農村項目績效自評報告(精選19篇)

農村項目績效自評報告 篇1

牢固樹立“安全第一”思想,根據各級文件指示精神,我校始終堅持安全工作月查月報制度,積極創建平安和諧校園,措施得力,成效顯着。現將我校校園安全工作開展情況作簡要彙報如下:

農村項目績效自評報告(精選19篇)

一、建立安全工作領導責任制,層層落實責任,責任具體到人

學校成立有安全工作領導小組,亓俊發校長為學校安全工作的第一責任人,亓峯同志為安全工作常務副校長,各處室主任為具體安全管理人,各個方面及重點防範部位責任到人,班主任與學校、班主任與學生及家長分別簽訂安全目標責任書,建立起了完善的安全工作責任制和管理系統。

二、建立健全了各項安全工作制度

學校重新修訂了安全工作制度,修訂了《學校安全會議制度》、《學校安全檢查制度》《學校衞生安全工作制度》、《學校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責》和《建築物受損應急預案》、《火災應急預案》、《疏散應急預案》、《不法人員入侵校園預案》、《學生傷病應急預案》、《學生中毒應急預案》等制度,除常規制度外,我校新制定了《汶水學校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學校預防甲型流感應急預案》。

三、落實檢查制度,認真進行排查,及時消除隱患

全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的`檢查,發現情況及時處理。各部門各處室人員,特別是責任人嚴格進行自查工作,學校安全領導小組對各責任區進行月檢查。學校強化傳達保衞人員責任,堅持夜值班和雙休日值班制度,確保校園財產安全。

農村項目績效自評報告 篇2

一、基本情況

(一)大督查經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

(1)督促檢查黨中央、國務院、省、州、市重要文件、重要工作在開遠市貫徹落實情況的督促檢查和彙總反饋;

(2)各級黨委、政府重要會議作出全局性的、重大的和有關熱點、難點問題以及具有查辦性質的決議、決定貫徹落實情況的督促檢查和反饋;

(3)做好上級黨委、政府主要領導到基層調研指導、督促檢查的指示精神和市委、市政府主要領導批示、交辦事項的查辦落實和反饋;

(4)負責對市級各部門和市人大、市政協、市法院、市檢察院、駐開部隊辦理人大代表建議、政協委員提案情況進行督促檢查和反饋;

(5)統籌協調指導各鄉鎮(街道)黨委(黨工委)、市級各部門開展督促檢查工作;

(6)圍繞社會普遍關注、人民羣眾反映強烈的突出問題,針對性地開展調研。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。20xx年:緊緊圍繞中央、省、州、市的會議、文件精神和工作部署和開遠經濟轉型升級跨越發展,堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,確保了中央、省、州、市委決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實。20xx年:堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,有效發揮督查工作的“三督三查”職能,疏通了各項工作在推進落實中的“腸梗阻”,確保了重大項目、重點民生工作穩步推進,確保了上級的決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實,為跑出開遠加速度作出應有的貢獻。

(2)階段性目標:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。

(二)信息工作經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

積極收集報送全市在脱貧攻堅、鄉村振興、生態文明、經濟轉型等工作中的亮點經驗做法,以及存在的困難問題,通過黨委信息渠道,積極向上推介開遠,反映基層在貫徹落實上級政策中存在的困難和問題,發揮好信息服務上級領導和市委領導的參謀助手作用。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務;進一步規範全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。20xx年:統籌協調發揮好信息服務上級領導和本級領導的參謀助手作用,在全州黨委信息工作中爭創一流,結合州委辦安排的約稿任務,以及本級領導的關注點,分別到部門、到企業、到羣眾中去深入瞭解我市在黨的建設、項目推進、民生改善中等各項工作中遇到的困難和問題,形成有分析、有案例、有建議的信息專報供市級領導參閲。20xx年:調整信息結構,不斷提高黨委信息質量,確保黨委信息渠道暢通;落實目標任務,加強上下左右的溝通協調,完善黨委信息考核評比機制;加大黨委信息編輯力度,做好基層服務工作;強化信息研判,加強信息調研,增加信息深度,提高信息價值。加大人才培養力度,提高信息員工作水平。

