殘聯項目績效自評報告(精選19篇)

殘聯項目績效自評報告 篇1

20xx年,區殘聯在自治區黨委、政府的堅強領導和親切關懷下,在中國殘聯的精心指導和殘工委成員單位的鼎力支持下,團結帶領廣大殘疾人羣眾攻堅克難,紮實骨幹,努力推進殘疾人工作在新的起點上取得新進展。為了建立科學、規範、高效的預算資金分配管理體系,提高我會預算資金使用效益,根據《中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發[20xx]7號)文件要求,現將20xx年度預算績效自評工作報告如下:

殘聯項目績效自評報告(精選19篇)

一、單位基本情況

(一)單位組織架構、人員情況及年度工作任務

西藏自治區殘疾人聯合會設4個內設機構(正處級),即辦公室(機關黨委、政工人事處)、康復部、教育就業部、組織聯絡與維權部(宣傳文體部)。殘聯機關所屬正科級事業單位2個,即機關後勤服務中心和信息中心。所屬兩個正縣級事業單位,即自治區殘疾人康復服務中心和西藏自治區殘疾人就業服務中心。

根據藏機編髮[20xx]35號、核定我會殘聯機關人員編制總數共計29人(其中行政編制21人、機關事業編制8人)。20xx年末殘聯機關實有人數22人,援藏幹部1人。

20xx年精準推動殘疾人康復工作,切實抓好殘疾人就業、社會保障工作,抓好組織聯絡維權工作,不斷加強宣傳工作,加大殘疾人事業法律、法規宣傳力度,開展“學聽跟”活動、傳遞黨和政府的關懷和温暖,營造扶殘助殘的良好社會氛圍。

(二)20xx年單位預算績效管理工作開展情況

我單位成立績效管理工作小組、制定績效管理工作暫行辦法,開展預算績效管理工作會議,提高項目經辦人績效管理理念,設置績效目標,積極主動開展項目績效自評工作,以各業務處室經辦人為成員,填寫預算績效自評表,形成自評報告。

(三)20xx年單位預算及執行情況

20xx年度西藏自治區殘疾人聯合會預算收入1714.67萬元,財政收回存量資金後上年結轉1144.84萬元,本年實際支出2615.80萬元,其中行政運行支出881.14萬元執行率99.8%,一般行政事務管理總支出30.3萬元,即機關黨建工作經費支出11萬元,機動經費支出13.8萬元,殘聯機關專項業務經費5.5萬元,一般行政事務管理支出預算執行率100%;殘疾人康復1014.6萬元,預算執行率100%;其中殘疾人輔助器具購置費支出18.32萬元,殘疾人精準康復經費支出42.36萬元,自治區殘疾人康復中心基本建設項目支出953.92萬元,殘疾人康復經費預算執行率100%;殘疾人就業和扶貧支出11萬元;預算執行率100%,即扶持貧困殘疾人及殘疾大學生創業扶持資金11萬元全部支出。其他殘疾人事業支出492.26萬元,預算執行率為81.67%。其中“三大節日”及殘疾人法定節日慰問經費支出68.54萬元預算執行率為84%,殘疾人事業統計師資培訓班費支出9.77萬元,預算執行率為85%,殘疾人信息網絡租賃費支出17.17萬元,預算執行率為100%,殘疾人狀況需求與動態更新工作經費支出為20.12萬元,預算執行率為64%,村第一書記辦實事經費支出為1.5萬元,預算執行進度為100%,殘疾人專門協會能力建設經費支出為85.7萬元,預算執行率為100%,殘疾人康復中心2號樓改造工程支出70.36萬元,預算執行率為100%,殘疾人康復中心3號樓改造工程支出83.8萬元,預算執行率為29%。殘疾人託養服務中心基本建設經費支出為68.98萬元,預算執行率為100%。殘疾人輔助器具購置費支出66.29萬元。政府性基金支出186.5萬元,預算執行率為100%,其中殘疾兒童康復肢體矯治手術費26.4萬元;殘疾兒童康復救助項目160.1萬元。

二、預算績效自評工作開展情況

按照區財政廳預算績效管理工作要求,積極開展績效自評工作,按照各項指標的完成情況據實評分,認真填寫西藏自治區20xx年項目支出績效自評表。各部室均嚴格按照有關規定組織專人按時、按質開展績效自評工作,績效自評工作開展情況總體良好。

三、重大項目績效評價工作開展情況

20xx年度我單位無重大項目,均為20xx年度延續性項目。

四、綜合評價情況及評價結論

(一)項目支出績效目標實現情況

一是一般行政管理事務績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩餘資金。二是殘疾人精準康復績效目標執行進度100%,殘疾人輔助器具購置費績效目標執行進度100%。三是殘疾人就業和扶貧項目績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩餘資金。四是其他殘疾人事業支出項目績效目標執行進度81.67%,剩餘資金241.7萬元。績效自評表見附件1.

(二)主要經驗及做法

1.我單位成立了預算績效管理領導工作小組,且制定了本部門預算績效管理工作具體辦法或操作細則,進一步完善了單位全部規章制度。

2.在績效目標管理方面,積極參加財政部門組織的預算績效管理培訓、工作會議。在規定時間內填制績效目標並報送自治區財政廳的,申報的項目支出績效目標符合規定的格式要求、相關內容完整。

3.在資金使用過程中,緊緊圍繞中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,高質量、高標準,截止年底基本完成了年初預算設定的目標任務,具體表現在:加強資金管理;對財政投入資金進行專人管理,厲行節約,專款專用;加強項目責任管理。把工作任務責任落實到部門、責任到人,有效地加快了工作進度。

(三)改進的措施和建議

進一步加強對殘疾人事業經費投入。建立穩定的殘疾人事業經費投入保障機制,實現殘疾人事業經費投入與經濟發展同步增長。大力宣傳殘疾人事業,積極動員社會力量支持殘疾人事業。

殘聯項目績效自評報告 篇2

按照你局《關於開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》(瀘財[20xx]241號)精神,縣殘聯對20xx年度財政資金整體支出績效進行了認真自評,總體自我評價是:財政資金預算配置合理合規,預算執行嚴格有序,預算管理規範可控,資金效益合乎預期。現將具體自評報告如下:

一、單位概況

(一)機構組成

按照《關於縣殘聯與民政局分設通知》(瀘機編髮[20xx]8號)通知,20xx年瀘定縣殘疾人聯合會機構正式單列,明確殘疾人聯合會機關為羣眾團體機關,核定機關事業編制3名,正科級單位。

(二)機構職能

貫徹執行國家有關殘疾人工作的方針、政策、法律和法規,協助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業的規劃和措施,並組織實施;密切聯繫全縣殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,全心全意為殘疾人服務;團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚自尊、自信、自強、自立和樂觀進取精神,為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防工作;承擔鄉人民政府殘疾人協調委員會的日常工作;承辦縣人民政府及上級殘疾人聯合會交辦的其他事項。

(三)人員概況

核定機關事業編制3名,實有參公人員3名,其中:理事長1名(正科級),二級主任科員1名,四級主任科員1名。退休人員1名,臨聘人員2名。

二、部門財政資金收支情況

部門財政資金收入情況

20xx年一般公共預算財政預算收入286.49萬元,其中人員經費49.79萬元,商品和服務10.21萬元,對個人和家庭補助收入15.98萬元,項目收入210.51萬元。

部門財政支出情況

20xx年一般公共預算財政撥款支出289.46萬元,其中基本支出75.98萬元(工資福利支出:49.79萬元,商品和服務支出10.21萬元,對個人和家庭補助支出15.98萬元),項目支出238.68萬元,主要用於開展殘疾人康復、就業和扶貧、宣傳文體項目。

三、部門整體預算績效管理情況

部門預算管理

瀘定縣殘疾人聯合會預算管理遵循“勤儉節約、量力而行、量入為出、講求績效”的原則,實行“集體決策、標準統一、分級執行”的層級管理形式,優先保障基本支出預算,合理安排項目支出預算,不以支定收編制預算,無違規情況。

專項預算管理

單位項目預算以單位任務目標為依據,按照任務目標、工作任務、實施週期等據實預算。根據專項預算目標和績效考核原則,及時科學使用項目資金,年底完成預算支出的100%,無違規情況。

結果運用情況

將評價結果作為安排以後年度預算的重要依據,將一些績效評價結果發揮不好的項目取消,切實發揮績效評價工作的應有作用。在以後項目執行過程中,運用結果及時掌控項目的進展和資金使用情況,有效預防及糾正偏離預算績效目標的行為。並將績效目標、自評報告等在一定範圍內實時公開。通過開展部門整體支出績效評價,促進本單位從整體上提升預算績效管理工作水平,強化支出責任,規範資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障單位更好地履行職責。

四、評價結論及建議

評價結論

從評價情況來看,項目績效目標符合部門職能及事業發展規劃,與相應的財政支出範圍、方向密切相關。單位制定有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,相關制度得到有效運行,無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況,符合整體支出績效目標。

存在的問題

1、項目資金效益有待進一步提高,社會影響需要加大;

2、服務殘疾人工作能力和業務水平有待進一步提高。

改進措施和有關建議

1、加大項目爭取力度,着力解決殘疾人需求。

認真組織實施殘疾人需求摸底調查,積極向上級財政、殘聯爭取項目資金,加大殘疾人康復、創業、就業培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。

2、科學制訂培訓計劃,促進殘疾人就業創業。

對我縣殘疾人就業情況進行詳細摸底,並建立完善的台賬,做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓,讓更多的殘疾人走上就業崗位。

殘聯項目績效自評報告 篇3

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)職能職責

青神縣殘疾人聯合會是代表、服務和管理殘疾人的職能部門,主要職責包括以下幾個方面:

1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

2.團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4.開展殘疾人康復、教育、就業、職業培訓、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人等參與社會生活。

5.協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的政策、法規和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

6.管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

7.承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作。

8.組織實施殘疾人分散按比例就業工作,指導監督和宏觀管理殘聯繫統的殘疾人福利企業,會同有關部門制定監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策。

9.指導鄉鎮(街道)和村(居)基層殘聯(殘協)的工作,管理和指導各類殘疾人社會組織。

10.開展殘疾人事業的對外交流與合作。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)部門組織架構

1.機構設置:青神縣殘疾人聯合會是一級預算單位1個,下屬事業單位1個。

2.人員構成:縣殘聯全額財政撥款編制8人,現有在職人員8人;鄉鎮殘聯專幹10人;臨聘4人,購買服務4人,共計26人。

(三)當年部門(單位)重點工作任務概述

1.統籌做好涉殘民生工程;

2.做實殘疾人教育就業工作,扶持農村貧困殘疾人發展生產,繼續做好殘疾人扶貧,最大力度地關愛殘疾學生;

3.做實殘疾人組聯工作和維權工作,推動和發展殘疾人事業;

4.做實殘疾人康復工作;五是做實殘疾人文化體育工作,豐富殘疾人文體生活。

二、預算編制及執行情況

(一)預算編制情況

(一)收入預算情況。20xx年青神縣殘聯收入預算總額為5762423.2元,其中:一般公共預算撥款收入4645723.2元,政府性基金預算撥款收入1116700元。

(二)支出預算情況。相應安排預算支出5762423.2元,其中:一般公共服務支出6000元,社會保障和就業支出4492011.75元,醫療衞生與計劃生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,城鄉社區支出1000000元,其他支出116700元。

(二)預算執行情況

20xx年,我單位預算收入5433180.89元,其中年初預算5762423.2元,調整減少預算329242.31元;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,佔比26.85%,項目支出3974243.77元,佔比73.15%。具體如下:

