採購管理規章制度(精選19篇)

採購管理規章制度 篇1

為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能,規範公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

採購管理規章制度(精選19篇)

一、建帳

所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實物填寫入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人,並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

根據開具的各賣場送貨單發放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務,若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),一份交財務。

四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束,應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應及時的用書面的形式向有關部門彙報,必須按審批程序經領導審核批准後才可處理,否則一律不準自行調整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衞生工作。

7、認真做好倉庫發貨工作,堅持發貨原則:先進倉的貨先發。

8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監控工作,避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

採購管理規章制度 篇2

一、目的:

為加強採購計劃管理,規範採購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。

二、適用範圍

本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的採購。

三、職責權限

1、公司董事長負責採購管理制度的審批;3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,瞭解市場最新動態及最低價格,實現最優化採購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按採購制度和程序辦事,自覺接受監督。

(4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由採購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程序,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。

6、審計監督原則:

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類:

(一)物資分類

1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類:與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類:與辦公有關的物品。5、後勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資:其他需要採購的相關物品。

(二)採購安排:

由總公司統一採購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核後,原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核後可由子公司自行採購)

六、採購流程:

1、採購申請:

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心,申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認:

(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣週期,由採購人員負責追蹤,收到樣品後,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。4、供應商選擇:

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。5、合同簽定:

(1)供應商經送樣審查合格後,由採購部門與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨,採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,採購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,並須重新和供應商確定新的交貨期,並知會需求部門。

7、驗收入庫:

採購物品(物資)到公司後,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格後,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知採購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款:

採購付款實行審批制度,具體程序如下:

(1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式:

A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務審核後現金支付。

B、金額在200元—1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務審核後轉賬支付。

C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後,轉賬支付。

(3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

七、本制度解釋權歸財務部,自_年3月1日起執行。八、本制度附件:1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》

採購管理規章制度 篇3

總則

一、為了規範公司的物資採購,降低物資採購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資採購的監督管理,特制定本規定。

二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。

三、採購部應當根據市場信息做到比質、比價採購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少採購風險。

第一章採購部職責

四、採購部崗位職責

1、負責公司採購管理制度範本和內部各崗位職責的制定;

2、負責物資採購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;

3、負責物資採購計劃的制定,採購合同的簽訂及保管;

4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價;

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作;

6、負責管轄範圍內的衞生、安全工作。

7、採購部做好各項檔案的管理工作,如採購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件;

8、採購部建立採購物資台帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。

五、物資採購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購;

2、倉庫內的庫存物資應優先使用;

3、建立合格供應商名錄時,採購遠近搭配的原則;

4、採購物資時,應儘量通過銀行結算,減少現金結算;

5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優確定採購單位;

6、對於先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,並由審批後,方可採購。

第二章物資採購管理

六、為節約採購成本,公司實行按月上報採購計劃。採購部編制採購計劃時,要從實際工作出發,避免盲目提報物資採購計劃,避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資採購計劃,在每月的23日前向採購部報下月的採購計劃,然後由採購部彙總後統一上交公司經理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失,所在部門承擔30%;同時,採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。

九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

採購合同時,要嚴格執行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯繫後,再簽定合同。

十、物資採購時,如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,採購部應徵求使用單位意見,在使用單位同意,並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品,否則,出現後果由採購部負直接責任。

十一、採購部未能及時完成的採購任務,應及早報總經理生產助理説明原因,擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫後,採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資,由採購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後,經總經理生產助理審批後,方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資,由採購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,並由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發票到後,再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、採購部收到入庫單後,儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內。

採購管理規章制度 篇4

一、設備物資採購的審批

各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的,則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”(見附表1)後報總務處,由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批,300元以上報服務中心審批,1000元以上報教育局審批。

二、設備物資的採購

採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況,要“貨比三家”,真正做到價廉物美。

(一)臨時採購

“臨時採購”又稱“程序採購”,因每一項物資的採購都按一定的程序進行。

1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的,其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購,超過300元的要求兩人以上共同採購,超過1000元的要求提交總務處集體討論確定,並填寫詢價表。

2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節能燈、開關等電器用品)。

(二)集中採購

做好集中採購有利於工作安排,減少審批環節,提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃,並在規定時間內報總務處以便及時彙報。

1.每學期一次到服務中心集中領貨。

2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定後自行採購、自行驗收(規格、材質等),到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處,每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。

(三)大宗設備物資採購

每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告,按照服務中心大宗物資採購程序進行。

三、設備物資的驗收

(一)學校設備物資採購招標驗收小組職責

1.全面負責學校各類物資的驗收工作,並接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回,並向學校彙報,及時處理。

(二)學校設備物資驗收標準

1.數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置台件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。

2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符;採購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好,能夠正常使用。

(三)學校設備物資驗收報告的填寫

1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;

2.固定資產,須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);

3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品,須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收,並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。

四、設備物資的入庫

採購的設備物資到校當天,學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收,驗收合格後出具驗收報告,辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫,無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

(一)一般物資的入庫:由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫(見附件1或2)。

(二)固定資產(教學設備)的入庫:由採購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫,同時需交歸檔資料於倉庫保管(見附件3)。

五、設備物資的出庫

(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請,經總務主任簽字批准後,憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

(二)固定資產設備物資的出庫管理

1.固定資產設備物資的出庫

固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請,填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後,才能辦理出庫手續。

2.固定資產設備物資的填卡記賬

(1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據,辦理固定資產入賬,由總務處打印設備物資管理卡片和設備標籤,卡片由總務處和使用部門各保存一份。

(2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將設備標籤貼在儀器設備上。

六、設備物資盤存報損

對校內所有物資一年盤存清點一次及以上,實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

(一)一般物資報損:總負責人張追紅

具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衞生工具(張啟星)。

(二)教學用品報損:總負責人黃佔寧

具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。

(三)固定資產報損:總負責人樓美勝

具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)

七、食堂、服務部物資管理

食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨,確保價格、質量和衞生。

(一)採購:由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單,直接向供貨單位、服務中心申報。

(二)驗收:由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退,並做好記錄。

(三)出庫:食堂大米、麪粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字,並在使用前進行質量檢驗,以防變質食品食用,發現問題及時報告。