(2)階段性目標:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務;進一步規範全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。

(三)政策研究及改革督察經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

圍繞市委各個時期的中心工作和決策部署,組織、協調力量對全市經濟社會發展中帶有全局性、關鍵性的問題進行調查研究,提出建議、意見,供市委決策參考;二是根據市委、市政府領導的指示,組織力量參與起草、擬製市委、市政府部分重要文件、文稿和領導講話稿;三是根據形勢需要組織撰寫宣傳、闡釋黨的路線、方針、政策的文章;四是組織、協調、聯絡和指導各鄉鎮(處)、各部門調查研究方面的工作;五是調查瞭解各鄉鎮(處)、各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策情況,及時向市委反映經濟社會發展方面的新情況、新問題和新經驗;六是收集、組織和整理有關重要信息、政策資料,為市委決策提供信息服務和政策諮詢;七是負責上級對口部門、科研院校。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃的工作要求,提升對全市改革的統籌協調能力,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。大力“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

(2)階段性目標:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

(四)國家安全宣傳及相關工作經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金10.00萬元,使用項目資金10.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作。為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

(2)階段性目標:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

(五)檔案管理運行維護工作經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金9.00萬元,使用項目資金9.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

(1)發揮檔案館為國守史為黨管檔的.職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》,確保各類檔案資源安全。

(2)提升檔案工作管理水平。建立科學的管理制度,逐步實現保管的規範化、標準化。

(3)不斷提高檔案管理人員檔案修復技術水平,掌握檔案字跡和紙張的加固、去污、去酸、修裱等維護檔案安全專業技術。。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案100%修復。20xx年:加大對檔案館幹部隊伍的培訓,提高檔案人員的水平和綜合素質。

(2)階段性目標:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。

(六)購置相關辦公設備經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金6.00萬元,使用項目資金6.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

2.項目績效目標

(1)總體目標:為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

(2)階段性目標:為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

(七)開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金109.53萬元,使用項目資金109.53萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

(1)履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》。

(2)開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。

2.項目績效目標

(1)總體目標:履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》;開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。

(2)階段性目標:為慶祝中國共產黨成立100週年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、製作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳佔地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料為主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮鬥的光輝歷程。同時,為配合中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩並肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。。

(八)項目組織管理情況。

一是確定監控重點,側重於將各項目年度工作任務納入績效運行重點監控範圍;二是明確監控內容,從績效目標預期完成情況、專項經費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預算執行績效運行監控分析要點;三是建立定期報送制度,每季度按照明確的績效運行監控分析要點報送相關情況,在規定時限內報送市財政局;四是及時督促整改,根據績效目標實施情況,分管領導督促各科室結合績效評審報告所反映的問題進行及時整改,促進各科室按照年度計劃實現績效目標。

通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,瞭解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

1.績效評價目的

瞭解中共開遠市委辦公室項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

2.績效評價對象

本次績效評價涉及項目7個,其中:市級財政支出項目7個,上級轉移支付項目0個。

3.績效評價範圍

本次績效評價涉及項目7個,其中:一般公共預算支出項目:6個,政府性基金預算支出項目1個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

(三)績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展,由行政科牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

三、評價情況及評價結論

(一)績效自評結論

部門開展績效自評項目數量7個,評價結果為“優”7個,“良”0個,“中”0個,差0個。

(二)績效目標實現情況

1.項目1(大督查經費項目)績效目標的實際實現情況:做好全州綜合考評項目的對接,協調、統籌全市涉及單位做好材料上報以及實地督查迎檢工作,做好市委領導批示交辦的各類專項督查工作。

2.項目2(信息工作經費項目)績效目標的實際實現情況:完成州級下達年度黨委信息工作考核任務,為上級黨委、市委、市政府提供決策參考,發揮信息服務開遠經濟社會發展大局作用

3.項目3(政策研究及改革督察經費)績效目標的實際實現情況:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

4.項目4(國家安全宣傳及相關工作經費項目)績效目標的實際實現情況:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