1.殘疾人康復經費,年初預算250000元,決算數250000元,預算執行率100%。

2.殘疾人教育、就業和扶貧經費,年初預算500000元,調整預算數74063元,決算數425937元,預算執行率85.19%。

3.殘疾人無障礙改造經費,年初預算150000元,決算數150000元,預算執行率100%。

4.組織建設經費,年初預算800000元,決算數798424.34元,預算執行率99.8%。

5.其他殘疾人事業費,年初預算250000元,決算數247550.63元,預算執行率99%。

6.陽光家園運行費,年初預算350000元,決算數350000元,預算執行率100%。

7.重度殘疾人醫療保險代繳經費,年初預算600000元,決算數600000元,預算執行率100%。

8.託養中心及綜合服務設施縣級配套,年初預算1000000元,決算數219297元,預算執行率21.93%。

9.中央和省級殘疾人事業發展補助,年初預算602700元,年中追加330334.8,決算數933034.8,預算執行率100%。

三、基本運行績效情況

(一)預算管理

預算編制:按照縣財政局20xx年部門預算編制通知要求,按時完成部門年初預算編制工作。

1.預算編制合理規範。財政與事權一致,實行“誰支配使用誰編制預算,按業務職責分工歸口管理”。

2.部門預算資金分配合理。部門預算支出分為基本支出和項目支出。其中:①人員經費人事部門核定的工資、津貼等數額按時序進度均衡發放;公用經費按財政部門制定的相關支出定額標準嚴格審核後據實支出。②項目支出按項目執行主體落實到業務科室,並明確具體負責人,做到有計劃、有步驟地執行年度預算。

3.功能分類和經濟分類編制準確:結合項目的要求詳細填報功能科目、經濟科目,年度中間無大量調劑,項目之間未頻繁調劑;

4.預決算信息公開及時。按照縣財政局的要求及時在政府網上對20xx年部門預算信息進行了公開,公開的內容包括部門概況、部門預算收支總體情況和“三公”經費預算情況等相關表格以及情況説明。

(二)績效管理

績效目標完整,根據《項目支出績效目標表》,每個項目完成填報了數量、質量、時效都方面的.`產出指標、經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響、服務對象滿意度等效益指標,設定的績效目標值較為清晰。

(三)財務管理

1.資金管理規範。各項支出均按規定履行報批手續,且按事項完成進度支付資金,資金管理、費用標準、支付均符合有關制度規定,不存在超範圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠佔、挪用資金以及其他不符合制度規定支出的情況,規範執行會計核算制度;

2.項目管理規範。項目實施過程、項目設立、調整均按規定履行報批程序,項目招投標、實施、驗收以及方案實施均嚴格執行相關制度規定。項目監管有序,縣殘聯建立有效管理機制,且執行情況良好。

(四)政府採購管理

20xx年,我會嚴格按照上級要求以及單位內控管理關於政府採購的制度開展政策採購,全年共採購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。

(五)資產管理

資產管理規範。安排專人管理,固定資產實物管理按部門分類,實行分級負責,責任到人、一物一卡。固定資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規範、基本能夠保證國有資產的安全完整。我會在用資產原值1635995元,有資產管理制度並嚴格按制度開展工作。

四、重點履職績效分析

(一)整體支出績效目標及完成情況

20xx年,我會年初制定的各項績效目標全面完成,整體支出績效也全面完成。

(二)重點履職績效目標及完成情況

1.全面完成涉殘民生工程

開展農村殘疾人實用技術培訓2期,培訓殘疾人及其家屬273名,完成目標任務195%;對103户困難殘疾人實施家庭無障礙改造,完成目標任務103%;集中(居家)託養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,完成目標任務140%;為280名殘疾人適配輔助器具,完成目標任務127.27%;為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助,完成目標任務133.33%;為8名腦癱兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;為4名聽力殘疾兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;資助116例白內障患者實施復明手術,完成目標任務128.89%。

2.紮實推進殘疾人教就工作

認真落實殘疾學生教育資助,充分保障殘疾人教育權益。全年資助義務教育階段困難殘疾學生64名,資助殘疾大學生及殘疾人家庭大學新生9名,通過“一卡通”平台發放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學殘疾兒童少年調查,保障殘疾學生就學權益,對殘疾程度較嚴重,無法到學校學習的兒童開展送教上門服務,通過隨班就讀、特校就讀等方式保障義務教育權益,全縣義務教育階段殘疾學生138人,入學135人,其中送教上門30人,殘疾學生入學率97.8%。

積極開展就業技能培訓,提升殘疾人就業能力。投入資金20.65萬元,組織開展2期農村實用技術培訓(養雞和水果種植)和2期職業技能培訓(手工編織和殘疾兒童保育及康復護理),共培訓殘疾人及其家屬360餘人,有力助推了殘疾人居家靈活就業創業和自我發展能力。積極為殘疾人提供就業平台,依託按比例安置殘疾人就業年度審核工作,全縣按比例安置殘疾人就業105名,安置貧困殘疾人公益性崗位就業58名;通過殘疾人專場招聘會、穩崗就業網聘會等方式,多方與企業溝通,全年幫助近20名失業殘疾人實現就地就近就業。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兑現獎勵2.8萬元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業創業,通過“一卡通”平台發放就業創業補貼152人,發放資金20.6萬元。為殘疾人集中就業機構(青神縣萬森木業有限公司)提供貸款貼息1萬元。

鞏固殘疾人託養工作,提升殘疾人幸福指數。依託中巖陽光農場、青神縣殘疾人託養康復中心和鳳陽社區日間照料中心等託養機構,全年投入資金60餘萬元,託養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,其中居家託養99人、寄宿制託養88人,日間照料9人,實現了“託養一人,解放全家,穩定一方”的顯著社會效益。

3.強力推進殘疾人康復工作

精準實施殘疾兒童搶救性康復。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復中心進行康復,通過作業治療、物理治療、言語治療等多種專業手段,近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽力殘疾兒童到市康復中心語訓康復,效果顯著。自閉症患兒康復有效推進,組織3名自閉症患兒到眉山市兒童福利院進行康復,取得明顯效果。健全康復機制,大力推進成人康復。投入資金6.3萬元,組織116名白內障患者到眉山市殘疾人康復中心實施復明手術。投入資金1.2萬元,資助4名偏癱、截癱患者及時康復;投入15.05萬元,為280名有需求的殘疾人發放康復輔具;投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型。通過對有需求的殘疾人提供及時準確的康復服務,讓殘疾人儘可能地實現生活自理。全縣殘疾人家庭醫生簽約率達95%以上。

4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動

積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術節暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術周活動,併成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選,分別獲得眉山市美術類第一名和手工藝品類作品評選第一名、第二名的好成績。做好參加20__年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排,建立後備人才數據庫,為特奧運動員樑代東制定並資助其進行輪滑培訓。

5.夯實殘疾人維權組聯基礎

投入33萬元為全縣103户殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元,做好入户調研,收集民情民意。抓好項目公示,打造陽光透明殘聯。有效化解矛盾糾紛,提升助殘服務質量。完善殘聯組織建設,縣、鄉、村三級殘聯組織建設全部達標;村(社區)100%建立殘協。全年新辦理殘疾人證451本,到期換證483本,殘疾類別等級變更119本,死亡註銷殘疾人證283本;開展入户評殘100餘户。

(三)重點項目支出績效情況

説明重點項目見附件1和附件2

五、評價結論及績效分析(包括指標體系評分表及扣分原因分析)。

20xx年,我縣財政預算支出有力地保障了縣殘聯機關正常運轉和各項殘疾人事務的順利開展,圓滿完成了各項目標任務。自我評價得分80分,具體評價如下:預算編制完善、較為準確,績效目標實現程度高,得27分;預算執行進度較好,得27分;預算項目完成進度好,無違規記錄,得18分;績效結果運用較好,得8分。

六、存在問題及改進措施

(二)存在問題

預算執行進度還不夠細化、量化。

(三)改進建議

1.增強績效管理責任意識,將績效管理工作納入常態,完成財政支出績效評價相關制度(含績效獎懲制度),結合績效考評結果對業務部門及相關人員進行獎懲,充分調動全員參與績效指標體系制定和開展績效評價工作的積極性和責任感。

2.科學合理編制部門預算,將預算編細編實,重視預算執行管理工作,努力提高預算執行效率。合理安排資金,並督促合部門加強資金管理,加快項目實施,確保財政資金髮揮效益,避免資金沉澱。

殘聯項目績效自評報告 篇4

一、部門(單位)概況

(一)機構組成。

南江縣殘疾人聯合會是財政全額撥款參照公務員法管理事業單位,南江縣殘疾人聯合會本級參照公務員法管理編制5名,內設1個職能機構:內設辦公室1個。下屬單位殘疾人就業服務所事業編制7名。

(二)機構職能。

1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務;

2.團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自立,為社會主義現代化貢獻力量;

3.弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;

4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的服務環境和條件,幫助殘疾人平等參與社會活動;

5.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,實施殘疾人事業的政策、規劃和計劃,調查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對有關業務領域進行指導管理;

6.承擔縣政府殘疾人工作聯合會日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作;

7.協助有關部門組織制定殘疾人勞動就業工作計劃,組織實施殘疾人分散按比例就業;

8.協助有關部門制定組織實施殘疾人教育工作,協助有關部門制定殘疾人扶貧計劃,組織實施殘疾人專項扶貧工作;

9.指導和管理各類殘疾人社團組織;

10.承擔縣委縣政府和上級殘聯交辦的其他工作。

(三)人員概況

南江縣殘疾人聯合會屬於一級預算單位。內設1個職能機構:辦公室。南江縣殘疾人聯合會編制共計12人,南江縣殘疾人聯合會本級現實有人員5人,下屬單位就業服務所現實有人員7人,本單位財務由分管財務副理事長負責,設會計、出納各1名,按照《行政單位會計制度》進行會計核算。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

20xx年本年收入合計813.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入598.74萬元,佔73.64%;政府性基金預算財政撥款收入214.34萬元,佔26.36%。

(二)部門財政資金支出情況。

20xx年本年支出合計813.08萬元,其中:基本支出181.46萬元,佔22.32%;項目支出631.62萬元,佔77.68%。

三、部門財政支出管理情況

20xx年部門財政支付整體運行及執行情況。20xx年整體完成情況較好,均已完成既定的各項目標任務。

1、20xx年一般公共預算財政撥款基本支出181.46萬元,其中:人員經費166.55萬元,主要包括:基本工資46.68萬元,津貼補貼35.45萬元,獎金47.92萬元,機關事業單位基本養老保險繳費13.18萬元,職工基本醫療保險繳費5.77萬元,公務員醫療補助繳費1.39萬元,其他社會保障繳費2.67萬元,住房公積金9.89萬元,退休人員目標績效生活補助3.6萬元等。日常公用經費14.91萬元,主要包括:辦公費3萬元,水費0.1萬元,電費0.5萬元,郵電費0.5萬元,差旅費3.16萬元,公務接待費0.5萬元,工會經費1.66萬元,福利費2.2萬元,公務用車運行維護費0.2萬元,其他交通費3.09萬元。

2.項目支出:共計631.62萬元。一般公共預算417.28萬元,其中:第二代殘疾人證工本費4.8萬元,駐村工作經費3萬元,殘疾人扶貧對象生活補貼34.13萬元,殘疾人臨時困難救助資金30萬元,殘疾人工作經費8.6萬元,殘疾人“智慧量服”經費25.7萬元,殘疾人基本康復服務116.05萬元,殘疾人實用技術培訓10萬元,智力、精神和重度肢體殘疾託養服務30萬元,殘疾人康復和託養機構設備補貼50萬元,殘疾人家庭無障礙改造45萬元,殘疾人創業就業補貼30萬元,專(兼)職委員勞務補貼16萬元,特殊教育及殘疾人大中專學生補助10萬元,“量體裁衣”式殘疾人個性化服務工作經費4萬元。基金預算(彩票公益金)214.34萬元,其中殘疾兒童康復93.17萬元,殘疾人體育7萬元,殘疾人家庭無障礙改造40萬元,殘疾人文化服務34.17萬元,殘疾人康復和機構設備補助20萬元,殘疾人助學20萬元。