採購管理規章制度 篇5

一、目的

為規範公司內部物資申購和採辦行為及物流管理,更好地開源節流、降本增效,特制定以下物資管理制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司範圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資(物品)採購、領用行為。

三、職責

1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。

2、財務部負責對物資採購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。

四、程序 1、採購計劃

(1)公司各職能部門或所屬管理項目,應於每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定後再交副總經理審批後,由公司行政部進行採購。

(2)公司行政部應於每月8日前將各職能部門或項目的採購計劃彙總後,按採購物資的輕重緩急、價值大小,按照質優價廉、售後服務完善為原則進行市場詢價,實行貨比三家。

(3)行政部在確定物資採購價格後,應報財務部進行價格核定後,報總經理室審批、執行。

2、物資採購

(1)行政部採購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的採購計劃進行採購。

(2)臨時急用的物資採購,須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況,在徵得公司副總經理批准後,由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置,需列入下月採購計劃,同時作相應説明。

(3)採購物資到貨後,公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照採購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收,無誤後方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的設備、設施,則應在安裝完畢,並試運行正常後方可簽字確認。

(4)採購物資驗收後,行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續,建立庫存物資台帳。

(5)財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理籤批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規定執行)。

在辦理報銷手續時,應提供經相關領導籤批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和籤批費用報銷單時,按財務管理要求,一律使用簽字筆或鋼筆。

3、物資的領用發放

(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。

(2)所有固定資產或工具耐用消耗品的領用,必須有領用部門或項目負責人簽字認可,行政部方可發放。

(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放台帳,並做到帳物相符。

(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關台帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點,並填制盤點表。

4、公司所屬管理項目根據項目管理合同(協議)的條款約定,由甲方支付物品採購費用的,相關物品的採購及報銷由項目負責人執行。其間,如甲方有異議或投訴,則由項目負責人承擔相關責任。

附:《物品計劃表》;

錦軒物業物品計劃表

部門名稱: 年 月 日

採購管理規章制度 篇6

一、總則

(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作,特制定本制度。

(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購,每次採購金額在20__元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的採購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研彙總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批准簽約。屬集團採購的項目,應報總裁批准。

(三)、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收,採購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,瞭解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化採購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高採購材料質量,降低採購成本。

2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程序辦事,自覺接受監督。

5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標採購

凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程序,提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨着掌握市場行情,調整採購價格。

三、採購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,徵得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批准備案。

2、對於大宗和經常使用的商品或服務,採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對於生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及採購部門綜合評估後,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

採購管理規章制度 篇7

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素:

請購的部門;

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備註

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

採購副總審核

財務審核人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批准後報採購部門;

請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份;

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一併提交;

遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,徵得同意後提報採購部門,簽字確認後手續後補

如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面説明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

接收請購單時應遵循無計劃不採購,名稱規格等不完整不清晰不採購,圖紙及技術資料不全不採購,庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則;

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

對於緊急請購項目應優先處理;

無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱,瞭解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購;

3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

2、對於合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

(2)採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

(3)付款方式

(4)工期

(5)質量保證期

(6)其他約定

2、合同簽訂及其規定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

3、合同執行

(1)已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進,由採購部負責人進行監督,如出現問題,採購部應及時提出建議或補救措施,並及時通知請購部門及相關領導;

(2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況,跟蹤並督促其保證質量,按時履約;

(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同;

六、報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同,採購部應及時通知質檢部門進行驗收;

2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

採購管理規章制度 篇8

一、目的:為進一步規範採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作,以降低採購成本,加強公司的物資管理,根據公司的實際情況特制訂採購制度。

二、範圍:公司職能部門及所屬各項目部需要進行採購的採購項目。

三、採購分類:零星採購、大宗採購。

一)零星採購:

1、各項目部所需物品,由辦公室主任進行市場詢價,經事業中心初審,報總經理審批;

2、總部辦公室所需物品,由辦公室主任進行市場詢價,經行政部初審,報總經理審批。

二)大宗採購:

1、電子類由辦公室主任進行市場詢價,經工程部初審,最後報總經理審批;

2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價,經事業中心初審,最後報總經理審批。

四、審批流程

請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查採購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→採購員按要求購買。

五、詢價工作

一)辦公室主任在接到各部門的請購單,檢查請購單上審批手續是否完善後,即進行詢價工作。

二)對於公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的,辦公室主任應將請購單複印件送達到其它公司相關部門。

三)辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作,在請購單的附頁上註明操作結果,含以下內容:備選供應商名稱、地址、聯繫人及電話,相關價格、規格、付款條件和售後服務等。並遞交給事業中心或工程部確認。

四)事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果後,應積極認真配合完成相關工作,在收到的請購單附件上註明操作結果,彙報至總經理審批。

六、詢價時限

一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。

七、供應商篩選確定

一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商,報事業中心或工程部審查,總經理確定後,選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄,公司備案抽查。

一)採購評選由事業中心或工程部綜合評定。

1、最初比較:比較過程記錄須含以下內容:相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯繫人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。

2、對選定主供應商的綜合評述。

3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。

4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定,並對是否更換做出結論。

5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。

6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

八、物品採購

一)供應商選定後,辦公室主任安排採購員具體進行採購操作,需要其它部門配合時,其它部門應給與積極協助。

二)大宗採購要與供應商簽訂合同。

三)合同內容須提交事業中心或工程部及財務部共同核定,並報總經理審批。

四)對有售後保修義務的應收取一定的質保金,質保金期限應與產品保修期相同。

五)經核定後的合同須由事業中心或工程部簽訂。

九、入庫程序

一)物資驗收工作由倉庫保管、採購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數量與質量)。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。

二)驗收完畢後倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認,並註明日期。倉庫管理開具入庫單。

十、報銷程序

一)零星採購的報銷:

1、採購員應持《請購單》或《採購計劃清單》、《購物發票(或單據)》到公司財務部門報銷;

2、報銷費用時,發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字,事業中心或工程部審核簽字,總經理審批意見。

二)大宗採購的付款:

採購員將大宗採購審批單、採購合同、驗收報告、發票準備齊全,發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字,經事業中心或工程部審核簽字,總經理審批後方可報銷。

公司行政部對採購工作享有例行及專項檢查權力。

十一、工作要求

一)日常零星採購,未按零星採購流程進行採購的,公司財務一律不予報銷,由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的,由公司財務當事人負責。