5.項目5(檔案管理運行維護工作經費項目)績效目標的實際實現情況:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。

6.項目6(購置相關辦公設備經費項目)績效目標的實際實現情況:進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

7.項目7(開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目)績效目標的實際實現情況:為慶祝中國共產黨成立100週年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、製作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳佔地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料為主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮鬥的光輝歷程。同時,為配合中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩並肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。

四、主要經驗及做法

(一)加強組織領導。加強對項目工作的全面領導,便於及時發現項目運行過程中出現的問題並加以改進。嚴格按照項目管理制度及財務管理制度實施,加強項目管理和監督,確保項目實施規範。

(二)專款專用。嚴格按項目規範要求,做到專款專用,確保項目工作順利開展。項目內所有支出都由報賬員把關,再經分管領導審核,最後由主要領導複審。尤其是在“三公”經費支出上,我們貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公”經費支出,保證專款專用,無截留、無挪用等現象,取得了良好效果。

(三)加強監督。對日常工作加強規範和監督,防止在項目執行過程中出現偏差。

(四)不斷加強學習與交流。通過與其他單位的工作交流,學習先進工作經驗做法,加強互相學習,共同提高。

五、存在的問題及原因分析

市委辦公室20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,達到了預期目標,但預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。針對上述問題,在今後的工作中主要從以下幾方面加強管理:一是明確主體,強化主體責任。成立領導工作小組,細化任務至各科室(局)。二是制定措施,提高效率。組織有關各科室(局)制定詳細的工作方案,確定評價指標細則。三是工作細化,嚴格項目管理。指定專人專管項目,跟蹤、督促項目進度,確保項目資金合理、合法、規範使用。四是嚴遵法律法規,確保資金使用規劃範。

六、有關建議

無。

七、其他需要説明的問題

無。

農村項目績效自評報告 篇3

根據南江縣財政局《關於開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號),我局高度重視,賡即安排專人對此項工作進行自查,現將情況彙報如下:

一、項目概況

(一)項目基本情況

1.地理標誌產品保護工作經費主要用於南江縣20xx年地理標誌保護產品的宣傳、監管、培訓等。20xx年地理標誌保護產品市場環境得到淨化,企業營商環境得到優化。

2.地理標誌產品保護工作經費納入20xx年初預算,預算金額9萬元。

3.經費的管理,建立有地理標誌產品保護工作專賬。

(二)項目績效目標

1.項目主要內容。

地理標誌產品保護工作經費用於南江縣創建知識產權強縣試點縣工作的地理標誌產品保護方面,南江縣的地理標誌產品保護工作得到進一步鞏固和提升,宣傳、培訓、監督檢查、配合抽檢等。

主要工作績效如下:

一、健全地理標誌工作體系方面。建立了6個地理標誌保護產品的標準體系,南江黃羊、南江金銀花等標準體系正在更新。各地標產品都建立了檢驗檢測體系和質量管理體系。

二、加大地理標誌保護力度方面。一是加強知識產權保護相關政策性文件制定。《南江縣商標品牌培育工作實施方案》的通知;南市監《商標一般違法判斷標準》等文件。二是積極開展知識產權專項行動。加大了對各地理標誌使用企業進行了查處,共出動車輛人次200餘次。對轄區內所有地標使用企業進行了全方位,無死角、拉網式監督檢查。

三、強化地理標誌專用標誌使用監督管理方面。對地理標誌專用標誌使用情況進行長效監管,凡有專項執法活動,地理標誌必查。加強對地理標誌專用標誌申請使用初審的調查、研究、研判。地理標誌專用標誌使用主動監測和調查處理情況。組織抽查檢查地理標誌使用企業,按照40%比例抽查,抽查了6家地理標誌使用企業。出動車輛人次108,沒有發現大的問題。

四、強化保護宣傳方面。加強了公益宣傳,印發宣傳資料5000餘份,印發了《南江縣知識產權宣傳週活動實施方案》的通知、南江縣市監督管理局關於印發深入推進安全宣傳“五進”活動實施方案的通知;在政府的網站上發佈了知識產權宣傳信息;在橋樑國小等單位開展知識產權“五進”活動。在全縣各單位、各鄉鎮開展知識產權業務培訓;縣市場監管局在市場監管系統內印發了“市場監管大講堂”學習活動實施方案的通知並要求積極參加學習知識產權業務。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批覆情況

