論;;

2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;

3、重大問題的請示、彙報、溝通函、管理建議書、審計報告等材料的撰寫;

4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業務流程的能力

事務所審計員崗位職責 篇23

1、作為項目負責人,完成中型金融項目審計工作;

2、負責項目溝通及管理、員工管理、指導並培訓員工等工作;

3、領導交辦的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇24

協助項目經理完成大中型項目(企業集團或上市公司)的審計,獨立承擔中型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

事務所審計員崗位職責 篇25

1.制度流程建設

1.1協助部門經理組織領導各部門,制定跨部門工作的流程和標準,建立制度彙編和流程目錄,規範流程文件格式;

1.2監控各部門各項流程的運行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執行過程中的反饋,識別問題;

1.3針對制度流程不合理的方面進行持續改進,保障制度流程對各部門工作的支持;

2.管理審計

2.1制定月度、季度、年度審計計劃;

2.2按審計計劃稽核公司各制度執行情況,並形成報告;

2.3基於制度執行情況,協助組織相關部門優化制度流程 ;

事務所審計員崗位職責 篇26

1.組織開展總部和控股公司內部審計工作;

2.組織開展總部和控股公司內控評價工作;

3.協助負責公司監事會日常管理工作;

4.組織企業年度工作報告的編報工作

5.組織內審審核、整改,評估備案,綜合管理等工作;

6.完成領導交辦的其他工作

事務所審計員崗位職責 篇27

1、各項費用合規性,合理性,金額正確性及原始單據有效性審計,預算內、外資金的使用情況審計;

2、負責各類費用的統計及相關費用預算金額表的編制,協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;

3、協助開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據並形成審計結論;

4、協助制定和修改公司內部審計工作規章制度並檢查、督促制度的貫徹執行情況;

5、協助制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,並加以實施。

事務所審計員崗位職責 篇28

1、根據審計計劃和審計方案,開展審計工作:制定審計方案,選擇適當的審計方法進行現場審計;根據審計情況,收集相關的審計證據,編制審計工作底稿;根據審計底稿,協助項目主管編制相關審計報告及審計意見書;負責審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作。

2、審計的後續監督與追蹤工作:協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作; 針對被審計單位整改情況,進行整改回查工作;開展審計問題預警工作。

3、負責外部審計機構的選聘、溝通、接待工作:協助完成外部審計機構的選聘工作;負責外部審計人員的具體接待工作;外部審計報告的審核工作;對外審中暴露的問題,及時跟進、落實整改。

4、協助完成部門日常事務:負責部門內本崗位檔案整理、保管工作;負責部門資產管理、辦公耗材領用管理工作;負責部門考勤記錄工作。

5、協助監察專員完成具體監察工作。

6、完成領導交辦的其它事項。

事務所審計員崗位職責 篇29

1、協助組織建立和完善內控合規管理體系及流程;

2、對公司各項業務及操作進行合規審查和監控,防範操作風險,保證各項業務的合規性和高效運營;

3、協助組織定期檢查,對風險提出預警及整改意見和方案;

4、瞭解業務流程,對業務進行風險管理、風險監測、風險預警、評估風險狀態與風險程度;

5、負責相關業務單元經營分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析報告;

6、負責業務全流程大數據稽查、分析和管理工作,對多種數據源進行組合分析、挖掘、構建智能化分析模型,監控和預測業績走向;

7、領導交辦的其他任務。

事務所審計員崗位職責 篇30

1、參與各類項目的審計工作,收集資料、編制底稿

2、按項目經理的要求完成審計工作,對審計過程中發現的問題提出合理化建議

3、完成項目經理臨時交辦的任務