二)物資採購量要從實際所需出發核定數量,如隨意定量,造成定量與實際不符的,出現採購量過大造成物資壓庫,視情節輕重考核當事人。

三)大宗採購應由公司總經理簽字審批後,方可進行定購。未經總經理批准,擅自定購的,當事人應承擔全部責任。

四)特殊情況,須先電話彙報,報總經理批准後方可進行。

附則:本制度解釋權歸公司行政部,由簽發之日起開始執行。

深圳市冠城物業管理有限公司

20xx年11 月8 日

採購管理規章制度 篇9

一、 採購員在採購材料和物質前要遵循“貨比三家,性價比最優”的原則,採購物美價廉的材料。

二、 採購員不得在採購過程中違規操作(拿回扣,暗箱操作),一經發現扣除當月工資和全年獎金,情節嚴重者予以開除。

三、 採購員所購買的所有原材料本着“以質為命,以誠為本”的原則,必須保證100%合格,若因材料不合格造成公司損失的,公司追究其責任,給以從重處罰。

四、 採購人員應隨時瞭解原材料的需求、供給、價格,以確保公司生產所需,控制降低採購成本。

五、 公司所有的材料採購必須先以書面形式提交採購計劃,填寫採購通知單,財務簽字確認交總經理簽字後方可採購。

六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報,經總經理簽字批准,在交由財務簽字方可付款。

七、 每月月末必須把採購報表交由總經理審核,報表內容包括(採購的物質材料、數量、單價、總價,目前所欠的款項等)。

八、 採購部門所採購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據,交由財務做賬,以確定月末財務與採購部門賬賬相符。

九、 採購的付款方式,原則上採取轉帳方式,儘量避免用現金購買。

十、 若採購中用現金購買的物品,必須三天之內報帳並清帳。

十一、 採購人員所採購的物質材料,若數量、金額等與實際不相符,造成的損失由採購人員自行負責。

十二、 採購人員為了熟練掌握各項指標,應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要採購材料的各項指標,從而制定相應的產品材料採購標準,形成文件,交於辦公室歸檔。

十三、 採購員所採購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露,原則上只能財務和總經理知道,否則視為泄露公司機密處理。

十四、 採購部門人員不得向其它廠家提供採購的相關信息,否則視為泄露公司機密處置。

十五、 採購員因公誤餐,公司給予10元/天的生活補助。

採購管理規章制度 篇10

為加強採購工作的管理,提高採購工作的效率,制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1 目的作用

1)、可作為採購部開展工作的規範依據。

2)、可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。

3)、可作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

2 採購部人員職責及管理制度

1)、熱愛本職工作,勤於學習新技術,瞭解新產品,注意市場信息的積累。

2)、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

3)、編制採購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的採購計劃,並組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應。

4)、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

5)、負責供應商的開發、管理及維護工作。

6)、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

7)、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

9)、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)、加強物資採購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資採購網絡,並不斷開闢和優化物資採購渠道。

11)、做到每週一小結,每月一總結,每年一審核。

12)、完成領導交辦的其他工作。

採購管理規章制度 篇11

第一章:總則

第一條:為維護採購市場秩序,防範採購風險,規範供應商經營行為,確保採購工作公開、公平、公正,根據《xx省採購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定,制定本辦法。

第二條:供應商是指具備向採購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

第三條:沒有取得市級採購供應商資格或未透過省級採購資格預審的供應商,不得參加市級採購活動。

第二章:申請市級採購供應商資格的條件

第四條:具備下列條件的,能夠申請取得采購中國供應商資格:

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

(二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;

(三)具有良好的履行合同的記錄;

(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

(六)履行繳納社會保障、税收義務;

(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

(九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;

(十)採購管理機關規定的其他條件。

具備下列條件之一的,能夠申請取得采購外國供應商資格:

(一)經批准,一次性准入採購市場的外國法人、其他組織或自然人;

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的,准入中華人民共和國境內採購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。

第三章:供應商的權利與義務

第五條:採購供應商享有以下權利:

(一)貼合採購市場準入條件的,可按規定向採購管理機關申請資格審定;

(二)取得采購市場準入資格的供應商,能夠參加採購活動,能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

(三)供應商在採購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規定的時限內向採購管理機關提出書面投訴。

第六條:採購供應商應承擔以下義務:

(一)如實向市採購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

(二)參加採購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規定足額交納;

(三)供應商中標後,要與採購機關簽訂採購合同,並按照合同的規定認真履約;

(四)按照市採購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

(五)理解市採購管理辦公室對採購合同執行狀況的質詢和檢查。

第四章:採購供應商資格申請與審核

第七條:市級供應商的採購市場準入資格,由xx市採購管理辦公室審查批准。

第八條:供應商資格的審定程序

(一)帶給書面申請,並帶給下列資料:

1、營業執照、税務登記證(國税、地税)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本複印件;

2、銀行信用證明;

3、法定代表人證書、身份證原件及複印件;

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及複印件;

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及複印件;

6、生產或經營範圍以及主要產品、商品目錄;

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

8、公司簡況、業績、售後服務等;

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市採購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

(三)採購管理辦公室審定後向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市採購供應商市場準入證書》。

第五章:供應商的變更和終止

第九條:市採購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條:供應商市場準入資格的適用範圍,原則上,經省級採購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級採購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條:市採購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查,並作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第六章:供應商的違規處理

第十二條:屬於下列情形之一的供應商,市採購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

(一)帶給虛假材料,騙取供應商准入資格的;

(二)帶給虛假投標材料的;

(三)採用不正當手段詆譭、排擠其他供應商的;

(四)與採購機關或者社會中介機構違規串通的;

(五)開標後與招標人進行協商談判的;

(六)中標後,無正當理由不與採購機關簽訂採購合同的;

(七)向採購主管機構、採購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

(九)其他違反採購規定的情形;

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第七章:附則

第十三條:本辦法自20__年4月1日起執行。

採購管理規章制度 篇12

第一章總則

第一條為優化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

第二條供應商管理的範圍,包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選取、開發、控制是手段,使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,構成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格後,列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對於未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估後不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。

