財政預算草案工作報告範文

一、XX年財政預算預計執行情況

財政預算草案工作報告範文

XX年,在區委的正確領導下,全區以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以構建首都和諧社會首善之區為目標,全面落實科學發展觀,繼續實施“三區”發展戰略,不斷創新工作理念和工作方式,全區經濟快速穩定發展,綜合實力顯著增強,社會事業全面進步,財政收支預算執行情況良好,全年各項預算指標圓滿完成。

XX年,我區財政收入預計完成625000萬元,同比增加164269萬元,增長35.65%,完成區十三屆人大三次會議批准的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中:固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。

XX年,我區總財力預計為528231萬元,其中:體制財力預計為458099萬元;以前年度專項結轉預計為22028萬元;本年度市追加專款預計為48104萬元。

XX年,我區財政總支出預計完成498132萬元,同比增加75394萬元,增長17.83%,其中:區級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執行到位率預計達到96.15%。

總財力和總支出相抵,預計當年結餘30099萬元。(關於財政收支預算預計執行情況請見附表一,關於財政體制有關情況請見附件一)

總體來看,XX年財政收入實現較高幅度增長,財政支出結構進一步優化,財政保障能力繼續增強,預算管理制度不斷完善,實現了財政收支平衡。

上述預算預計執行情況,最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

XX年,我區按照首都功能核心區的定位要求,認真落實國家宏觀調控政策,不斷優化發展環境,區域經濟持續快速健康發展,為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎,財政收入與經濟發展呈現良性的互動態勢。今年,我區各主要税種收入增幅均保持在16%以上,尤其是營業税、增值税、企業所得税、房產税四大主體税種預計完成550500萬元,對財政收入的貢獻率達到88.*%,增幅達到36.56%,拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長,為我區經濟社會協調發展提供了強有力的資金保障。

但是,在看到財政收入實現較高幅度增長的同時,我們也看到,在影響我區財政收入的因素中,除了由於我區經濟平穩較快增長的帶動因素外,還存在着一些一次性和非經常性的因素。主要有:國家物資儲備局一次性入區庫增值税13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革,一次性入庫印花税9376萬元;駐區眾多國有企業積極構建現代企業制度,實施股份制改造,經濟效益顯著提高,利潤實現較快增長,彙算清繳税款大幅增加,使得企業所得税預計同比增長60.44%,拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素,財政收入同比增長17%。

(二)繼續加大社會事業投入

按照公共財政的基本要求,繼續加大對各類社會事業的投入,提升社會事業發展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。XX年,對教育投入達到97125萬元,同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元,同比增長20%;二是對公共衞生投入達到9330萬元,同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業支出5343萬元,同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善,全年撫卹和社會福利救濟費、行政事業單位離退休經費、社會保障補助等支出85793萬元,同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金,支持我區城市建設。XX年財政經濟建設類資金總投入預計達到381645萬元,使全區重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中,城市基礎設施建設投入78433萬元,主要用於德內大街改造、黨校東側路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環境綜合整治投入164851萬元,主要用於北二環、西二環、月壇公園、什剎海等地區的綜合整治;解危排險投入18517萬元,主要用於17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業建設投入92231萬元,主要用於公共衞生大廈、老年文化活動中心、德勝社區醫院、北京市第二醫院和社區居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產業發展政策。兑現入駐金融街16户金融企業一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產業優惠政策及兑現金融企業購(租)房補貼款1XX萬元。

(四)穩步推進財政各項改革

XX年,按照健全公共財政管理體制的總體要求,依靠“金財工程”的技術支撐,穩步推進各項財政改革,不斷創新管理機制,財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作,按照北京市財政局的要求,我們對全區各預算單位的財務人員開展了培訓。同時,將已批覆的《西城區XX年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉換,並將今年財政預算執行數據分新、舊兩套科目進行核算和上報,為XX年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作,與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫院病房樓改造兩個項目開展了績效評價,兩個項目分別被市財政局評為“優秀”和“良好”。本着勤儉節約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則,委託北京市財政局投資評審中心,對法院、衞生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審,共審減資金3873萬元,審減率達到23.91%。通過參與上述項目,為今後全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經驗。