(一)制度建設情況。

1.工作制度。為加強業務工作管理,制定了政務信息公開管理制度、計算機網絡安全管理制度、信訪接訪制度、公共機構節能管理制度等相關制度。

2.紀律制度。為加強對各項工作辦理的紀律約束,制定了黨風廉政制度。

3.財務制度。為加強資金和財務管理,制定了財務管理制度、公務卡結算制度等。

4.內控制度。為加強內部控制管理,規範單位內部經濟和業務活動,強化對內部權力運行的制約,加強廉政風險防控,制定了涉及內部控制管理的預算管理、收支業務管理、政府採購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等六大領域相關制度以及失業保險基金內控管理制度,梳理了全部工作流程,製作了流程圖,設置了崗位並明確了崗位職責及流程説明。

(二)績效目標管理情況

1.預算編制。在年度預算編制中,嚴格按照財政印發的預算編制口徑和標準編制人員經費,根據上年度項目支出情況,結合部門重點工作實際,本着厲行節約、突出重點的原則打緊安排,按照“二上二下”的預算編制要求編制本部門預算,預算編制依據充分,符合本部門工作實際需求。

2.績效目標設立。按照《預算法》以及財政20xx年部門預算編制口徑及要求,我會對殘疾人證工本費、殘疾臨時困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經費、駐村工作經費、殘疾大中專助學、殘疾家庭無障礙改造、殘疾人工作經費等7個預算項目編制了績效目標,對20xx年重點工作按照上級業務主管部門下達的目標績效結合20xx年中央和省級對殘疾人事業發展補助資金的目標要求以及我會工作實際,設立了工作目標,績效目標設立完整,符合項目業務工作實際要求,可行性強。

3.績效目標監控。我會年初預算的項目為專項工作經費或特定人員經費,制定了資金使用支付審核審批程序,在項目實施過程中,嚴格按照業務開展情況、業務進度進行資金計劃申報,資金支付嚴格審核審批流程進行。績效目標監控管理規範,制度建設完整,形成了長效機制。

4.績效評價。年度結束後,對20xx年度的主要業務工作和重點工作進行了全面梳理,在全面總結的基礎上形成了總結報告,根據業務工作開展情況以及資金的使用情況對整體支出和各項目支出進行績效評價,評價依據完整,客觀、公正。

(三)綜合管理情況

1.政府性債務管理。我單位無政府性債務,每月按要求政府債務管理系統進行零報告。

2.政府採購實施計劃。20xx年預算政府採購計劃327.1萬元,執行政府採購計劃327.1,政府採購完成率100%。

3.“三公經費”使用。

(1)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明

20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%,嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。

(2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明

20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,佔0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.2萬元,佔100%;公務接待費支出決算0.5萬元,佔100%。具體情況如下:

①因公出國(境)經費支出0萬元,20xx年度無預算支出。

②公務用車購置及運行維護費支出0.2萬元,20xx年度公務用車維護保險等費用。

其中:公務用車購置支出0萬元。截至20xx年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:越野車1輛。

公務用車運行維護費支出0.2萬元。

③公務接待費支出0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%。公務接待費支出決算與預算持平,主要原因是:嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。其中:國內公務接待支出0.5萬元,主要用於來客來訪、考察調研等開支。

4.資產管理。截至20xx年12月31日,我單位自用固定資產64.41萬元,佔賬面固定資產總額的100.00%,其中:在用64.41萬元,佔賬面固定資產總額的100.00%。無閒置、待處置(待報廢、毀損等),資產管理嚴格按照國有資產管理相關規定,在資產管理信息管理系統進行了全部錄入,新購資產同時進行了賬務處理,按規定計提折舊,信息系統數據與財務賬數據一致。

5.信息公開。20xx年度預算批覆後,按規定及時在南江縣人民政府門户網站進行了公開,公開內容包括部門職能、主要工作、年度預算、“三公”經費、政府採購計劃、績效目標等內容。

6.依法接受審計及財政監督情況。20xx年度接受巡察回頭看專項檢查已經結束,目前已經完成整改。

(四)綜合績效情況

1.重點項目績效評價結果。各重點項目設立依據充分,符合項目業務工作要求,立項程序合規,目標設定切實可行,經費安排與工作相適應,資金用途明確,內控措施較為健全,工作開展嚴格按照相關規定執行,項目數量、質量完成好,進度安排合理,具有良好的社會效益,可持續影響明顯,工作軌跡資料齊全,財務管理制度健全,資金撥付審批程序合規,財務核算及時,會計信息真實,工作開展成效明顯,服務對象當事人雙方滿意度高,資金使用績效好。

2.部門職能完成情況。20xx年我會為500餘名殘疾人提供就業諮詢,對申報且符合條件的440名居家靈活就業殘疾人給予就業(創業)直補,對40名殘疾人開展精準中式川菜、麪點培訓,分片區對600名殘疾人開展實用技術培訓;聯合縣財政局,制定印發《南江縣殘疾人就業保障金徵收使用管理實施辦法》,安置86名殘疾人在企事業單位就業;紮實抓好特殊教育,全縣6-15週歲適齡殘疾兒童少年入學率達100%,資助86名殘疾學生及殘疾人子女就讀大中專院校;全力做好殘疾人精準康復工作,落實殘疾兒童康復訓練78人;免費為36名下肢殘疾人安裝假肢,為1100餘名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽器、枴杖等輔具,對290名困難羣眾實施白內障住院減補。邀請省八一康復中心專家來南開展巡診義診活動,為300餘名羣眾進行骨關節手術篩查,當場解決一部分疑難雜症問題,並動員7名患者到省八一康復中心進行檢查,已免費對1名患者成功進行骨關節病手術,對247户殘疾人家庭實施無障礙改造。推進東西部協作工作開展,與浙江東陽市殘聯簽訂幫扶協作協議,併為我縣捐贈殘疾人護理牀、輪椅、助聽器等輔助器具110部,幫扶30名高中階段的困難殘疾學生及殘疾人子女,各項工作實現了穩中有進的目標,取得了較好的成效,獲得社會公眾的一致好評。

、評價結論

從整體情況來看,我會高度重視財政資金的支出績效,無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關,嚴格按照單位預算進行整體支出,嚴守法律、紀律底線,嚴守各項財經紀律,嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度,所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施,並加強對項目實施全過程的日常監督,切實做到項目資金專款專用,無挪用、套取、佔用等違規現象,但在目標績效管理制度中缺少創新。

五、存在的問題及建議

(一)存在問題。

存在的主要問題:一是個別項目資金支付進度緩慢,未達到資金預期目標;二是個別支出支付進度安排不夠合理;三是個別項目預算支出範圍不夠合理。

(二)改進建議。

一是加強預算編制的前期調查研究,進一步提升預算的科學性、合理性和實用性;二是加強預算執行管理,及時掌握預算執行情況和進度;三是根據工作開展情況合理調整支出進度。

殘聯項目績效自評報告 篇5

一、基本情況

(一)項目概況。

1.項目資金申報及批覆情況

我縣的殘疾人康復、就業和扶貧資金,大部分是中、省、縣按照年度目標下達的任務,執行前、後報送相關資料,無專門項目申報和批覆。

在項目實施過程中,縣殘聯對中殘聯、省市殘聯下達的殘疾人各項資金以及縣級安排配套的資金做到了專款專用。

2.項目績效目標。

①、資助有需求的精神病患者住院及服藥。20xx年年底完成。

②、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,20xx年年底完成。

③、按殘疾人需求精準適配輔具。20xx年年底完成。

④、20xx年建檔或城鎮低保(父母)殘疾户子女或殘疾人學生大學新生資助。20xx年年底完成。

⑤.高中殘疾學生助學補助。20xx年年底完成。

⑥、按指標和殘疾人需求為殘疾人提供託養服務。(居家和機構託養)20xx年年底完成。

⑦、培訓貧困殘疾人200人,即農村貧困殘疾人試用技術培訓。20xx年年底完成。

3.項目組織管理情況。

縣殘聯按照各個項目要求,按計劃申報資金,並實施,確保按照時間進度進行。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位

20xx年,縣殘聯資金情況:殘疾人康復26萬元,殘疾人就業和扶貧資金21.65萬元,其他殘疾人事業支出14.27萬元,用於殘疾人事業的彩票公益金支出24.20萬元,以上資金到位及時,資金到位率100%。

2、主要資金使用情況

①資助全縣有需求的精神病患者住院及服藥,0.46萬元

②為符合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,33.84萬元。

③按殘疾人需求精準適配輔具(助聽器),7.97萬元。

④20xx年建檔或城鎮低保(父母)殘疾户子女或殘疾人學生大學新生資助,1萬元。

⑤.高中殘疾學生助學補助,1.8萬元。

⑥按指標和殘疾人需求為殘疾人提供託養服務,30萬元。

⑦培訓貧困殘疾人200人,即農村貧困殘疾人實用技術培訓,10萬元。

(二)項目財務管理情況

縣殘聯嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,並保證其真實完整,根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。財務賬務清楚,及時支出,手續健全,財務狀況良好,管理規範有效。

(三)項目組織實施情況。

①着眼殘疾人功能恢復,殘疾人康復取得新進展。建立健全殘疾兒童康復救助制度,一年來,為27名0-18歲殘疾兒童提供免費康復訓練,免費為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90餘件,安裝假肢7例,為4名精神殘疾人提供服藥補助,為3名精神殘疾人提供住院補助。

②立足民生之本,殘疾人實用技術培訓開創新局面。10月18日至10月30日,委託紅河天韻新世紀培訓學校分別在甲寅鎮、寶華鎮、石頭寨鄉、阿扎河鄉開展養豬技術培訓,培訓農村貧困殘疾人200人,累計投入資金10萬元,扶持2名貧困殘疾人自主創業。

③圍繞民生兜底,殘疾人社會保障水平再上新台階。全年資助全縣46名殘疾學生及殘疾家庭資子女上學,打卡發放助學金3.67萬元,高中殘疾學生助學補助12人(1500元/人/年),建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女高中在校生29人(300元/人/年),建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女及殘疾學生大學新生補助5人(一次性補助20xx元/人/年),殘疾人信訪解困補助12人(1000元/人/年)。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經濟負擔。

三、項目完成情況

(一)項目完成情況

較好地完成項目既定目標。

(二)項目效益情況

縣殘聯積極履行代表、管理、服務職能,開展各項殘疾人工作,為殘疾人生產生活提供方便,幫助殘疾人發展生產,增收致富,殘疾人及家庭十分滿意。

殘聯項目績效自評報告 篇6

一、部門基本情況

(一)部門概況

1.主要職能職責

一是根據《中國殘疾人聯合會章程》,發展昌寧縣殘疾人事業。二是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業技能培訓和殘疾人就業服務工作。七是協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃、計劃,對有關業務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合協調、組織和服務。九是負責監督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構情況

縣殘聯20xx年繼續為正科級羣團機構,內設辦公室、康復組織聯絡股2個股室,下設1個二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業服務中心。

3.人員情況

縣殘聯事業編制4名,其中,正科級領導職數1名、副科級領導職數2名。縣殘疾人就業服務中心事業編制3名,其中主任1名。

20xx年,縣殘聯實有在職公務員10名,縣殘疾人就業服務中心實有在職人員3名;退休人員5名。

(二)部門績效目標的設立情況

根據《昌寧縣殘疾人聯合會20xx年工作計劃》,結合部門職能職責,設立了昌寧縣殘疾人聯合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上,為15名以上殘疾兒童實施康復救助,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對重度殘疾人開展陽光家園居家託養服務。二是舉辦殘疾人職業技能和實用技術培訓,對自主創業殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持,擴大殘疾人就業。三是推進殘疾人文化和體育工作,培養殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。