第二章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命),售後服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用户使用狀況(業績、使用壽命),售後服務狀況,價格水平,等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用户公司採購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司採購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中,各公司工程部(採購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,帶給相關真實數據。調查後,調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,户頭增減維護,定期頒佈。建立計算機供應商管理信息系統,並指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、註冊名稱(全稱)、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、註冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯繫人姓名、聯繫人職務、聯繫人固定電話、聯繫人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立,基於集團公司經過多年實踐,已經構成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總户數不超過現有供應商總户數的80%;

2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格註銷、違規除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成,並及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關採購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格註銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與註銷流程見附件11、

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對於有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第六章違規考核與處罰

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據,對於違反本制度選取供應商的行為執行如下考核,見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核,對於違反制度的狀況,及時下發《整改與處罰通知單》,對於年度內連續兩次、累計三次違反制度的採購人員,調離採購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

第三十四條對於帶給虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。

採購管理規章制度 篇13

1. 採購總則

1.1 為規範集團公司採購工作,特制定本制度。

1.2 本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。

2. 採購原則

2.1. 嚴格執行詢議價程序進行採購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、 售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議 定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研彙總各方意見,經公司領導審核批准方可實施採購。 材料採購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

2.3. 採購人員必須參與貨物和服務的驗收,採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

2.4.採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2.5.1 自覺維護企業利益,努力提高採購質量,降低採購成本。

2.5.2 加強學習,提高認識,增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律,不能向供應商伸手。

2.5.4 嚴格按採購制度和程序辦事,自覺接受監督。

2.5.5 工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場信息。

3. 採購程序

3.1 供應商的選擇

3.1.1 供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

3.1.2 對於經常使用的材料或服務,採購部應較全面地瞭解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時, 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行交互採購。

3.2 採購程序

所有的材料或設備的採購,如沒履行以下相關手續,採購部有權拒絕採購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部,財務部在確認收到客户訂金後將採購申請單電子版發採購部,採購部在收到採購申請單,銷售合同複印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

3.2.2 固定資產及大型生產設備的採購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。

3.2.3 車間零星物品採購,由各使用人員據實填寫採購申請單,由生產廠長審批, 最後交採購部門採購。

3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本着節約成本的原則直接就近採購,事後報採購部備案。

3.2.5採購詢價、綜合評估、會籤合同,由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性, 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。採購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、採購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。

3.2.6採購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具採購變更申請,由主管領導簽字確認後交採購部執行。

採購管理規章制度 篇14

為規範公司辦公用品的採購、保管、領取和使用,既節約開支、減少浪費,又保證正常工作開展,特制定本制度。

一、公司所有辦公用品的採購工作,統一由辦公室負責採購,其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的採購

1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃,報辦公室主任批准後,集中購置;特殊辦公用品的採購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字),報辦公室主任批准後,由辦公室統一購買。

2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買,不得隨意增加採購品種和數量,凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優選買,不從中謀取私利,並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的用品,不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後,至辦公室文祕室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理台帳,做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文祕室領取。

六、報銷規定及程序

1、報銷時,發票必須附有申購單,否則不予報銷;

2、未經辦公室確認,自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金;

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

4、經辦人 辦公室主任 複核 會計 審核 財務經理 審批 董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行,謝謝工作支持與合作!

山東唐正置業有限公司

20xx年6月7日

採購管理規章制度 篇15

第一章 總則

第一條 為加強公司物資管理,規範物資採購程序,制定本制度。

第二條 本制度適用公司各部室

第三條 辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。

第二章 計劃

第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計劃,部門採購計劃須有部門領導簽字,經主管領導審核後報總經理審批。

第五條 物品採購計劃每月申報一次,於每月3日前按規定程序審批後報辦公室,對計劃外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續(經總經理批准的急件除外)。

第三章 詢價

第六條 各部門報採購計劃前須進行初步詢價,並隨採購計劃一併報辦公室。

第七條 單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

第八條 每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表,詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

第四章 採購

第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的採購計劃統一辦理採購。

第十條 採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨採購需經公司領導批准。

第十一條 採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則,嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

第十二條 所有采購的物品均需開具税務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷合同,並由總經理批准。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章 入倉

第十三條 所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續。

第十四條 辦理入倉時,倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗,並與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現,對倉管員處以50元罰款。

第六章 附則

第十五條 本制度自下發之日起執行,相關規定如與本制度衝突,以本制度為準。

第十六條 本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

採購管理規章制度 篇16

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規範採購工作流程,進一步提升公司採購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員,應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程,本着服務煤礦基建的宗旨,忠於職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批,確保採購行為的合理和採購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)採購需求,編制各期採購計劃,上報公司財務科審批並執行。

4、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務,並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見,改進不足。

5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資採購及招標工作,並提交合理化建議。

6、採購合同的簽訂:

初步確定供應商和待採購物資、設備的市場價格後,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設備的價格談判,簽訂採購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟後,報公司財務負責人審批、簽字許可後,和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。

7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願,平等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合同、協議的注意事項為:

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。

合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有牴觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

採購管理規章制度 篇17

1.總則

1.1 目的

為使本公司原物料的國內外採購作業有所遵循,及時提供適質,適量,適價的原物料,特制定本制度。

1.2 範圍

凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等採購業務中,有關詢價、議價、採購等作業,均適用本制度。

1.3 採購部門及權限的劃分

1.3.1 公司原物料的採購計劃、價格、策略等均由採購委員會決議。

1.3.2 臨時的、緊急的採購,由使用部門提出申請,採購部負責詢價,呈總經理籤準。

1.3.3 具體採購業務由採購部負責執行,而特定儀器、設備之採購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

1.4 採購工作基本原則

1.4.1 採購委員會是公司在原物料採購過程中的最高決策機構。

1.4.2 公司的總經理是採購委員會會議決議的最高執行者。

1.4.3 公司的財會部門必須對採購業務與採購委員會會議決議是否相符,予以充分的反映和監督。

1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。

1.4.5 採購部門必須根據採購委員會的會議精神,多途徑,少環節,貨比三家,適時,適質,適量,適價保證原物料的供給。

1.4.6 採購委員會會議須定期與不定期召開。例如,根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的採購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

1.4.7 採購部門必須定期作出市場,供貨,存貨,採購等分析,並及時提交採購委員會。採購部應對供貨市場,供應商情況,需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

1.4.8 採購部和財會部應於每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.