紮實推進國庫集中支付改革。不斷優化資金撥付流程,提高資金支付效率,通過財政直接支付的政府採購資金規模不斷擴大,預計達到XX0萬元,直接支付率達到50%;納入財政工資統發範圍的人數接近萬人,本年度累計統發工資金額將突破50000萬元。着力研究和解決執行中的新問題,5家授權支付改革試點單位運行更加平穩。進一步細化並規範財政、銀行、預算單位職責,加強內、外部控制制度建設,確保財政資金的安全。

不斷完善政府採購制度。紮實開展治理商業賄賂工作,建立長效機制。對公開招標政府採購項目引入公證機制,完善工作程序,提高政府採購監管水平。按照《西城區定點供應商監督考核辦法》,強化對定點供應商的管理。繼續提高政府採購的規模、效率,擴大政府採購範圍,全年預計完成政府採購資金40000萬元,同比增長3.02%,節約資金預計達到XX萬元,資金節約率為5%。

全面加強政府資產管理。以XX年7月31日為基準日,開展行政事業單位資產清查工作。此次我區納入清查範圍的單位共369個,其中行政單位47個,事業單位284個,事業單位改制成企業和企業化管理的事業單位38個。經初步彙總,我區行政事業單位資產總額共計768334萬元,事業單位改制成企業和企業化管理的事業單位資產總額共計127248萬元。此外,截止到基準日,我區行政事業單位各基本建設專户尚有44個在建項目,累計投資133097萬元,預計60%的投資可以形成固定資產。據此我區行政事業單位資產總額可達975440萬元。通過此次“摸清家底”,為今後進一步完善行政事業單位資產配置標準,統籌使用非經營性國有資產,建立政府資產實物管理與資金管理有機銜接的運行機制奠定了基礎。

着力抓好政府債務管理。在充分利用我區融資平台籌措建設資金的同時,嚴格控制債務規模,嚴格管理債務資金用途,不斷強化政府債務風險意識,堅持政府債務季度報告制度和或有負債“紅、黃、綠”三級預警制度;通過利用外國政府低息貸款,以及主動應對國家上調貸款基準利率政策,調整政府債務還款期限等方式,有效地降低了政府融資成本。截止11月份,我區直接負債合同金額為355600萬元;或有負債為231250萬元,同比減少114400萬元,下降33.11%。

各位代表,回顧XX年的工作,在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政工作還面臨着一些不容忽視和亟待解決的問題:一是在構建和諧社會首善之區的新形勢、新任務下,我區公共財政體系還不夠完善,公共財政的保障能力還有待於進一步加強;二是經濟社會發展所需資金壓力日趨增大,財政收支矛盾依然突出;三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離,控制行政成本和勤儉節約幹事業的意識仍需進一步加強,資金使用效益需要進一步提高。這些問題事關全區經濟和社會發展大局,我們將高度重視,在科學發展觀的指導下,通過健全公共財政體制、深化財政改革等,全力加以解決。同時,懇請各位代表提出寶貴意見和建議,對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、XX年財政預算草案

各位代表,首先需要説明的是,從XX年1月1日起,全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現行的預算收支科目存在着很大差別,特別是在支出方面,分為功能分類和經濟分類。改革的目的是更加完整和準確地反映財政收支和政府職能活動,提高政府理財水平和資金使用效益,提高預算透明度。XX年西城區財政預算草案及XX年西城區部門預算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關於政府收支分類改革的相關內容請見附件二。)

根據北京市財政局關於編制XX年部門預算的有關精神,按照構建社會主義和諧社會的總體要求,XX年我區財政預算草案和部門預算編制的指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹黨的xx屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區第十次黨代會精神,牢固樹立和全面落實科學發展觀,圍繞“新北京、新奧運”的戰略構想,堅持“三區”戰略,深化公共財政體制改革,提升財政服務水平;加大公共事業投入力度,增強財政保障能力;強化財政監督職能,提高財政資金使用效益,促進我區加快構建社會主義和諧社會首善之區。