(三)部門整體收支情況

1.收入情況

20xx年收入452.58萬元,其中:基本支出資金收入183.3萬元,項目支出資金收入269.28萬元。

2.支出情況

20xx年總支出452.58萬元,其中:基本支出183.3萬元,佔總支出的40.5%;項目支出269.28萬元,佔總支出的59.5%。

3.部門預算管理制度建設情況

制定了《昌寧縣殘疾人聯合會內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會預算管理制度》等相關制度,並按制度規定嚴格執行。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現程度,及時為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價,以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

(二)自評組織過程

根據績效評價的要求,縣殘聯成立了績效自評工作領導小組,組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標,彙總分析單位整體支出績效情況,查找單位在執行過程中存在的問題,並有針對性的採取整改措施。

三、績效自評情況及結論

(一)預算執行情況

20xx年預算支出452.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬元,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元,預算執行率100%。

(二)產出情況

20xx年,縣殘聯有效保障了在職人員工資、保險和職業年金等人員經費,保障了日常辦公、車輛使用等辦公經費,紮實推進殘疾人康復、教育就業、技術技能培訓、陽光家園託養、康復中心及綜合服務設施建設項目。

(三)效益情況

資金有效保障了縣殘聯的正常運轉和為殘疾人事業推進,為殘疾人事業發展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產、生活、創業和學習提供了有效幫助。

20xx年,縣殘聯深入鄉鎮上門辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費安裝32人(例)、助聽器驗配131人(例)、人工耳蝸植入手術1例、免費發放輔助器具239件,完成20名0—6週歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人,申報省、市殘疾人自主創業户和個體户30户,對7家盲人按摩機構進行補助,對省內外農村殘疾人轉移就業示範帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農村實用技術培訓,對20名殘疾人進行職業技能培訓。配合民政部門審核發放殘疾人護理補貼2125人,發放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家託養服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會並取得優異成績。選送第九屆雲南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次,辦結率100%。實施10户貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作,完成原中醫院太平間及醫廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。

(四)滿意度情況

縣殘聯單位人員滿意度達90%以上,服務對象和社會公眾對殘聯工作滿意度90%以上。

對照年度績效目標,縣殘聯各項工作均已完成,部分工作超額完成,績效自評得99分。

四、存在的問題和整改方向

一是因財政資金緊張,部分項目資金到位不及時,導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃,提前完成項目前期準備工作,積極協調資金,推進項目進度,確保項目按期完工。

二是由於殘聯人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務繁重,加之殘疾人分佈廣,存在未能及時全面瞭解殘疾人的實際情況,不能及時為殘疾人提供服務。今後將多到基層瞭解殘疾人實際情況,儘可能為殘疾人提供必要的服務。

三是對於弱勢羣體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,社會各界的關注度和參與度還很低。今後將加大宣傳力度,引導社會各界對殘疾人事業的瞭解、關心、幫助和支持。

四是業務人員績效自評專業水平低,專業知識有待進一步提高。今後將加強業務人員對績效自評知識的學習,逐步提高專業知識水平。

五、績效自評結果應用

績效自評結果將作為縣殘聯今後改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據,對自評中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

六、主要經驗及做法

一是高度重視績效管理工作,成立績效自評工作機構,有計劃有步驟的實施績效自評。二是加強預算執行管理,定期彙總資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,並對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效,單位領導和業務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,結合相關法律法規和本單位實際,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;將績效管理貫穿於預算編制、執行、決算等各個環節。

七、其他需説明的情況

無。

殘聯項目績效自評報告 篇7

為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據縣財政局有關要求,我單位對整體支出情況進行了自評,現將自評情況報告如下:

一、部門基本情況

(一)部門概況

德江縣殘疾人聯合會成立於1991年,屬羣團組織,是代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權利;為殘疾人服務、管理和發展殘疾人事業。機構內設:辦公室、綜合股、勞動就業服務所、託養中心、康復中心、法律維權站。人員參照公務員管理,財政全額撥款單位,現有在崗在編人員14人,經費實行統一核算。

(二)部門績效目標的設立情況

縣殘聯績效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脱貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會保障和基本公共服務水平;推動殘聯改革向縱深發展;積極營造殘疾人事業發展良好環境等履職目標設立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標:實施殘疾人創業就業項目,讓貧困殘疾人家庭達到共同增收、增強致富的目標;實施陽光家園計劃補助項目,改善殘疾人的生活質量;實施鄉村產業扶貧基地項目,讓困難殘疾人家庭達到共同增收脱貧致富目標;實施無障礙改造項目,改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標:實施殘疾人城鄉醫療保險繳費補助項目,改善殘疾人生活質量。3.殘疾人就業工作目標:實施殘疾人培訓,穩定和擴大殘疾人就業,保障有就業需求的殘疾人普遍得到就業服務和職業培訓,提高殘疾人就業能力。4.殘疾人康復工作目標:實施精準康復項目,實現殘疾人基本得到康復救助的目標。5.殘疾人其他事業支出目標:不斷改善殘疾人生活質量。

(三)部門整體收支情況

1.收入情況:20xx年年初預算收入342.14萬元。

2.支出情況:20xx年支出年初預算342.14萬元,本級實際支出231.044萬元,其中,基本支出185.24萬元,項目支出48.804萬元。

“三公”經費支出情況:20xx年我會沒有出國出境人員,無公款出國(境)經費支出,公務接待費支出0.08萬元,公務用車購置及運行費支出1.02萬元。

(四)部門預算管理制度建設情況

為規範本單位預算管理,提高資金使用效益,我單位完善了《德江縣殘疾人聯合會預算管理制度》。我會財務支出管理嚴格依法依規依程序,努力做到公開、公平、公正。在嚴格執行國家、省、市、縣財政有關法律法規的同時,明確了經費審批權限及程序、經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督,開展公用經費使用監督,相關制度規定執行到位。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我會財政預算資金的使用管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

(二)自評指標體系。主要:1.職責履行良好;2.履職效益明顯;3.預算配置科學;4.預算執行有效;5.預算管理規範。

(三)自評組織過程。按照縣財政局績效評價規程要求,我會財務室人員在自評的基礎上,查閲相關文件資料和財務憑證,對收集資料進行定量定性分析,綜合評議後形成評價結論,出具績效評價報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

20xx年,根據年初工作規劃和重點性工作,圍繞縣委、縣政府工作總體部署,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。

(一)評價情況

1.預算編制。我會編制的《德江縣殘疾人聯合會20xx年部門預算及“三公”經費預算編制説明》,對部門整體預算及“三公”經費預算都進行了分配,並將公共財政預算撥款、政府性基金撥款、納入財政專户管理的收入安排的資金、未納入財政專户管理的收入安排的資金、上年結餘收入全部編入部門預算。

預算績效目標編制方面,我會所編制的部門整體績效目標是按照《貴州省預算績效評價結果應用暫行辦法》以及市、縣財政局有關精神,符合我會的實際職責以及我會20xx年度的工作計劃,且編制的目標明確,對每個重點項目都進行了細化,目標設置合理。

2.預算執行。20xx年我會的資金支出符合國家、省、市、縣財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金分配有完整的審批程序和手續,資金按規定程序進行撥付,且資金支出符合部門預算批覆的用途,支出不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。會計信息資料真實、完整,各種管理制度健全。

3.履職及效益。

(1)職責履行。我會較好完成了20xx年殘聯整體績效項目的支出工作以及其他工作。績效目標實際完成率、績效目標完成及時率、績效目標質量達標率均為100%。

(2)履職效益。經濟效益方面:20xx年通過實施殘疾人扶貧、就業、康復等項目,殘疾人生活得到較大改善,鞏固了脱貧成果,發揮了很好的經濟效益。社會效益方面:通過扶貧、培訓、精準康復等方式,為殘疾人創造更多就業崗位,帶動貧困對象增收,讓殘疾人及時得到康復救助,促進社會穩定和諧發展。社會公眾或服務對象滿意度方面,經過調查走訪,扶持對象對我會履職效果的滿意程度達到100%以上。

4.績效評價。我會對20xx年殘聯整體項目展開了績效自評,也對我會整體支出展開了績效自評,並按要求及時提交了自評報告及佐證材料。

(二)綜合評價結論

經過績效綜合分析,我會20xx年整體支出績效自評得分98分。

四、存在的問題和整改情況

(一)存在的問題

項目相關管理制度還有待完善。因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性,特別是上級補助支出的不確定性,所以導致預算控制率不確定。

(二)整改情況

1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構各站(室)的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,儘量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性。

2.加強財務管理,嚴格財務審核。按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用。

3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

4.加強隊伍建設,抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導,培養項目和部門的績效管理隊伍,建立績效評價的長期機制。

五、績效自評結果應用

通過績效自評工作的開展,縣殘聯將評價結果作為各項目改進管理和安排以後年度預算的重要依據,各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式,加強財務管理,完善管理辦法,切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

六、主要經驗及做法

20xx年,在縣委、縣政府的領導和市殘聯的正確指導下,通過全縣殘聯繫統工作人員和社會各界的共同努力,我縣的殘疾人事業繼續保持了良好的發展勢頭,各項工作取得了一定的成績,主要是:一是抓落實,圓滿完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進程規劃》目標任務。二是抓基礎,殘疾人基本服務設施建設有新的突破。三是抓培訓,殘疾人就業培訓工作邁出新步伐。四是抓服務,基本康復服務和殘疾預防取得新進展。五是抓宣傳,扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風,殘聯機關履職服務能力明顯提升。

殘聯項目績效自評報告 篇8

為加強玉山縣殘疾人聯合會財政資金管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發【20xx】34號)、《中共江西省委 江西省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(贛發〔20xx〕8號)、《玉山縣財政局關於開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績〔20xx〕7號)等文件的要求,本單位於20xx年12月底,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,現將情況彙報如下:

一、部門概況

(一)機構職能及組成

玉山縣位於江西省東北部,面積1731平方公里,人口約63萬,約有殘疾人3.8萬。20xx年,玉山縣殘聯根據殘疾人事業發展的特點、難點入手,充分利用社會資源,建立了分工協作的組織管理網絡,基本形成了社會化殘疾人服務體系,做到了底數清、職責明,全面提高殘疾人事業發展水平。

(二)人員結構和內控情況;

玉山縣殘疾人聯合會共有預算單位1個,包括玉山縣殘疾人聯合會。編制人數8人,其中:參公編制8人;實有人數18人,其中:在職人數8人,包括參公人員8人。

(三)部門整體收支情況

1、20xx年預算收入927.61萬元,其中財政撥款927.61萬元。

2、全年決算支出927.61萬元,其中基本支出927.61萬元。

二、評價工作開展

(一)根據《玉山縣財政局關於印發的通知》(玉財績【20xx】4號)和《玉山縣財政局關於開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績【20xx】7號)對本單位20xx年度的整體支出進行了自評。在自評過程中,結合本單位的實際情況,核實數據、查閲資料歸納彙總等,最後形成績效評價自評報告。

(二)根據《20xx年度部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分,玉山縣殘疾人聯合會得分97分,部門整體支出績效為“優秀”。

三、部門整體支出績效評價分析

從整體情況來看,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出,在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”逐年下降,所有支出都實行先預算再支出,項目經費專款專用,無挪用濫用資金現象。

四、存在的問題

20xx年,我單位各項工作取得了良好的成績,但也存在一些問題和困難。主要是年初預算數編制不夠全面,如政府採購不確定性,預算編制難以全面細緻。

五、整改措施或建議

通過開展部門整體支出績效自評,我們吸取了一些教訓也收穫一定的經驗,主要為:一是要科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業發展計劃、職責,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。二是要強化績效管理考核,圍繞績效考核目標任務,層層分解落實,明確責任人,強化責任意識,確保各項績效考核指標保質保量完成。