1.4.9 採購部應定期對採購人員進行業務培訓和考核,以提高採購人員的業務能力和思想品德水平。

1.4.10 原物料採購須遵循“貨到付款”的原則,嚴格控制原物料預付貨款。

2.採購委員會及其會議制度

2.1 目的

採購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本佔據銷售成本75—85%左右的行業,原物料採購成本和儲存成本的合理性,會對經營利潤產生很大的影響。因此,有效的採購委員會制度可以讓我們得以:

(1)奠定穩定的採購管理工作基礎;

(2)提高採購管理水平;

(3)降低採購成本和儲存費用,合理使用資金。

2.2 採購委員會的組織及職責

2.2.1 公司設立採購委員會,由總經理,副總經理,採購部經理,生產部經理,品管部經理,財會部經理組成。總經理擔任採購委員會主席,採購部經理兼任會議祕書,做會議記錄並負責決議案的執行。

2.2.2 採購委員會職責:

(1)擬定原物料的採購政策並確保政策的適當執行。

(2)依據本公司的質量標準,確保原物料的品質及合理的價格。

(3)審核決定採購的時機、價格及數量。

(4)協調、解決影響採購實施的重大問題。

2.3 採購委員會組織的運行

2.3.1 每月定期召開採購委員會會議採購委員會會議是日常採購管理工作之一,由會議討論決定採購委員會召開會議的固定時間,並相應的要求有關部門定期提供分析資料,以供會議討論和決策。

2.3.2 不定期召開採購委員會會議對採購管理過程中的特殊事項,例如:原物料市場急劇變化時。經採購委員會成員的提議,應臨時召開採購委員會會議。

2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二,採購委員會的決議須半數以上人員表決通過,方可執行。出席採購委員會會議的列席人員無表決權。

2.3.4 採購委員會召開會議時,採購委員會成員若無法參加,應授權代理人員參會。

2.3.5 會議主持人為採購委員會主席,主席因故不能出席會議時應委託副主席或公司其他領導主持。採購部經理負責會議的召集。

2.4 採購委員會會議的內容及程序

2.4.1 採購部經理報告以下情況:

(1)上次會議決議事項的執行情況。

(2)原物料的庫存量、在途量。

(3)原物料的市場行情預測動態,公司應採取的措施。

(4)月原物料採購計劃及資金需求計劃。

(5)採購部外欠貨款情況。

(6)採購實施中需協調解決的問題。

2.4.2 採購委員會對採購部報告內容進行討論並做出決定。

2.4.3 會議決議事項由採購部經理記錄,整理後呈採購委員會主席核准。

2.4.4 採購部經理將核准後的會議紀要分送委員會成員,並負責決議案的執行。

2.5 採購委員會控制要點

2.5.1 對採購過程中發生的重大采購事項,必須由採購委員會討論決定。

2.5.2 原物料價格應在同地區,同行業中保持較低的水平。

2.5.3 原物料質量必須在同地區,同行業中保持較高的水準。

2.5.4 根據產銷實際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

2.5.5 對有預付款的採購,必須事先提交採購委員會討論通過。

2.5.6 採購部必須有完整的採購結算檔案,並建立有效的採購分析檔案。

3.供應商管理辦法

3.1 供應商的選定及指導

3.1.1 對於大宗或經常使用的原物料,採購部門應建立相對穩定的供應商,並設立“供應商資料卡”作為日後詢議價和供料的參考。

3.1.2 為確保貨源,採購人員對於經常採購的原物料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互採購,以穩定貨源、降低價格。

3.1.3 選定供應商時,應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮,並依此確定是否發展為長期供應商。

3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時,採購人員應調查其信譽及技術服務能力等,憑以作為判斷是否為採購對象的依據。

3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準,並在品質及技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

3.2 供應商的管理和分類

3.2.1 每一筆採購業務,都要進行採購成本分析,交部門經理審閲後存檔以充實供應商的資料卡。

3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類:A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;C類指信譽較好,資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。

3.2.3 對於時常出現交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售後服務不良等情況的供應商,應立即通知其改善,並按規定扣款。如未能改善者,採購部應另行開發新的供應商。

3.3 供應商的開發

3.3.1 採購人員應積極調查原物料資訊,收集原物料市場行情,積極開發新的供應商。

3.3.2 開發原料新供應商時,應取樣經品管部或使用部門檢驗分析,提出報告,必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之後,進行詳細評估,決定是否列為供應商。

3.4 採購資料及檔案管理

3.4.1 採購內勤人員每月初或每週做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素採購報表(月)”、“採購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等彙總整理工作,並報告有關領導。

3.4.2 市場行情及時瞭解分析,價格走勢定期分析,供應商信譽等級定期評審,來電來函文件資料及時分類保存。

3.4.3 公司有關人員如需借閲有關資料、檔案,必須經部門經理同意後,由內勤人員登記,借閲人員簽名後方可。

3.4.4 有關採購委員會的資料,由部門經理歸類存檔保管,借閲需經採購委員會主席同意,並登記後執行。

4.原物料採購管理辦法

4.1 計劃

4.1.1 原料採購計劃採購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃,品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃,生產部提供的上期庫存情況表,編制下個月及下六月的原料採購計劃。

4.1.2 包裝物採購計劃採購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃,編制採購計劃。

4.1.3 勞保用品、辦公用品採購計劃採購部根據行政部報來的經總經理核准的每季勞保用品、辦公用品請購計劃,編制採購計劃。

4.1.4 零配件、藥品的採購計劃採購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量,編制採購計劃。

4.2 信息收集與分析

4.2.1 採購部應掌握主要原料的產地分佈,當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關係等資訊,填寫“原料行情週報表”和“原料採購分析報表(周、月)”供採購委員會參考以便確定最佳採購時機。

4.2.2 採購部須以電話、傳真等多種方式,隨時向供應商詢價,以瞭解原料市場行情變化情況。

4.2.3 採購部在實施原料採購中,須堅持貨比三家之原則,根據供應商曆次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素,選擇理想的供應商及合理的採購價格。

4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,採購部應根據公司的要求、標準,採取供應商報價,深入廠家瞭解產品質量等辦法,廣泛收集信息、然後選定三家以上供應商進行議價。

4.2.5 採購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料彙總後,提供採購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少於兩家.