嚴格加強專項經費和支付制度管理,實行專款專用。做好預算執行,加快預算支出進度,促進資金及時足額撥付。專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展和資金投入。同時注重提高資金項目的安全性,嚴格執行“收支兩條線”的規定,防止截留、坐支、挪用和私設“小金庫”,防止數據不實、虛假立項、騙取套取、擠佔挪用財政資金等行為。

(二)資金計劃、到位及使用情況

1.地理標誌產品保護工作年初預算9萬元。

2.資金到位。截至目前,地理標誌產品保護工作到位9萬元,到位率100%。

3.資金使用。該項目支出0元,支付進度0%。

(三)項目財務管理情況

我局內部管理制度健全,建立了《內務管理制度》,並嚴格按照南江縣財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法,規範了公務支出管理。嚴格履行財務審批手續,經費的開支管理及費用報銷均嚴格執行相關制度規定,堅持勤儉節約,確保資金的.規範使用與安全。本部門還自行組織了對該項目的績效評價,從評價情況來看20xx年我局始終認真貫徹執行《會計法》《預算法》《行政單位會計制度》等法律法規,建立了單位財務制度,加強了財政專項資金管理,嚴格按預算進度支付費用,各項經費支出嚴格按照政府採購、國庫集中支付等有關規定執行,預算執行完成和控制較好。

三、項目實施及管理情況

(一)項目組織架構及實施流程。

(二)項目管理情況。按照專項資金管理規定,結合工作實際情況,以保證每筆經費使用更加合理。

(三)項目監管情況。根據有關要求,成立績效評價工作小組。專門負責該項經費的規範使用和日常監督工作。

四、目標及績效完成情況

(一)目標任務完成情況

1.目標任務量完成情況。

抽查了6家地理標誌使用企業,出動車輛人次108。加強了公益宣傳,印發宣傳資料5000餘份。加大了對各地理標誌使用企業進行了查處,共出動車輛人次200餘次。

2.目標質量完成情況。

抽查了6家地理標誌使用企業,出動車輛人次108。加強了公益宣傳,印發宣傳資料5000餘份。加大了對各地理標誌使用企業進行了查處,共出動車輛人次200餘次。

3.目標進度完成情況。

抽查了6家地理標誌使用企業,出動車輛人次108。加強了公益宣傳,印發宣傳資料5000餘份。加大了對各地理標誌使用企業進行了查處,共出動車輛人次200餘次。

(二)項目效益情況

20xx年地理標誌保護產品市場環境得到淨化,企業營商環境得到優化。

五、評價結論

嚴格按照財政局的要求完成20xx年度預算項目績效計劃。

六、存在的問題及建議

(一)存在的問題

(二)相關建議

七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況

存在的問題:對績效考核的認識還需進一步加強,之所以達不到良好的效果,原因是通過考核解決什麼、還需什麼目的,缺乏深刻的反思

整改情況:一是科學審核考核項目。二是合理設定考核標準。

農村項目績效自評報告 篇4

根據《永興縣財政局關於做好20__年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20__〕19號),我中心對20__年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。20__年度我中心部門整體支出績效自評得分92分,現將有關情況報告如下:

一、部門、單位基本情況

(一)主要職責

根據中共永興縣委機構編制委員會辦公室關於《永興縣畜牧水產事務中心機構編制設置》的通知 (永編辦〔20__〕20號),設立永興縣畜牧水產事務中心,為縣農業農村局所屬正科級公益一類事業單位,整合有關畜牧水產公益服務職責。主要職責如下:

1.貫徹落實國家、省、市有關畜牧水產工作的政策、法規和縣委、縣政府有關決策部署,制訂並實施全縣畜牧水產事務工作規劃。

2.協助擬定全縣畜牧業、漁業發展規劃,開展有關產業化發展和資源保護利用研究以及有關生產、市場信息監測和統計分析服務,為有關決策提供參考意見;承擔有關產業發展項目相關服務工作。