殘聯項目績效自評報告 篇9

一、單位概況

(一)職能職責

湘陰縣殘疾人聯合會是一個履行“代表、服務、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,為殘疾人服務,履行法律賦予的職責,承擔政府委託的任務,管理和發展殘疾人事業的社會團體。主要職責:開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活,承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工,指導和管理各類殘疾人社團組織,開展殘疾人事業的橫向交流與合作等。

(二)機構設置

我會內設6個職能股室,分別為綜合室、業務室、財計股、就業服務所、維權服務中心和工會。

二、整體支出管理和使用情況

(一)基本支出

我會基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經費,1-12月份人員及公用支出459.6萬元。

(二)專項支出

1.專項資金預算安排情況

20xx年,所涉績效自評項目資金297.17萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。預算安排分別為:

(1)社區殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元,其中:省級專項資金預算5萬元,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,本級資金預算23萬元。

(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬元,其中:省級專項資金預算34.8萬元,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,本級資金預算15.34萬元。

(3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作。預算項目資金46.2萬元,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,本級資金預算19.5萬元。

(4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,本級資金預算8.63萬元。

2.專項資金投入和使用情況

20xx年,實際項目資金支出291.67萬元,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。具體包括社區殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作支出46.2萬元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。

3.專項資金管理情況

加強項目資金管理,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監督、檢查制度,嚴格執行國家各項規章制度,嚴肅財經紀律;對項目資金使用的全過程進行監督、檢查,發現問題及時糾正和處理。

三、專項組織實施情況

在部門資金使用過程中,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,質量標準較高,時間進度較快。主要體現在:

(一)加強專項資金管理。嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會計核算上,嚴格實行單獨核算,單獨設置明細科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明瞭,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。

(二)制定項目實施計劃。年初,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,並對接相應業務股室,要求他們結合實際,科學合理的制訂殘疾人就業創業、輔具適配、託養、文化助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務工作標準、時間進度和工作流程等,做到分工明確,責任到人。

四、部門(單位)整體支出績效情況

20xx年,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績效目標全部完成,達到了預期的完滿效果,通過項目的實施,使部分殘疾人在教育、創業、託養方面得到資助,在康復、技能培訓方面得到服務,切實維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上。

五、存在的問題

社區康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,業務知識熟練程度不高。且殘疾人就業創業服務形式單一,對廣大殘疾人就業創業幫助不大。

六、對策建議

加強社區康復人員的培訓,加大對社區康復的投入,更好地為殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業創業的資金扶持力度,鼓勵各類“種養加”企業打造殘疾人就業和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業創業,以工代訓,確保殘疾人掌握至少一門職業技能和實用技術,實現殘疾人就業增收。

殘聯項目績效自評報告 篇10

一、部門基本情況

(一)部門概況

建水縣殘疾人聯合會屬財政全額撥款的事業單位,實行公務員管理,內設辦公室、教育就業扶貧法制科、康復文體宣傳科3個科室。單位人員編制5名,其中:事業編制5名,20xx年末實有在職人員9人,退休人員4人。下設財政全額撥款的事業單位4個,即建水縣殘疾人服務總社、建水縣殘疾人就業服務所、建水縣殘疾人康復服務指導站、建水縣殘疾人用品用具供應站,實行四塊牌子,一套班子,有事業編制4名,其中管理崗編制4名,工勤人員編制2名,20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯合會機關與下屬事業單位實行五位一體合署辦公,統一進行會計核算,會計核算執行《事業單位會計制度》。

(二)部門整體支出年度總體目標

1.殘疾人康復:完成殘疾兒童康復訓練80人,矯治手術5人,輔助器具100人;完成成人肢體康復訓練30人;發放輪椅、枴杖等輔助器具100件;完成助聽器驗配100台;做好全縣“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”、“麻風病日”等各類節日宣傳及走訪慰問;組織並落實好全縣“盲人協會”、“聾人協會”、”肢殘人協”、“智力和精神殘疾親友協會”工作經費;發放獲獎殘疾人運動員獎勵。2.殘疾人就業和扶貧:完成殘疾人殘保金徵收工作,完成殘疾人實用技術培訓工作500人,完成殘疾人創業就業扶持點建設3户,殘疾人創業扶持20户。實施重度居家託養工作100人,完成建檔立卡貧困户春雨行動助學金700人發放,完成殘疾人紫陶技能培訓10人。完成發放社區村委會聯絡員補助工作。完成託養中心室外附屬工程建設。

(三)年度部門預算批覆及整體支出安排情況

1.預算批覆情況

根據建水縣財政局關於批覆20xx年度部門預算的通知,建財發[20xx]11號文件,批覆建水縣殘疾人聯合會20xx年收入預算總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元。部門支出總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元,(其中:基本支出2511008.19元,項目支出800000.00元)。

2.整體收支情況

截止20xx年12月31日,部門實際收入5145863.66元,其中,基本支出收入2488469.9元,項目收入3000639.1元,上年結轉和結餘343245.34元。

截止20xx年12月31日,部門整體支出5489109元,其中,基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元。

3.預算執行情況

20xx年財政撥款收入5143399.64元,上年結餘142957.61元,本年支出5286357.25元,年末結餘0元。本年支出5489109元,其中:基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元.

二、部門整體支出績效目標實現情況

(一)績效目標完成情況

(一)切實加強康復服務。一是開展脱貧不穩定户、邊緣易致貧户殘疾人實地走訪。由班子成員分組帶領相應科室工作人員組成走訪組,有針對性地對脱貧不穩定户、邊緣易致貧户的殘疾人家庭進行入户瞭解實際情況,結合康復、就業、創業、兜底保障等進行一户一策幫扶脱貧。通過摸排,脱貧建檔立卡3238名殘疾人中,兜底保障430人,非兜底保障2808人。二是開展殘疾人需求調查。為摸清殘疾人康復、教育、就業、創業等需求,確保符合享受康復需求項目的殘疾人,特別是貧困殘疾人,能真正按其所需實施精準康復、精準就業等政策,組織各鄉鎮開展摸底調查工作,14鄉鎮已完成全縣殘疾人康復需求統計上報工作,為全縣殘疾人享受康復、就業等政策提供了基礎支撐。三是抓實助聽器驗配。為持證聽力殘疾人的79人,免費配備助聽器82台,其中驗配成人助聽器74台,為在校聽力殘疾學生驗配助聽器8台,投入資金11.19萬元;四是開展殘疾兒童及成人康復救助項目實施。對康復項目實施的對象、補助金額、期限等進一步明確,使殘疾兒童、成人康復救助項目全面規範實施。完成肢體、智力、言語、自閉症殘疾兒童、成人康復訓練62人,投入資金75.6萬元。實施工耳蝸手術2人;補助自費實施人工耳蝸手術1人,補助金額9萬元;實施成人肢體康復訓練30人,投入資金9萬元;免費發放輪椅、枴杖、坐便椅、助行器等用品用具382件;為7名殘疾人免費假肢安裝,為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器,幫助殘疾人提供了生活的便利,提高殘疾人生活的幸福指數。五是為進一步探索我縣殘疾人兒童康復創新發展,縣殘聯依託縣託養中心,與紅河州中醫醫院簽訂合作協議,將攜手州中醫醫院打造以中醫為特色殘疾人康復新亮點,建設州級“醫、康、養、教”一體化的殘疾兒童康復中心,促進我縣殘疾人康復能力大幅提升。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務活動。縣殘聯牽頭組織縣婦聯、紅十字會、州二院、縣人民醫院、州中醫醫院,在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脱貧成果,提高殘疾人生活質量”主題宣傳活動。助殘日活動主要是以殘疾預防宣傳、盲人按摩、發放輔助器材、義診服務、走訪慰問等活動,為殘疾羣眾帶去節日的慰問及便民服務,走訪慰問殘疾貧困户10户、殘疾學生54名。

(二)切實加強就業培訓。一是實施建檔立卡殘疾人户助學補助。整合上級助學項目及縣級資金,繼續對全縣20xx年考取並就讀的建檔立卡殘疾學生及殘疾家庭子女開展助學補助,補助工作正在開展補助對象人數摸底統計前期工作,於9月份實施補助。二是殘疾人大學畢業生就業回訪工作。20xx年,我縣共有殘疾大學畢業生5名,為及時瞭解掌握畢業就業的工作情況,縣殘聯積極聯繫5名畢業生,並對他們提供省殘聯招聘網站的信息,指導和幫助他們註冊相關就業信息,對他們的生活學習情況作進行了追蹤回訪,為其提供事業單位招考的政策諮詢服務。其中,指導建檔立卡户李慧考取建水實驗中學,孔若楠就業於雲南星火教育校訓學校。三是開展建檔立卡殘疾人就業培訓。為有效助力農村貧困殘疾人脱貧增收,聯合農業農村局、人社等部門,對各鄉鎮有需求的殘疾羣眾(含建檔立卡殘疾人)組織開展種養殖農村實用技術培訓。在總結20xx年紫陶培訓班工作經驗的基礎上,利用下鄉宣傳、窗口服務等契機,主動了解掌握有培訓需求的殘疾人,擴大參訓對象範圍,即殘疾人直系親屬均可參加培訓。深入宣傳和挖掘殘疾人就業培訓對象,開展殘疾人紫陶技術培訓,並頒發相關證書,為建檔立卡殘疾人及其家屬創造就業機會,增強脱貧致富能力。

(三)切實加強其它工作。一是殘疾人託養中心建設。主體工程及附屬工程已經全體完工並驗收,經縣人民政府批准,與州中醫醫院合作,共同建設託養中心。項目竣工驗收並移交州中醫醫院。二是認真審核殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審核工作,截止10月全縣發放兩項補貼情況生活補貼4431人,金額31.01萬元,護理補貼6603人,金額48.81萬元,共計11034人,金額79.82萬元。三是積極選派符合條件的幹部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊員,下撥駐村工作經費2萬元,保障扶貧工作經費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。根據州殘聯關於做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人工作的相關通知精神,及縣委縣政府疫情防控總體部署,對託養項目合作機構建水百姓醫院,要求嚴格按照衞生部門統一部署,組織全體醫務人員學習疫情防控知識,遵守人員聚集、人口流動等方面的措施和規定,疫情期間除病情特殊者一律禁止任何家屬探望病人,及病人進出醫院,若有情況及時上報。目前,未收到殘疾人疫情防控工作相關異常情況。

(二)績效目標未完成原因分析

秉持公開、公正、節約的原則,結合單位支出實際情況,本單位加大了殘疾人事業經費的投入,故項目類支出有所增加。

三、績效自評結論

本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關要求,在收到通知後,第一時間將文件呈領導閲示,安排相關財務人員負責具體事宜,嚴格按照文件要求落實相關績效申報、審批、開展和事後跟蹤工作。本單位嚴格按照預算金額開展部門工作,無其他超出預算的支出情況。

四、績效評價指標分析

(一)投入情況分析

從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出。

(三)過程情況分析

我單位已建立項目、部門和財政三個層級共性評價指標體系,指標體系分項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標,8個2級指標,37個3級指標。將批覆的年初部門預算全部納入預算績效監管範圍,根據績效目標設立情況及時進行監控,開展績效評價工作。根據年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價,首先由部門進行自評,完成後縣財政局對部門自評情況開展核查。嚴格落實評價結果應用。將評價結果與下年預算編制相結合。

(四)產出情況分析

本單位積極配合預算績效部門完成預算績效管理日常的工作,每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料,做到實時跟進。

(五)效果情況分析

進一步增強了本單位支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優化資源配置,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平,建立科學、合理的財政資金績效評價管理體系,不斷提高了財政專項資金使用效益。