4.3 核准

4.3.1 採購委員會根據採購部提供的資料及其它方面的資訊,做出採購決策。

4.3.2 採購部根據採購委員會的決定,向供應商訂貨,開“原料採購申請單”簽訂採購合同,實施採購作業。

4.3.3 採購部須隨時注意市場行情變化,如遇價格上漲,則可考慮多進貨,如遇價格下跌,則適時要求供應商降價,並及時掌握最新價格。

4.4 合同

4.4.1 所有原料採購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份採購部自存,一份交供應商,一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件,應注意互相之間時間和內容的一致性。

4.4.2 如市場行情發生變化,合同需更改,須由採購部經理報送總經理核准後才可變更,必要時,可臨時召集採購委員會討論決定。

4.4.3 採購合同內容由當事人約定,應將以下內容明確、清楚、具體寫出,不

得含糊其辭:

(1)標的;(2)數量;(3)質量;(4)價格;(5)包裝;(6)交貨期限;

(7)驗收地點及辦法;(8)交貨方式及地點;(9)付款條件及付款方式;

(10)保險;        (11)運輸損耗的承擔;(12)違約責任。

4.4.4 所有合同經採購部經理簽字後,報送總經理審定簽字,加蓋公司合同專用章後生效。合同簽訂後若有異議,應按《合同法》有關規定處理。

4.5 交貨期控制

4.5.1 合同簽定後,採購部必須追蹤,督促交貨進度。

4.5.2 採購部根據原料客户發貨情況,提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部,以便做好接貨準備。每月填報“原料採購進度月報表”。

4.5.3 每批料收貨結束,採購部應對其品質、價格及“合同履行情況”、“采采成本”進行分析評判,登記入供應商資料卡內,作為以後選擇供應商之依據。

4.5.4 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應商後,採購部根據庫存情況通知供應商安排交貨日期與數量。

4.6 異常情況處理

4.6.1 如遇供應商送來的原物料品質、數量等與合同規定的不相符,應及時書面通知供應商處理。

4.6.2 如臨時需採購原物料,則須按以下程序辦理:使用部門申請→總經理核准→採購部詢價、比價→總經理核准→採購部採購→品管部或使用部門驗收。

4.6.3 因品質不合格而退貨、換貨導致逾期入廠,應以逾期交貨處理。

4.7 貨款結算

4.7.1 採購部根據所訂原料的到貨期及付款條件,測算資金的使用時間,填報“原料採購用款計劃”報財會部籌款,每週應提報“付款計劃”報財會部和總經理。

4.7.2 一批原物料驗收完畢,採購部應及時整理各種單據,打印“付款申請單”一併送財會部做為付款憑證。

4.7.3 原料的付款憑證有:採購申請單、合同、原料收貨報告、發票;物料的付款憑證有:採購申請單、合同、驗收單、發票。

4.7.4 採購部應在每批原料收貨後一週內及每月底與供應商核對帳務,防止出現差錯。

4.8 帶款提貨及預付貨款管理(本款提貨人不得是新進員工)

4.8.1 在部分原物料緊張處於賣方市場時,供應商堅持要求先款後貨,因而需要帶款提貨,其所需貨款須由採購部、財會部和總經理嚴格審查批准方能辦理。

4.8.2 帶款提貨必須確保採購資金的安全,須待貨物發出並拿到有效憑證(鐵路領貨憑證)後方可辦理付款。錢貨兩清,資金不能受損失。

4.8.3 匯票特户和信用卡轉帳,在具體付款之前,須經採購部經理審核,呈報總經理批准,由財會部授權辦理。

4.8.4 如發生付款後進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款,採購部要責成具體經辦人員儘快追回,必要時應採用法律手段追回。

4.8.5 必要的原物料預付貨款應遵循以下幾點:

(1)必須是信用良好的固定供應商,對貿易公司性質的供應商不得采用預付貨款的結算形式。

(2)信用良好的第三方為供應商提供擔保,是採購工作者必須努力的工作任務之一。

(3)必須事先派專人,如派採購、品管人員一起去實地調查供應商的實物供應,質量保證情況和目前的經濟狀態等情況,並將調查報告提交採購委員會。

(4)必須有完整的正式合同,重要合同須經國家認可的公證機關予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點,交貨期限,質量標準,和在需方所在地的法院管轄範圍內履約。

(5)預付款的額度控制,須由採購委員會會議決定,對每一項預付款都應在會議上專題研究,予以額度上的限制,以及作出既要保證生產的需要,又要保證貨款安全的相應對策。

(6)原物料預付貨款支付以後,採購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄,並根據實際情況按天或周,或旬將記錄提交給採購委員會,直至該合同履行完畢。

5.原物料接收和退貨管理辦法

5.1 車站(碼頭)的接貨作業

5.1.1 採購人員應及時與供應商約定原物料到達公司的日期,併發出“原料到貨預報表”,內容包括到貨時間、車皮號(船號)、件數及總量等,通知儲運員、地磅房、生產部和品管部,儲運員應及早與運輸單位和車站(碼頭)取得聯繫,作好接收準備。

5.1.2 貨物到站(港)後,儲運人員應對每個車皮(貨船)的卸火車(船),裝汽車,全過程嚴格監督,對每一輛貨運汽車簽發貨物短途運輸證明並認真填報“車站(碼頭)接貨原始記錄表”。

5.1.3 出現短件、被盜情況應及時向鐵路索取記錄,填制“鐵路記錄通知單”,迅速通知發貨單位,並向保險公司索賠;船運出現的短件、被盜、被淋濕等應及時向承運部門索賠。

5.1.4 從車站(碼頭)轉運原料到公司的過程中,應加蓋蓬布,防止原料被雨淋濕或被盜。若發生雨淋、丟失、應負責向承運人索賠。

5.1.5 儲運人員負責對車站(碼頭)費用及代辦單位帶墊費用進行審核,並編制“車站(碼頭)費用月統計表”,連同原始單據交採購內勤結算。

5.2 進廠原料收貨作業

5.2.1 送貨車輛到達公司,由門衞按公司的要求安排停車地點,通知採購部核實為公司所訂貨物後,填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號碼,並通知品管部進行30%抽樣。