根據上述指導思想,按照積極穩妥的原則,XX年主要預算指標安排如下:區級財政收入安排687500萬元,比XX年預計財政收入625000萬元,增加62500萬元,增長10.00%。區級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎上,扣除體制上解,加上以前年度市專項結轉,安排503000萬元,比XX年預計區財力支出470028萬元,增加32972萬元,增長7.01%。(見附表二)

XX年我區財政預算安排考慮的主要因素:

(一)按照積極穩妥的原則安排財政收入

XX年,國家宏觀經濟仍將呈現穩定的增長勢頭,北京市也將進入全面完成奧運會前期各項籌備工作的衝刺階段,我區經濟增長的內在動力持續增強,產業結構不斷調整優化,這些都為財政收入穩步增長奠定了良好的基礎。

但是,我們也要關注到西城區經濟具有典型的總部經濟特徵。總部經濟的發展在對我區經濟和税收增長做出巨大貢獻的同時,又大大增加了我們開展税源監控和收入分析預測工作的難度。這主要是由於總部型企業可以根據經營戰略的調整,將税收在總部與子公司之間進行轉移,並且總部型企業比其他企業更容易受到國家宏觀經濟政策的影響而產生經營波動。所以,總部型企業的税收貢獻具有較強的不確定性和流動性。與此同時,我們也須注意到,在XX年財政收入中有較多的一次性和非經常性的不可比因素,形成了XX年財政收入較高的基數,使得財政收入在高基數基礎上繼續保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素,按照積極穩妥的原則,XX年我區財政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權建設和法定支出增長

按照“人員按實際,公用按定額,項目按財力”的原則,為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障,XX年,安排一般公共服務支出4*39萬元,安排公共安全支出28437萬元。根據相關法律、法規的規定,增加教育、科學、衞生等事業的投入。教育投入105000萬元,同比增長8.11%(見附表三)。科學技術投入6912萬元,同比增長20%。醫療衞生投入11214萬元,同比增長20.19%。關於醫療衞生安排需要説明的是,為了支持我區公共衞生體系建設,促進我區醫療衞生事業發展,建立更加科學合理的公共衞生經費保障機制,在確保衞生工作經費投入的同時,妥善解決衞生系統的離退休經費負擔問題,將離退休經費從衞生依法增長中剝離出來,退休經費按調資後的標準,在XX年財政負擔80%的基礎上,自XX年起,財政負擔比例每年提高5%,到XX年財政將100%負擔衞生系統退休經費(離休經費已由財政100%負擔)。

(三)大力推進和諧社會建設

XX年,進一步加大對社會保障的支持力度,安排社會保障和就業支出85724萬元,主要用於落實各項社會保障、就業和再就業政策,完善社會救助體系,保障困難羣體的利益。支持社區居委會辦公用房改造,在XX年已安排8000萬元的基礎上再安排XX萬元。繼續安排支持開展羣眾文化活動、全民健身活動和社區教育工作各160萬元。保證城市正常運行,安排日常保潔維護等費用14055萬元。安排15000萬元用於在職和退休人員的公費醫療支出;繼續安排XX萬元醫療改革儲備金,為將來的醫療改革做好儲備。安排預備費15090萬元,應對新增事項和突發公共事件。

(四)積極促進產業政策落實

為進一步吸引優質税源,增強我區經濟發展的後勁,安排42500萬元,用於落實北京市人民政府《關於促進首都金融產業發展的意見》及實施細則。積極落實《西城區關於進一步促進中關村科技園區德勝科技園產業發展若干規定》,繼續加大對德勝科技園區建設的支持,安排1500萬元,重點用於鼓勵企業自主創新以及支持高新技術和文化創意產業孵化器的建設等,促進德勝科技園區創新型產業的發展。為進一步涵養税源,繼續安排XX萬元,用於落實區政府制定的《關於促進税源發展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金,加快城市建設步伐,加強環境綜合整治,提高城市承載力,全力做好奧運籌備相關工作。其中,預算內安排城市環境綜合整治資金16000萬元,重點用於什剎海環湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元,主要用於政府大院危樓改造、區黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制,安排補充政府償債資金XX萬元。