五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

(一)主要問題及原因分析

一是對績效跟蹤管理工作的培訓不夠,一些第一次接觸此項工作的人上手困難。

二是對績效跟蹤管理工作的督促指導不夠,除每個季度上報材料外,平時沒有相關的指導。

(三)改進的方向和具體措施

一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓力度,有針對性地對具體業務開展培訓。

二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作,加強對預算單位的指導,使績效管理深入人心。

六、主要經驗及做法

一是制定專項管理制度,加強責任管理。具體職責上分工明確,不斷提高績效管理工作水平,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。二是探索績效跟蹤監控,不斷加強過程監控及時報送每季度績效跟蹤管理。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評,在此基礎上形成自評報告。

七、其他需説明的情況

殘聯項目績效自評報告 篇11

根據市財政局《關於開展瓊海市20xx年度預算項目績效自評工作的通知》海財績[20xx]581號文件精神,為切實做好20xx年我委聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作,市直工委認真組織、嚴格要求,紮實對20xx年聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作進行了全面的自評,現將自評情況報告如下:

一、項目概況

(一)立項單位情況

項目負責單位是中共瓊海市委直屬機關工作委員會,屬於市委派出機構,正科級財政全額機關單位,主要負責市直機關黨務工作,具體工作包括:

1.黨員教育、管理、服務和發展;

2.機關黨組織建設;

3.黨費收繳、使用和管理;

4.黨內民主和監督;

5.黨風廉政建設等方面。

(二)項目基本情況

聘用2名工作人員輔助本單位工作有效運轉,該項目預算主要用於支付聘用人員工資、社保、公積金等支出。

二、項目資金管理及組織實施情況

(一)資金申報及批覆、到位及使用情況

該項目於20xx年申報,20xx年批覆。聘用人員工資福利支出項目預算為10.5萬元,項目資金到位率為100%。按照專款專用的原則,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用於支付2名聘用人員工資、社保、公積金等費用,項目資金使用率為100%。

(二)項目財務管理情況

本單位財務管理制度健全,嚴格按照合同約定,通過銀行系統轉賬的方式,每月按時發放,不克扣、拖欠聘用人員工資,未存在挪用或超標準開支情況。

(三)項目組織實施情況

經過全面深入瞭解本單位工作需求情況,根據實際工作需要配備聘用人員。一是設崗原則按照科學合理、精幹效能的原則,按照因事設崗、競聘上崗的思路,建立崗位公開招聘、簽訂聘用合同、定期考核和解聘辭聘等制度的崗位管理機制,引入競爭激勵機制,逐步建立起新型的用人管理制度。二是定崗定員在前期開展崗位分類調研、初步掌握現有工作資源概況的基礎上,結合當前工作需要和賦予將來發展以一定的前瞻性,按需設崗,因事定崗,以崗定人。具體崗位,按照科學合理、精簡效能的原則設置,分為辦公室辦事員和工勤人員崗位。三是定期組織業務學習,確保聘用人員儘快熟悉業務,提升聘用人員工作業務能力。參照公務員管理相關制度規範聘用人員日常管理。

三、項目績效情況

該預算項目資金全部用於支付中心聘用人員工資、社保、公積金等,有效地維持本單位工作正常運轉,實現既定目標、完成預算支出。

四、評價結論

綜合評價等級為優。本次自評得分98.5分。

五、主要經驗做法

一是領導高度重視,立項前多次組織調查研究,經慎重考慮後形成結論,確保該項目的科學性、嚴謹性;二是實施過程周密細緻,項目啟動前認真學習相關規定,嚴格落實財務管理制度,保證經費使用合法合規、公開透明。

殘聯項目績效自評報告 篇12

一、基本情況

(一)項目概況

隨着美安科技新城的迅速開發,入園企業不斷增加,用水及污水量也將迅速增加。為改善園區基礎設施條件、提升發展環境,市政府啟動美安污水處理廠(一期)建設工作,新建美安污水處理廠一座,並對美安科技新城南區現狀污水提升泵站進行改造。項目概算總投資9004.25萬元。

(二)項目決策情況及資金到位情況。

1.項目決策情況

美安污水處理廠(一期)項目列入部門預算經費為1600萬元,20xx年實際支付1600萬元。

2.項目資金到位情況

項目20xx年到位資金1600萬元(其中,20xx年專項債資金1500萬元),現已全部撥付至最終收款方。

預算單位:海口國家高新區管委會

主管部門:海口國家高新區管委會

項目負責人:李彬

聯繫電話:

二、績效目標完成情況分析

(一)資金情況分析。

在項目資金使用上,業主、代建單位嚴格執行政府投資項目和資金管理辦法,嚴格落實資金審批程序,加快資金撥付,全面保障項目建設資金用款需要。

(二)總體目標完成情況分析。

項目年度目標為:完成項目建設。

項目年度完成情況:項目已按期完成計劃施工要求,嚴格執行預算,確保質量,未發生安全事故,保質保量完成任務。

(三)績效指標完成情況分析。

1.產出指標:驗收合格率

目標:竣工驗收合格率≥95%。

完成情況:已完成。項目暫未完工,暫未發現不合格情況,預計竣工驗收合格率100%。

2.產出指標:超概算項目比例

目標:超概算比例≤5%。

完成情況:已完成,項目未超概。

3.效益指標:超概算項目比例

目標:項目受益人數≥1000人。

完成情況:已完成,項目建成後,主要服務範圍為:北起南海大道,南至美安四橫路,西抵海口市行政邊界、粵海鐵路線和美安一縱路,東抵粵海大道。經計算,總服務面積為:16.74平方公里。

4.滿意度指標:服務對象滿意度

目標:受益羣體滿意度≥85%。

完成情況:已完成,美安污水廠工程的建設,有效地解決服務區域的水污染問題,為美安科技新城服務,為社會服務,可改善新區環境,提高衞生水平,保護人民身體健康。

(四)整體績效自評。

該年度美安污水處理廠(一期)項目整體效益目標已按時完成,績效自評分數95分,自評等級優。

三、發現的主要問題和改進措施

四、績效自評結果擬應用和公開情況

擬將績效自評結果用於後續對於代建、施工等單位的履職盡責以及專業勝任能力的考核,可作為後續相關合作的考慮因素。

五、績效自評工作開展情況

根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》,我們單位以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口,推動財政資金聚力增效,提高公共服務供給質量,增強政府公信力和執行力。按照“預算花錢必問效”的原則,我單位持續對政府投資項目,尤其是獲得中央資金的項目開展績效自評工作,強化績效目標管理,做好績效運行監控,並開展績效評價和結果應用。

六、其他需要説明的問題

暫無。

殘聯項目績效自評報告 篇13

收到《關於進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》後,市美麗辦高度重視美麗鄉村建設績效評價工作,下發《20xx年度美麗鄉村民生工程績效評價和羣眾滿意度調查工作注意事項》,按照《宿州市美麗鄉村建設績效評價辦法》(宿美辦發〔20xx〕10號)和《20xx年度全省美麗鄉村建設驗收辦法》(皖美辦發〔20xx〕3號)的要求,積極組織開展自評工作。在各縣區自評的基礎上,結合縣區自報20xx年度美麗鄉村建設進度情況,市美麗辦組織人員分組進行現場考評。現將我市美麗鄉村建設績效自評情況報告如下:

一、項目總體情況

根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室下發的《關於印發20xx年度全省美麗鄉村省級中心村建設名單的通知》(皖美辦發〔20xx〕1號)文件精神,我市共有34個省級美麗鄉村中心村建設任務:碭山縣5個、蕭縣5個、埇橋區5個、靈璧縣13個、泗縣6個。按照《省美麗鄉村建設實施辦法》要求,本年度目標任務為12月底前完成建設任務的70%,目前已完成工程進度的89.1%。

二、績效自評情況

省級中心村建設成效類指標(100分),自評99.1分。

按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美”的要求,宿州市20xx年度34個省級中心村多數已完成年度目標建設任務。

一是建設規劃編制及執行。各縣區在規劃過程中圍繞省、市美麗鄉村建設的指導思想和規劃原則,聘請具有專業資質的規劃團隊進行規劃,多次召開兩委會議、村民代表大會、羣眾座談會,充分尊重羣眾意願,結合中心村的村莊特色、歷史人文、地域特點和發展方向以及省規劃要求,對中心村的選址、人口規模、預留髮展空間進行了充分的調研討論,調整完善規劃成果,規劃體現中心村特色和地域特點。

二是重點建設任務按序時完成。公共服務中心、污水處理設施、道路硬化、村莊美化等建設工程多數已基本完工,亮化、綠化、特色打造等提升工程成效明顯,村莊基礎設施和公共服務配套不斷完善。通過“三清四拆”集中整治、生活垃圾清掃清運城鄉一體化運行等途徑,配齊鎮村環衞保潔人員,完善長效管護機制,實現公共服務設施和衞生保潔的長效運行、管護。

三是產業基礎不斷增強。通過整合項目,加大培育力度,20xx年度34個省級中心村集體經營性收入均超過15萬元;通過新型經營主體培育和農業社會化服務水平提升,土地適度流轉、經濟效益增加,農民人均純收入明顯提高。

四是農村精神文明建設成效顯著。通過開展各類評選活動、志願服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念更深入人心。

五是羣眾滿意度不斷提升。隨着村環境的'優化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,羣眾參與美麗鄉村建設的積極性和主動性增強,對美麗鄉村建設的認可度和滿意度不斷提升。

省級中心村加分項(2分),自評2分。

1.各村均能尊重羣眾意願,突出農民主體,村莊建設與管理羣眾參與度高。

2.各村均能優先採用生態措施,充分利用當地資源,就地取材改善環境,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環境自然和諧,村莊美化綠化,村容村貌整潔,建成鄉愁濃郁、生態宜居村莊。

3.村莊內將因地制宜建設了大小合適的文化體育休閒等公共服務場所。

長效管護情況評估(1分),自評1分。

20xx-20xx年度中心村長效管護機制健全,落實較好,村容村貌整潔,基礎設施運行維護正常,羣眾滿意度高。

三、下步工作打算

(一)加快推進20xx年度省級中心村工程建設進度。嚴格按照建設要求,加大調研力度,進一步加快工程施工進度,爭取年底工程類項目大頭着地,20xx年上半年進行亮點打造和特色提升,全面完成建設任務。

(二)及早謀劃啟動20xx年度省級中心村項目建設。為有效地進行工作銜接,更好地推進全市美麗鄉村建設,按照省美麗辦下發的《關於開展20xx年度美麗鄉村省級中心村建設計劃摸底工作的通知》(皖美辦發〔20xx〕11號)要求,我市20xx年度省級中心村建設計劃數已上報省美麗辦,各縣區正實地考察,精心選點,爭取早定點、早規劃、早開工、早建設。

(三)持續抓好20xx-20xx年度省級中心村長效管護機制落實。為確保已通過考核驗收的美麗鄉村省級中心村常態長效運行,健全、完善管護工作制度,落實鎮村管護主體責任,壓實管護人員的工作責任,實現制度管人。引導羣眾投資投勞,鼓勵社會資金參與,財政資金予以支持,確保管護資金有保障。加大管護工作的監管力度,嚴格考核獎懲,提高管護質量。