5.2.2 品管員到門衞取“原料取樣卡”,對相應車輛進行30%抽樣,並將樣品帶回品管部按照集團品質要求進行品質檢驗。

5.2.3 品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗的水分結果、30%取樣人、化驗人的簽名及備註欄註明收貨、退貨,將“原料取樣卡”第一聯自存,第二、三聯轉送採購部,對合格原料即隨車作100%抽樣準備。

5.2.4 採購部接到“原料取樣卡”後,對質量合格者,打印“原料收貨報告”,並將“原料取樣卡”第二聯留採購部查存,第三聯及“原料收貨報告”由客户作進廠憑證。

5.2.5 門衞根據“原料收貨報告”辦理進廠登記手續,並對車輛進行檢查,指揮監督客户實施過磅程序。

5.2.6 客户持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯到地磅房進行重車過磅,地磅房打印“原料收貨報告”進廠欄,並將“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯返回客户,指引客户實施卸貨程序。

5.2.7 客户持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯到原料庫,由原料庫倉管員接收兩單,安排卸車並計件;倉管員打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄。然後將“原料收貨報告”返回客户,指引客户實施空車過磅程序。“原料取樣卡”第三聯在品管員實施完100%抽樣後,隨樣品帶回品管部。

5.2.8 客户持“原料收貨報告”進行空車過磅,地磅員收回“原料收貨報告”,打印出廠欄,並簽字;同時將“原料收貨報告”客户聯和已蓋地磅確認章的出門聯交予客户,指引客户出門。

5.2.9 門衞憑地磅蓋章後的“原料收貨報告”的出門聯對車輛進行檢查後,方可辦理出門手續,放車出門。客户聯由客户留存,作為售貨憑證和結算依據,出門聯由門衞收回,並於第二日早上將出門聯送交財會部核對。

5.2.10 地磅房應及時將“原料收貨報告”所剩四聯整理後送品管部。

5.2.11 品管部根據100%抽樣的檢驗結果,打印“原料收貨報告”化驗室欄並簽字。“原料收貨報告”填寫完畢後,由品管部送給採購部。

5.2.12 採購部在收到品管部送來“原料收貨報告”後,及時將品質扣減等內容打印入“原料收貨報告”採購欄,並將“原料收貨報告”分送有關部門,同時,將此批貨的有關單據整理後送交財會部核算和付款。

5.3 原料退貨作業

5.3.1 對於汽車運輸的原料,經30%抽樣不合格,由品管部在“原料取樣卡”的備註欄註明拒收理由送採購部,由採購部負責處理。

5.3.2 對於以鐵路運輸到站的原料,經30%抽樣不合格,由品管部在“原料取樣卡”的備註欄註明拒收理由送採購部,由採購部負責聯繫客户洽談處理意見,對貨物存放,採購部和客户針對具體情況商定。

5.3.3 對於經30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨,應按以下程序進行:

(1)對於公路汽運到廠的貨物,在廠內卸車過程100%抽樣中,若有部分不合格(30%以下),由品管部在“原料收貨報告”備註欄中註明退貨數量,及時與採購部聯繫,交採購部處理,挑選出來的不合格原料隨車退貨。

(2)對於公路汽運到廠的貨物,在廠內卸車過程100%抽樣中,若不合格原料達到30%以上,由品管部在“原料收貨報告”備註欄中註明退貨原因,及時與採購部聯繫,交採購部處理,辦理退貨。

(3)對於鐵路運輸到廠的貨物,在廠內卸車過程100%抽樣中,若有部分不合格,由品管部在“原料收貨報告”備註欄中註明退貨數量,及時與採購部聯繫,生產部原料庫負責退貨原料的保管,由採購部負責通知客户作出處理。

(4)退貨原料應專區放置,並掛牌標示,以防誤用。

5.3.4 到廠的不合格原料的退貨,具體操作如下:

(1)根據品管部意見,由採購部通知客户,具體退貨數量、退貨原因、在客户確定無異的情況下,由採購部負責協調處理。

(2)鐵運到廠的原料,由採購部根據品管意見,填寫進廠原料退貨單”中的“進廠情況”項的內容,並在採購部欄簽字。

(3)採購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部,核實確定無異議後由品管部簽字並交採購部。採購部將此單交原料庫,同時安排儲運空車過磅。

(4)原料庫按該“進廠原料退貨單”辦理裝車退貨。

(5)司機將退貨原料過磅,由地磅員填寫“過磅單”並將“過磅單”第二聯交司機送返原料庫,倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。

(6)退貨完畢,由原料庫依據“原料退貨報告單”及“進廠原料退貨單”中“進廠情況”,填寫“進廠原料退貨單”中“退貨情況”項中的有關內容第一聯交採購部,第二聯交財會部,第三聯生產部留存。

(7)司機將退貨原料拉到指定位置後,將“原料退貨報告單”交儲運核對並簽字,司機可憑此單作運費結算,以便採購部和客户處理。

5.4 採購物資的驗收作業

5.4.1 驗收前的準備:準備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。

5.4.2 核對資料:核對採購計劃、供貨合同、技術説明書等的具體要求;對於無計劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收。

5.4.3 檢驗實物:驗收最好由兩人進行,檢驗實物時要認真仔細驗收,物資的數量要採用計劃、供貨合同等規定的計量單位,如實記錄貨物的真實情況。

5.4.4 根據物資驗收的情況,作出明確的驗收結論:合格或不合格。對於合格的物資應准予入庫,對於不合格的物資應按照不合格物資的處理措施程序進行處理。

5.4.5 不合格物資的處理:

(1)讓有經驗的人員參與重驗;

(2)通知採購部採購員與貨主聯繫退貨、換貨事宜;

(3)通知生產部門瞭解庫存情況。

5.4.6 關於煤、鹽、鹼的驗收:庫管員對於煤、鹽的驗收,除要求有采購計劃外還應注意以下幾點:

⑴送貨司機將過磅單交給使用單位(鍋爐房、餐廳等),使用單位負責驗收數量和質量,並在過磅單上簽字。

⑵購員報帳時,由使用單位主管將過磅單的累積數量與發票驗證無誤後在發票和過磅單上簽字。

⑶採購員到物資庫辦理報帳手續時,庫房管理人員憑發票上的簽字和過磅單開驗收單。發票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者,庫管員要拒絕打驗收單。