3.承擔全縣畜牧業、漁業發展技術支撐和服務保障。負責畜牧水產新品種、新技術的引進、示範、推廣以及畜牧業、漁業職業技能培訓和開發工作;為畜禽水產品質量安全、獸醫、獸藥、飼料、定點屠宰等管理提供相關服務。

4.承擔動物疫病防控相關事務性工作。開展相關規劃、方案評估論證服務;為相關防控和安全設施建設提供指導服務;承擔防疫和獸醫技術培訓、防疫物資供應等工作,參與疫情應急處置相關工作。

5.承擔縣農業農村局交辦的其他任務。

(二)部門組織機構及人員情況

1.部門組織機構情況

我中心共內設股室4個,分別為辦公室、畜牧業事務股、漁業事務股、動物防疫事務股(獸醫實驗室),均為正股級。

2.人員配置情況

20__年我中心共有編制23名,其中全額撥款事業編23名。領導職數:主任1名,副主任2名;內設機構正股級領導職數5名(含機關黨組織專職付書記1名)。共有在職人員20人,退休人員32人。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

20__年度財政撥款基本支出預算341.46萬元,實際支出331.73萬元,其中:人員經費291.22萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫卹金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費40.51萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、税金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)

(二)項目支出情況

2020__年初項目總預算236.74萬元,實際支出294.76萬元,其中漁業增殖保護經費支出0.07萬元,主要用於漁政執法和快艇1艘和衝鋒舟2艘的維護養護費;防疫服務費支出0.09萬元,主要用於動物防疫服務工作;重大動物疫病防控工作經費支出9.10萬元,主要用於購買防疫物資;畜禽水產品質量安全檢測經費支出7萬元,主要水產品質量抽樣檢測試劑及業務培訓;疫情監測經費支出8.96萬元,主要用於流行病的調查,動物實驗支出;生豬養殖無害化處理支出21.16萬元,主要用於對無害化處理企業的補助;病死畜禽無害化冷藏設施獎補支出33.60萬元,主要用於生豬規模場冷藏設施建設的獎補;特聘動物防疫專員經費支出60.77萬元,主要用於發放特聘動物防疫專員生活補助及其社保等;生豬規模化養殖場建設項目支出91萬元,用於生豬規模養殖場建設補助;禁捕退捕資金支出6.37萬元,主要用於禁捕退捕日常開支;村級動物防疫專員勞務補助支出19.54萬元,用於村級防疫員勞務補助。

三、政府性基金預算支出情況

四、國有資本經營預算支出情況

五、社會保險基金預算支出情況

六、部門整體支出績效情況

(一)預算配置

截至20__年12月31日縣編辦核定我中心編制23名,在職人數為20人,在職人員控制率為86.96%。

1.收支預算情況

20__年度收入預算578.20萬元,其中:財政撥款收入395.52萬元;上級補助收入182.68萬元;其他收入0萬元。

20__年度支出預算578.20萬元,其中:基本支出預算341.46萬元;項目支出預算236.74萬元;上繳上級支出0萬元。

2.三公經費預算情況:20__年度“三公經費”預算為3.96萬元,20__年度“三公經費”預算為3.56萬元,“三公經費”變動率為-10%。

(二)預算執行

根據《永興縣財政局關於批覆20__年度部門預算的通知》批覆給我中心20__年預算數為:總收支預算578.20萬元,上年結轉13.02萬元,年底結餘0萬元。

20__年無追加預算,預算控制率為0。

20__年我中心沒有新建樓堂館所,無新建樓堂館所投資概算。

(三)預算管理

20__年,我中心支出預算578.20萬元,實際支出880.38萬元,預算完成率為65.68%。其中,預算按安排公用經費21.84萬元,公用經費實際支出40.51萬元,控制率185.48%。