殘聯項目績效自評報告 篇14

一、基本情況

根據《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》(中發〔20xx〕1號)、《農業農村部關於印發〈20xx年鄉村產業工作要點〉的通知》(農產綜函〔20xx〕3號)、阮成發書記在省委農村工作會議上的講話、市委書記在市委農村工作會議上的講話、《中共昌寧縣委辦公室關於印發蘇格非同志在中國共產黨昌寧縣第十三屆委員會第七次全體會議上的報告通知》(昌辦發〔20__〕116號)、《昌寧縣人民政府關於印發政府工作報告的通知》(昌政發〔20xx〕1號)、《中共昌寧縣委辦公室關於對縣委十三屆七次全體會議工作報告任務進行立項分解的通知》(昌辦發〔20xx〕7號)要求,為貫徹落實黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神,以及全國農業農村廳局長會議部署,打造農業全產業鏈,提升鄉村產業鏈供應現代化水平,促進農村一二三產業融合發展,豐富鄉村經濟業態,構建現代鄉村產業體系,拓寬農民增收渠道,紮實推進“十四五”鄉村產業工作開好局、起好步,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,實施好鄉村振興“百千萬”工程,建成1個集現代農業、休閒旅遊、田園社區為一體的田園綜合體,2個鄉村振興示範區(昌寧縣枯柯河流域高原特色現代農業示範區、昌寧縣滄江茶源鄉村振興示範區),15個鄉村風貌特色化、產業發展專業化、生活品質現代化的精品示範村,30個生活富裕、生態優美、人與自然和諧共生的美麗鄉村。

二、項目績效自評工作開展情況

成立組織領導機構,召開專題會議,明確分工,提出要求,組織相關人員進行培訓,對部門績效考評辦法進行學習,把握績效自評標準和要求。根據部門預期績效目標設定的情況,審查對應的資料,按照自評方案對履職效益和質量做出評判。對照評價指標體系與標準,通過分析相關評價資料,對項目績效情況進行綜合性評判並計算打分最後形成評價結論並撰寫自評報告。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

項目資金到位1200萬元。

(二)項目績效指標完成情況

(1)產出指標

①數量指標:鋪設污水管道(≥1513米),新建道路(≥1472米),道路提升改造(≥5200米),河道治理(≥502米),產業配套服務(≥1項)佔計劃的100%。

②質量指標:工程驗收合格率100%,佔計劃的100%。

③時效指標:完成時間(≤20__年5月31日),佔計劃的100%。

④成本指標:完成投資(≥1200萬元),佔計劃的'100%。

(2)效益指標

①社會效益指標:完成建設項目示範點1個,帶動農户增收100萬元,佔計劃的100。

②生態效益:完成污水處理示範點1個,佔計劃的100%。

③可持續影響指標:工程設計使用年限(≥10年),佔計劃的100%。

(3)滿意度指標

①項目區羣眾滿意度90%,佔計劃的100%。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目完成時間為20__年5月31日,故未進行工程驗收。

五、績效自評結果

該項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,完成績效指標;項目資金撥付及時;項目質量及節支增效措施明顯,項目社會效益顯著,服務對象滿意度高,有效推進了績效目標的實施。項目綜合得分98.6分,自評等級好。具體項目自檢自查評分情況見附表《項目支出績效自評表》。

六、結果公開情況和應用打算

本績效評價完成後,績效自評結果將在本部門和縣財政局網站進行信息公開,接受社會監督。

七、其他需説明的問題

殘聯項目績效自評報告 篇15

一、績效自評情況

20xx年度我單位共有1個一級項目,為“省政府發展研究經費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關於省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發展研究經費”專項20xx年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評,自評得分為95.92分,項目支出績效目標整體完成情況較好。

二、績效自評存在問題

在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:

一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策諮詢機構,為省領導決策服務,專項經費的使用主要用於課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定,需待調研報告呈報後方能列支,經費支出的滯後延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由於上述客觀因素的影響,省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。

二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年,由於省委省政府工作任務調整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標,導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化,我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標,導致績效目標出現偏差。

三是研究成果數量和質量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數量和質量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數次的`論證和修改,經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關,部分課題還需經過專家評審後方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示,但直接轉化為政策文件的研究成果不夠,研究成果的質量有待進一步提升。

三、整改措施

針對績效自評存在的問題,我單位積極採取措施,分別從以下方面進行改進:

一是切實加快預算執行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的相關要求,督促業務部室加快項目實施進度,切實加大預算執行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務。

二是密切關注目標任務開展情況,確保實際工作切合績效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求,緊緊圍繞《績效目標批覆表》規定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調整自身工作方向和內容,確保績效目標得到全面貫徹執行。若因客觀因素未能完成績效目標,則嚴格按照省財政績效目標調整要求,及時調整年初制定的績效指標,確保績效目標順利完成。

三是加強研究數量和質量提升工程建設,不斷提高研究服務水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優勢,大力加強研究數量和質量提升工程建設,不斷創新研究方法,提高研究服務水平,緊貼貴州經濟社會發展和社會民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經費用出實效,使研究成果產生更強的社會效應。

殘聯項目績效自評報告 篇16

為加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20__〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20__〕32號)要求,按照豐都縣財政局《關於開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕18號)有關安排,現將平安建設及綜合治理工作經費項目資金績效自評報告如下:

一、項目基本概況

(一)項目概況

1.立項背景

十九屆四中全會指出,要堅持和完善共建共治共享的`社會治理制度,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,不斷提升社會治理現代化水平,確保人民安居樂業、社會安定有序。中共中央、國務院印發的《關於加快推進社會治理現代化開創平安中國建設新局面的意見》(中發〔20__〕11號),圍繞三個時間節點提出了工作目標:一是在20__年,黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成,共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年,現代化社會治理體系基本成型,社會治理能力現代化水平大幅提升,建設更改水平的平安中國目標基本實現。三是本世紀中葉,中國特色社會主義社會治理現代化全面實現,更高水平的平安中國全面建成。

2.項目實施情況

在平安豐都建設工作中,重點開展了以下幾方面的工作:一是推進市域會治理現代化。在三建鄉和高家鎮建國村開展“五治融合”社會治理體系試點,推進政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設。推進社區網格標準化建設,全建成1616個社區網格,4228名網格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經驗”豐都實踐行動。統籌開展見義勇為揚正氣樹新風行動、平安細胞創建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續創建平安家庭、平安社區、平安醫院、平安校園、平安景區等23萬餘個。出台了《關於完善矛盾糾紛多元化解機制的實施意見》,進一步優化完善矛盾糾紛多元化解工作機制,從源頭上預防和化解各類社會矛盾糾紛,切實維護社會和諧穩定。

3.經費來源和使用情況

平安建設及綜合治理工作經費20萬元,已全部下達使用完畢,無結轉結餘資金。

(二)項目績效目標。

深入貫徹十九屆六中全會精神,把創新社會治理作為經濟社會發展的主要工作來部署推進,不斷提升我縣社會治理現代化水平,全力維護全縣社會平安穩定。

二、項目績效評價工作情況

(一)投入

20__年平安建設及綜合治理工作經費項目資金20萬元,全由縣本級財政資金解決,資金到位率100%。

(二)管理

在項目實施過程中,嚴格執行項目資金管理,確保項目順利開展。

(三)產出

全縣全年未發生影響惡劣的重大安全穩定案事件。

(四)效果

1、社會效益:社會治理體系進一步完善,社會治理能力進一步增強。

2、安全感指數:99.64%

(五)評價結果和評價結論

本項目自評分為96分,評價等級為優等級,達到預期績效目標。

三、經驗總結、存在問題及意見或建議

(一)存在問題

工作經費不足,導致社區網格化服務管理工作、推進緩慢,我縣市域社會治理現代化建設嚴重落後,未達到市委考核指標要求。

(二)意見或建議

加強對社區網格化服務管理建設的經費保障,確保按時完成市委考核指標,提升我縣社會治理水平。

殘聯項目績效自評報告 篇17

一、項目基本情況

20__年,我市重大公共衞生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衞生計生行政部門的正確領導下,在上級業務部門的精心指導下,嚴格按照《中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目管理方案》的要求,全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人羣早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衞生監測、農村環境衞生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目,項目內容和目標已全面完成,取得了顯著成效。

二、評價工作開展情況

依照《20__年度重大公共衞生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評,同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查,項目實施總體評價良好,評價平均得分為95.95分。

三、項目實施情況

(一)項目決策

1、決策依據

根據《20__年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目相關管理方案》,制定了靈武市重大公共衞生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案,細化了資金使用,明確20__年項目工作內容、工作目標和工作要求,組織開展了項目工作。

2、資金分配

按照自治區財政廳、自治區衞生計生委《關於提前下達20__年重大公共衞生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20__】828號文件和《關於下達20__年公共衞生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20__】581號文件,20__年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衞生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元,

重大公共衞生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施,根據項目工作任務具體資金分配結果如下表:

(二)項目管理

1.資金管理情況

20__年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元,實際到位163.7萬元,到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標後,及時編入本級20__年度部門預算,並在本級人大批准後60日內下達到我單位,項目資金到位及時性100%;截止20__年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用20__年中央專專項結轉資金支付1496681元,利用20__年中央專項資金支付166350.55元),實際支出率達100%,20__年度項目資金支出率為10.16%,支出合規率100%。

2.項目實施管理情況

根據《20__年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目相關管理方案》,市衞計局制定了靈武市20__年重大公共衞生服務疾病控制項目工作方案,市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衞生服務項目培訓班18期,累計培訓專幹、村醫400餘人次。市疾控中心按照項目要求,完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。

四、項目績效情況

(一)目標完成情況

1、擴大國家免疫規劃項目

20__年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規疫苗應種75634劑次,實種75492劑次,以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人羣查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痺病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。

2、不明原因肺炎項目

20__年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例,未發生SARS、人禽流感疫情。

3、手足口病防治項目

20__年全市醫療機構報告手足口病病例54例、採樣53份(未完成全年60份的採樣任務),採樣率為98.15%,任務完成率88.3%。53份標本及時送檢,分離出EV71病毒2份,Cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現重症及死亡病例,未發生手足口病聚集性疫情。

4、流感監測項目

20__年,靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監測到流感樣病例295例,未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。

5、艾滋病防治項目

按照《20__年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,積極創新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標責任書,強化了部門職責和任務,定期組織召開年度工作例會,瞭解各單位工作開展情況。20__年自願諮詢檢測任務1000人次,完成1048人次,任務完成率100.48%;哨點監測任務400人,實際完成監測400人,任務完成率100%;解毒藥物維持治療:20__年服藥17人(較20__年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止20__年12月31日,轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預:全年CD4檢測51人,感染者規範隨訪比例為82.25%。重點人羣干預:20__年6次進校園宣講,向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識,覆蓋8000人次。1次進工地,對流動人羣進行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部於每月10日前填報至艾滋病防治信息系統,各項工作均按時完成。

6、結核病防治項目

20__年定點醫院結核病門診初診病人351例,拍X線胸片340例,拍片率96.87%;門診查痰338例,查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例,其中病原學陽性病人49例、塗陰病人42例,單純性結核性胸膜炎12例,肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查,篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人羣15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例,治療成功人數63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例,規範管理率97.09%;規範服藥肺結核患者94例,規範服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。

7、慢性病綜合防控項目

為進一步營造慢性病防控社會支持性環境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預防控制慢性病,20__年截至12月底累計建立健康主題公園3個,健康步道3個,健康小屋5個,累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設佈局合理,規範,設備完整,順利通過了自治區慢性病示範區複審。

8、嚴重精神障礙管理治療項目

自20__年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來,累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,確診並建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規範管理910人、規範管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規律服藥489人、規律服藥率50%,精神分 裂症服藥人數382人,服藥率85.84%,精神分 裂症規律服藥249人、規律服藥率55.96%。

9、癲癇防治管理項目

20__年新增管理病例32例,累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。

10、心血管高危人羣早期篩查與綜合干預項目

心血管病高危人羣初篩調查完成率102.2%,心血管病高危對象干預率98.23%,心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。

11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目

任務完成情況:全年完成重點人羣篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽性結果為0;家犬驅蟲9136只,完成率61%(9136/15000),採集犬糞534份,犬糞抗原監測317份,監測完成率100%(317/300),陽性2份,感染率0.63%;累計監測豬572頭(只),完成監測任務的100%(572/500)。

質量完成情況:已對確診病例規範化管理,做到一人一檔,對服藥病人每半年隨訪一次,病人規範管理率100%。

進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。

12、布魯氏菌病防治項目

目標任務完成情況:全年完成重點人羣篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導82例,完成率100%(82/80);職業人羣干預1500人,完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。