三、突出重點,紮實工作,確保XX年預算任務圓滿完成

XX年,是全面構建社會主義和諧社會,深入實施“xx”規劃的重要一年,是籌辦奧運會的關鍵一年,也是新一屆區政府的開局之年。根據XX年政府工作的總體要求,將重點做好以下工作:

(一)抓財源建設,促進財政收入穩定增長

首先,積極推進財源體系建設,大力培植後續財源,不斷增強財政增收後勁。按照落實我區功能定位的要求,加快基礎設施建設,改善區域投資環境,提高我區作為首都功能核心區的聚集力和吸引力。積極發揮財政資金的導向作用和乘數效應,促進區域產業結構調整,促進發展循環經濟和增長方式轉變,提升區域經濟的整體水平。其次,樹立“大財政”的理財觀念,緊緊抓住當前的發展機遇,積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革,拓寬融資渠道,着力構建多元化的投融資格局。第三,加強税收徵管,確保税收收入應收盡收。對重點行業、骨幹企業和重點税源建立實時監控和動態分析機制,確保各項税收收入及時足額入庫。第四,狠抓非税收入徵管,嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理,提高公共財政保障水平

按照科學發展觀和構建和諧社會的要求,進一步調整和優化財政支出結構,使財政支出向經濟社會發展的重點領域、薄弱環節和困難羣體傾斜,努力解決改革、發展、穩定中的突出矛盾以及人民羣眾關注的熱點、難點問題,不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導向性原則,進一步研究界定財政保障範圍。逐步提高對政權建設、科技、教育、公共衞生、社會保障、環境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則,統籌各方面的資源,確保各項“摺子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節約型社會的要求,進一步增強勤儉節約的意識,努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長,推動節約型機關建設。

(三)抓制度創新,深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系,認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響,完善相關辦法,探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產相結合的定額標準體系,完善專項支出項目庫建設,探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結餘資金的管理,研究制定財政性結餘資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革範圍。總結授權支付試點經驗,逐步將全區的行政機關納入到授權支付改革範圍;四是繼續推進政府採購制度改革。加大政府採購工作力度,完善政府採購監管機制,提高政府採購效率,提升政府採購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式,建立健全績效考評體系。在XX年資產清查“摸清家底”的基礎上,探索行政事業單位非經營性資產管理的有效方式,盤活用活現有存量資產;六是繼續加強政府債務管理,嚴格將政府負債規模控制在財政可控風險之內,管好用好財政融資資金;七是繼續推進“金財工程”建設。優化完善財政一體化系統,強化系統多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續向二級預算單位推廣一體化系統,實現一體化系統全覆蓋;加強安全體系建設,確保一體化系統安全穩定運行。

(四)抓依法理財,加強財政監督管理

按照《預算法》、《西城區預算監督辦法》的要求,積極主動推進政府理財的法制化和程序化。繼續圍繞部門預算編制、執行、專項資金使用等重點內容,進一步完善事前審核、事中監控、事後檢查的多層次、全方位的財政監督機制,形成財政監督與財政管理的良性互動,發揮財政監管在確保財政政策執行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設,建立健全財政執法責任制,嚴格財政執法行為規範,促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作,規範會計工作秩序。嚴格落實《會計法》,加強對預算單位財務工作的指導,加大會計信息質量檢查,不斷推進會計工作規範化、標準化。進一步規範財政內部管理,強化自身建設,自覺接受人大、審計和公眾監督,努力打造“陽光財政”,使財政管理更加體現最廣大人民羣眾的根本利益。

各位代表,XX年是構建社會主義和諧社會、實現“新北京、新奧運”戰略構想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟,以科學發展觀為統領,深入貫徹黨的xx屆六中全會精神,在區委的正確領導下,在區人大的監督支持下,認真聽取區人民政協的意見和建議,以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風,解放思想,求真務實,開拓創新,紮實工作,全面完成年度財政預算任務,為實現“經濟強區、文化興區、環境優區”的發展戰略,建設社會主義和諧社會首善之區做出更大的貢獻!