20__年我中心“三公經費”實際支出數為3.55萬元,“三公經費”預算安排數為3.56萬元,“三公經費”控制率為99.72%。

20__年實際政府採購金額為26.60萬元,政府採購預算數為27.21萬元,政府採購執行率為97.76%。

通過內部控制制度建設,制度管理深入人心,財務管理工作穩步提升,各項規定進一步細化,管理措施落實有效,提高了管理效能,節支效果顯著。資金使用嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定,資金的使用執行了完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批覆的用途,無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

(四)預算支出績效

1.積極指導養殖企業穩產保供。一是抓復工復產。組織空欄生豬養殖場切實做好“大清洗、升級改造、大消毒”等工作,主動幫助養殖場聯繫種豬和豬苗,推動全縣空欄場儘快復產復養,20__年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規模養殖場除轉行的外,其他的現全部復養成功。二是抓招商引資。積極引進天心種業,正大、正邦、温氏、六和新希望、新五豐等大型養殖企業到我縣發展生豬產業,新希望六和公司與柏林鎮簽訂了投資3.5億元生豬養殖項目,計劃建設一個年出欄15萬頭的大型生豬養殖場;正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養殖項目,計劃在油麻鎮建設一個年出欄10萬頭的大型生豬養殖場。目前民間投資興建年出欄上萬頭生豬的規模場如馬田楊家坳生態農業有限公司,洋塘鑫健生態種養殖專業合作社等等已投入生產,發展勢頭良好。

2.保護漁業資源綠色健康發展。一是鞏固禁捕退捕成效。開展漁網漁具清理整治工作和部分已標識登記農用船舶回收拆解工作,制定《永興縣重點天然水域禁捕網格化管理工作方案》,將全縣禁捕水域根據行政區劃設置為7網格,28個網格員,實施禁捕水域禁漁網格化管理。實施智慧漁政項目建設,完成項目設計方案,擬建設視頻、雷達監控點各20個,覆蓋水域範圍27公里,項目的建成將大大提高禁漁監管工作效率。二是紮實開展水產養殖種質資源普查。組織縣鄉普查成員下鄉入場(户)開展水產種質資源調查,目前已完成普查主體292家,並將普查主體基本信息及其資源數據信息全面錄入普查系統;完成稻田養魚普查面積1594.8畝,普查池塘水庫養殖面積55756.82畝,養殖水面普查率91.31%,較好地完成了省市下達的現階段的普查工作任務。

3.主動抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態環境保護工作中顯得尤為重要,也是為創造良好生態養殖環境關鍵的一環。為此,我中心及時爭取到國家的兩個項目資金,一個是700萬的畜禽糞污資源化利用整縣推進項目;一個是1217萬規模化養殖場糞污綜合治理項目。目前兩個項目基本建設完成,已處於驗收階段。這兩項工作完成後,將大大改善我縣養殖環境,和創造美麗和諧的鄉村宜居環境。

4.穩步推進重大動物防疫工作。一是組織開展春秋季集中免疫工作,對國家規定的強制免疫病種,免疫率達到100%,落實豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的.全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開展3次高致病性禽流感專項監測,規模場、散養場、活禽交易市場共採樣禽拭紙1355份,結果均為陰性;全年布魯氏菌病共檢測樣品1364份,結果均為陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態化開展非洲豬瘟專項監測工作,對規模場、散養場共採樣1402份,檢測結果均為陰性。共排查養豬場7868場次,累計排查生豬130萬頭(次),共排查屠宰場386場次,累計排查生豬2.78萬頭(次)。四是做好病死畜禽無害化處理工作。通過病死畜禽無害化處理收集貯存轉運中心收集養殖環節病死豬10535頭,收集屠宰環節病死豬60頭,收集雞929只,鴨1160只。據20__年數據統計,全縣動物疫情平穩,有效防止了重大動物疫病的發生,確保了全縣養殖業的持續、穩定、健康發展。

七、存在的主要問題及下一步改進措施

(一)存在的問題

1.公用經費偏低

綜合近幾年我中心財政預算及決算情況,預算執行基本圍繞保人員經費,公用經費預算基數偏低,難以保證正常運轉,公用經費支出保障面臨巨大的壓力。

2.項目支出與基本支出劃分不準

在實際支出過程中,有時項目支出與基本支出劃分不準,出現混列支出現象,導致預算支出與實際執行出現一定的偏差。

(二)努力的方向及建議

1.科學合理細化預算編制工作

進一步加強中心內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃,本着“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。做到應編盡編,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。使預算科學化、精準化。對確需調劑預算的,按規定程序上報核批。