目標質量完成情:已對確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規範管理率100%。

目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。

13、地方病防治項目

目標任務完成情況:20__年已完成採集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求,按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。

目標質量完成情況:20__年合格碘鹽食用率92.67%、甲狀腺腫大率4.50%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L,孕婦尿碘中位數148.3ug/L,飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外,均已達到目標要求,並將總結報告抄送相關部門。

目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。

14、農村環境衞生監測項目

目標任務完成情況:完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入户調查表100份、農村學校衞生情況調查表5份、土壤採集與監測結果報告40份。

目標質量完成情況:根據《20__年寧夏農村環境衞生監測工作方案》,完成了我市農村環境土壤採樣監測工作,共採集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),檢測結果:重金屬均未超標,蛔蟲卵陽性樣品4份,佔20%,活卵未檢出。

目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年11月底完成該項目。

15、學生健康危險因素及常見病監測項目

目標任務完成情況:20__年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人,實際完成監測人數為1203人,完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人,完成目標任務95.83%。

目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的複測,以質控檢測誤差。

目標進度完成情況:按照監測方案要求,已於20__年12月底完成該項目。

16、飲用水衞生監測項目

目標任務完成情況:上半年完成枯水期採樣47份的目標任務,下半年完成豐水期採樣49份的目標任務。

目標質量完成情況:上半年枯水期採樣47份,其中氟化物超標26份;下半年豐水期採樣49份,其中氟化物超標29份。

目標進度完成情況:按照方案要求,按時完成全年目標任務量。

17、青少年視力調查項目

目標任務完成情況:20__年兒童青少年近視調查共監測2554人,按監測要求完成目標任務數。

目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的複測,以檢驗檢測誤差。

目標進度完成情況:按照監測方案要求,完成監測目標任務,並完成數據的錄入上報及分析總結工作。

18、鼠疫防治項目

嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求,超額完成各項監測任務並能夠及時上報和總結匯報,具體任務完成情況如下:

(1)動物病原學檢測:全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只,實際剖檢鼠982只,完成率100%。經實驗室培養分離,結果全部陰性。

(2)媒介病原學檢測:全年應梳檢鼠300-500只,實際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經實驗室培養分離,結果全部陰性。

(3)動物血清學檢測:全年應採集血清不少於100份,實際採集血清218份,完成率100%。所採集血清用間接血凝微量法進行檢測,血清間接血凝試驗結果滴度<1:4,全部判定為陰性。

目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只,媒介病原學檢測1399匹,分離培養全部陰性;按時完成監測數據網絡直報,做到全年無錯報、漏報事故發生,網報數據與原始記錄相符並一致,網絡直報率達到100%。

目標進度完成情況:20__年4月-11月按照監測工作進度要求,按時完成了監測任務,並完成數據的錄入上報及分析總結工作。

(二)項目效果

1、項目經濟效益項目工作的實施,減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。

2、項目社會效益項目工作的實施,掌握了目標人羣的健康狀況,普及了疾病預防知識,提高了居民的健康意識,羣眾對項目核心知識知曉率明顯提高,兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監測和高危篩查,及早發現病人,及早採取干預措施,有效防止了傳染病暴發疫情和慢性病的發生,保障了羣眾身體健康;免費治療項目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發生率。

3、可持續影響項目工作的實施,使羣眾掌握了疾病預防知識和技能,提高了羣眾健康水平;提高了醫務人員的業務水平。

4、受益羣體滿意度

通過羣眾和患者對重大公共衞生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人羣患者滿意度為96%;結核病患者服務態度滿意度為100%,方便程度滿意度90%,治療效果滿意度95%;20__年治癒和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。

五、存在問題

(一)利用20__年項目結餘資金支付了20__年項目支出,造成當年項目資金支出率較低。

(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。

(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大,隨意更換住址及電話號碼,易造成失訪。

(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業技術人員少,操作技術亟待培訓提高。

(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規範。

六、相關建議

1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作,提高羣眾健康知識知曉率,積極主動參與項目,確保項目工作的順利開展。

2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衞生服務人員項目培訓工作,重點培訓項目管理方案和技術規範,提高工作人員的技術水平。

3.強化項目督導。按照項目管理方案要求,定期開展督導評估,保質保量完成項目工作任務。

4.規範資金使用。按照項目管理方案要求,合理規範使用資金,提高項目資金使用率。

殘聯項目績效自評報告 篇18

一、項目基本情況

(一)項目概況

依據《關於建立健全耕地保護共同責任機制全面加強耕地保護工作的通知》《安徽省國土資源廳關於開展安徽省耕地後備資源調查評價工作的通知》《關於推進高標準農田建設(20xx-20xx年)的意見》《國土資源部關於進一步做好徵地管理工作的通知》,劃定基本農田保護區嚴格控制了對耕地的佔用,切實保護了耕地,對實現耕地總量動態平衡起到了重要作用;加強土地整治,提高農業綜合生產能力;補充耕地實行第三方檢測確保工程質量,強化耕地保護。具體工作內容:永久基本農田保護標誌牌維護更新,土地整治項目驗收復測,徵地補償標準調整,新增耕地上圖入庫,建設用耕地剝離耕作層表土再利用試點,基本農田保護及動態巡查。

(二)項目績效目標

1.項目年度目標:

完成我市20xx年末耕地保有量不少於375866.67公頃,永久基本農田保護面積不少於317606.67公頃,完成補充耕地任務11450畝。

2.本年度實際完成情況:

完成我市20xx年末耕地保有量不少於375866.67公頃,永久基本農田保護面積不少於317606.67公頃目標任務。具體為耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量476.4萬畝,補充耕地 1.6143萬畝等。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

本次績效評價是針對20xx年耕地保護及土地整治工作進行,通過此次評價工作,客觀反映出項目資金利用情況以和項目執行情況等。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

依照項目初期制定的績效目標申報表中的相關內容,按一定的評價程序,運用科學的評價方法、按照產出、效益、滿意度等一級指標及層層分解的`二、三級指標和年度指標值等評價的內容和標準對評價對象的項目資金執行率、產出情況、效益情況和滿意度情況等進行客觀公正地考核和評價。

(三)績效評價工作過程。

依據項目初期設定的考核指標對照項目實際完成情況進行衡量打分,從而獲得本項目的實際分數。

三、綜合評價情況及評價結論

按年初設立的項目申報表的相關內容進行績效評價,完成情況較優,只是項目資金尚未使用完畢。

四、績效評價指標分析

1.年度資金執行情況分析

本項目全年預算資金數617+30(追加)共計647萬元,全年項目資金執行數為632萬元,執行率為98%。具體執行情況為:

(1)用於項目支出632萬元。

2.產出指標完成情況分析

(1)數量指標

年初設定指標:耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量476.4萬畝,補充耕地1.14萬畝

完成情況:20xx年度完成耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量)476.4萬畝,補充耕地 1.6143萬畝。補充耕地完成數超目標任務。

(2)質量指標

年初設定指標:符合耕地保護及土地整治指標要求。

完成情況:按質完成耕地保護及土地整治目標要求。

(3)時效指標

年初設定指標:截止20xx年底完成目標任。

完成情況:按規定時間內完成了當年度耕地保護及土地整治各項目標任務。

(4)成本指標

年初設定指標:項目支出成本控制在預算審批金額的額度內且支出規範。

完成情況:項目實際支出符合相關項目預算批覆用途。

2.效益指標完成情況分析

(1)經濟效益

年初設定指標:耕地佔補平衡。

完成情況:通過20xx年度耕地保護及土地整治項目建設,進一步提升了土地利用和整治能力,實現了預期經濟目標要求。

(2)社會效益指標

年初設定指標:引導公眾參與耕地保護與整治活動。

完成情況:通過宣傳和實際整治相結合,20xx年度耕地保護及土地整治工作取得了滿意的社會效益。

(3)生態效益指標

年初設定指標:項目實施後進一步減少對耕地的破壞。

完成情況:通過20xx年度本項目的建設,在充分考慮當地生態與環境的前提下,合理開展了土地利用與土地整治活動,協調保護與利用,生態效益效果明顯。

(4)可持續影響指標

年初設定指標:建立聯動考核機制。

完成情況:通過項目實施,增強了公眾從自身做起,從小事做起,進一步提高全社會關心土地意識,減少對土地資源的破壞,促進土地的開發、利用、保護和管理,從而促進土地資源的可持續發展。

3.滿意度指標完成情況分析

年初設定指標:受益對象對耕地保護及土地整治工作滿意。

完成情況:通過隨機電話訪問等形式,對受益對象滿意度調查結果為滿意。

五、存在問題及原因分析

偏離績效目標的原因為項目資金未使用完畢。

六、有關建議

提升項目預算編制質量。

殘聯項目績效自評報告 篇19

一、項目基本情況

按照《山東省財政廳 山東省衞生健康委員會關於下達20__年衞生健康資金(重大傳染病防控、醫療服務與保障能力提升)預算指標的通知》(魯財社指〔20__〕44號)、《山東省衞生健康委員會關於印發山東省20__年重大傳染病防控項目疾病控制工作實施方案的通知》(魯衞疾控字〔20__〕25號)、《濟南市財政局 濟南市衞生健康委員會關於下達20__年衞生健康資金(重大傳染病防控)省級預算指標的通知》(濟財社指〔20__〕51號)和《關於印發濟南市20__年度疾病預防控制相關重大疾病防控和健康危害因素監測項目實施方案的通知》(濟衞疾控函〔20__〕39號)要求,結合20__年度全市結核病防治工作計劃,按照20__年中央補助山東省結核病防治項目實施方案的要求,積極落實各項工作要求,設定了年度總體工作目標,即加強結核病患者治療和管理,提高結核病患者和耐多藥結核病患者發現率、規範治療率、管理率及治療成功率。市疾控中心組織全市結防機構認真落實各項工作措施,積極開展宣傳教育,加強督導檢查和技術指導,強化技術培訓,完善體系建設,建立聯防聯控機制,實驗室能力得到較大提高,基本完成年度各項任務目標,肺結核疫情總體呈下降趨勢,取得了較好的經濟效益和社會效益,公眾和患者的健康權益得到保障、滿意度高。

二、資金情況

本項目市級以上資金總額為184.87萬元,全部為財政撥款,執行數184.87萬元,執行率為100%。

三、績效自評情況及偏差原因分析

20__年,我市報告肺結核和疑似肺結核患者的總體到位率96.91%、肺結核患者病原學陽性率39.06%(未達到大於50%要求),主要由於我市大多數肺結核病人在山東省胸科醫院就醫,省胸科醫院接診的病人的陽性率沒有達到50%的要求;耐多藥肺結核高危人羣耐藥篩查率87.30%、肺結核患者成功治療率96.21%、肺結核患者規範管理率99.23%。

20__年,根據計劃和工作需要,召開年度工作會議和推進會,安排部署業務工作,及時解決發現的問題,落實相關措施,確保各項工作順利開展”,及時召開了工作會、推進會和溝通協調會,起到了部署、推動工作的預期效果。全年依託市級繼續醫學教育項目舉辦培訓班2次,兩個培訓班邀請國家及省級領導和專家授課,師資力量雄厚,培訓內容豐富,極大提升了培訓質量。按照要求開展了半年督導檢查、學校結核病專項排查,及時發現了工作中存在的問題和不足,列出問題清單及時整改。

全市按照《中國結核病防治實施規劃指南》要求,規範開展結核病防控工作,積極開展患者發現、治療和管理工作,免費提供一線抗結核藥物,減少耐藥肺結核發生,為患者個人及社會減輕經濟負擔,減少肺結核疫情發生,保護羣眾身體健康,服務對象滿意度,12345諮詢件均及時回覆。

自評得分總分為98.75分。