5.4.7 關於鍋爐壓力錶、安全閥等物品的驗收:庫管員在對鍋爐壓力錶、安全閥驗收時除具備一般的驗收條件外,還應注意國家及公司安全管理部門對此的有關規定,如:凡新購進或校驗的壓力錶、安全閥必須附有合格證,凡新購的壓力錶、安全閥必須有MC及生產許可證或合格證。

採購管理規章制度 篇18

一、目的:

為加強採購計劃管理,規範採購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。

二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批;

2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的審核;

3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則:採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則:採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,瞭解市場最新動態及最低價格,實現最優化採購。

4、廉潔原則:

(1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事,自覺接受監督。

(4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程序,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。

6、審計監督原則:採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請,填寫《請購單》,請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批准後交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者,應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認:

(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣週期,由採購人員負責追蹤,收到樣品後,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇:

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。

5、合同簽定:

(1)供應商經送樣審查合格後,由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨,採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,採購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,並須重新和供應商確定新的交貨期,並知會需求部門。

7、驗收入庫:採購物品(物資)到公司後,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格後,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知採購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款:採購物品(物資)辦理入庫後,由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、採購流程圖:(附後)

六、考核:凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公佈之日起執行。

八、本制度附件:

1、《請購單》

2、《詢價記錄表》

採購管理規章制度 篇19

一、採購部規章制度

1、制定公司合理的採購政策,對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的採購供應計劃;

2、根據生產計劃安排和銷售計劃,按消耗定額和採購程序,編制每季、每月的採購供應計劃,並努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;

3、按公司的規定簽訂和履行採購合同,負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作,辦好驗收交接手續,保證質量達到規定標準;

4、對大宗採購逐步推行招標制,統一採購,加大批量,貨比三家選擇價廉物美的商品物資,以降低綜合採購成本;

5、對長期主要供應商進行資信調查,實行定期登記評估並進行調整;

6、負責供應物資的倉儲管理,嚴格按規定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續,保證庫存物資完好無損,做到帳務卡相符,加強倉庫安全檢查保衞工作,防止貴重物資被盜;

7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多餘剩餘材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費、加速資金週轉;

8、負責推行計算機化的採購與物資管理,運用經濟批量採購策略和分類管理辦法,降低物資成本;

9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及時編制相關的統計報表;

10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況,價格走向,提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態,並及時反饋到研發、技術、設備部門,為其設計造型、改良和更新,提出參考意見;

11、完成總經理交辦的其他任務。

二、採購部管理制度

為加強採購工作的管理,提高採購工作的效率,制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1、目的作用

1)可作為採購部開展工作的規範依據。

2)可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。

3)可作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

2、採購部人員職責及管理制度

1)熱愛本職工作,勤於學習新技術,瞭解新產品,注意市場信息的積累。

2)廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

3)編制採購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的採購計劃,並組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應。

4)負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

5)負責供應商的開發、管理及維護工作。

6)堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

7)大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

9)及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)加強物資採購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資採購網絡,並不斷開闢和優化物資採購渠道。

11)做到每週一小結,每月一總結,每年一審核。

12)、完成領導交辦的其他工作。

三、採購部工作職責

1、採購員須注重職業道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請,不虛開發票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

2、不遲到、不早退。採購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學習邊實踐,不斷提高自己的採購業務水平。

3、定期彙總所進的採購資料,協助財會進行成本核算。

4、建立材料採購供應渠道,進行供應商的擇優選擇,新供應商的開發工作。

5、加強與使用材料部門的聯繫,尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料,確保生產及銷售能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質量不合格材料,同時監控材料使用狀況,控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。

7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下,應立即採取緊急措施,並與有關部門進行協商處理。

8、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,並不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。

四、採購部經理崗位職責

1、主持採購部的全面工作。

2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據營銷計劃和生產計劃制訂採購計劃,並督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度,使之規範化。

5、制定物資採購原則,並督導實施。

6、做好採購的預測工作,根據資金運作情況,材料堆放程度,合理進行預先採購。

7、定期組織員工進行採購業務知識的學習,精通採購業務和技巧,培養採購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守採購制度,杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購,避開由於市場不穩定所帶來的風險。

10、監控物品流通的狀況,控制不合理的物資採購和消費。

11、進行採購收據的規範指導和審批工作,協助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準:

1.公司每個月的出貨量。

2.訂單的準時交貨率。

3.庫存資金的大小。

4.物料的準時交貨率。

工作重點:

通過PC、MC,如何提高生產效率、降低製程成本、並準時交貨。

工作禁忌:

生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

任職資格:

1.工作經驗:5年以上大型公司PMC管理工作經驗。

2.專業背景要求:曾從事化工業工作2年以上;

3.學歷要求:大專以上;

4.年齡要求:30歲以上;

5.個人素質:積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。

五、採購員崗位職責:

1、採購員須注重職業道德修養,嚴格遵守採購紀律,積極按採購的規範和要求進行採購工作。

2、採購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通採購業務,選擇供應商時貨比三家,儘量壓低採購成本。

3、按採購工作的規範和流程進行有效工作,採購單據和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批後的採購計劃組織實施,確保生產經營過程中的物資供給。

5、有效進購所需物資,確保生產及銷售的順利進行。

6.負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,並制定《物料供應計劃表》。

7.負責辦理退貨、補貨事宜,並追蹤物料到位。

8.完成上級交辦的其他任務。

衡量標準:

1.採購物料供應準時。

2.物料的採購週期和物料的品質水平。

3.降低採購成本。

工作禁忌:

物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格:

1.工作經驗:3年以上採購工作經驗。

2.專業背景要求:熟化工業的物料;

3.學歷要求:大專以上;

4.年齡要求:28歲以上;

5.個人素質:口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

六、執行

本規定與公司相關規定一併執行,執行起始時間為20xx年1月1日,

其它與本規定有衝突的以本規定為準,由公司監督執行。

生效:以上規定從20xx年1月1日起生效

適用羣體:採購部所有采購及相關人員

解釋權:歸北京市#############有限公司

監督執行:採購部