2.加強預算執行管理

遵循預算管理辦法,從嚴控制年中追加規模。對於年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,嚴格按照預算調整追加程序,逐級申報報批,有效降低預算控制率。

3.保障預算執行進度

加快推進項目實施進度,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成,發揮資金的使用效益,壓減年末結餘資金規模,提高預算完成率。

4.進一步壓縮“三公”經費支出

進一步貫徹落實中央八項規定,建立“三公”經費等公務支出管理制度,控制“三公”經費的規模和比例,嚴格“三公”經費支出的審核審批流程,加強資金審批和監管力度,規範支出標準與範圍,並嚴格執行,樹立厲行節約的新風尚。

5.加強行政事業單位會計制度和預算法學習培訓

加強《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規範部門預算收支核算,制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執行分析,及時瞭解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

6.建議提高公用經費預算標準,保證我中心正常運轉的工作經費需求。

八、績效自評結果擬應用和公開情況

將本次績效自評結果在政府門户網公開,並運用到單位整體運行管理中,對不足之處加以改進完善,提高單位整體支出績效水平。

九、其他需要説明的情況

農村項目績效自評報告 篇5

為加強財政資金的管理,提高財政資金的使用效益,我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神,對本部門涉及項目進行績效自評,現報告如下:

一、基本情況

(一)項目背景、內容

為完成地方債券資金專項核查整改工作,支付污水處理廠費用437.15萬元。

(二)項目資金情況

20xx年10月,已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。

(三)績效目標。(設定預期目標情況)

支付污水處理廠費用437.15萬元,用以完成地方債券資金專項核查整改工作。

(四)部門(單位)職能職責

一是負責編制園區產業發展規劃並組織實施。

二是負責編制園區的開發建設規劃,負責園區固定投資項目的建設管理,負責園區基礎設施的建設管理。

三是負責園區的招商引資工作。

四是負責入園工業項目及工業企業各種手續的代辦服務和人力資源服務工作。

五是負責園區市政設施建設、維護和管理,負責園區市政、綠化、環衞公用事業管理,負責環境衞生、污水垃圾清運處置。

六是協助相關鎮街、部門做好園內土地徵用和居民搬遷安置工作。

七是負責園區財政性資金管理,組織編制實施園區財政預決算,負責園區財政收支結算和國有資產監管。

八是負責園區安全生產監管工作。

九是承辦縣政府交辦的其他事項。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體績效目標完成情況分析

已支付污水處理廠費用437.15萬元,及時完成地方債券資金專項核查整改工作。

(二)績效指標完成情況分析

數量目標:涉及項目1個。

時效目標:20xx年10月完成。

生態效益目標:環境保護率達100%。

服務對象滿意度目標:服務對象滿意度達98%

(三)評價結果

本項目自評得分96分,已達到預期績效目標。

三、存在問題

(一)項目管理方面的問題

債券資金使用不規範。

(二)資金使用方面的'問題

(三)項目績效方面的問題

(四)其他方面的問題

四、下一步改進措施

規範使用債券資金,確保合規用於對應項目,同時要嚴格執行預算管理規定,補齊缺失的相關管理程序及資料,持續加強項目管理。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門户網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎,及時整改,按時提交整改資料。

六、其他需要説明的問題

農村項目績效自評報告 篇6

(一)項目基本概況

為改善學校辦學條件,完善學校硬件設備,保障學校平穩發展滿足學校教學需求,學校申報了20xx年“設備購置”,項目編號10028006-20xx-0005,主要包括購置便攜式計算機1台,投影儀5台,學生課桌椅600套,圖書1批,台式計算機35台,多功能一體機5台,空調機10台,辦公傢俱10套,學生宿舍傢俱500套,汽車維修類儀器設備1批,物業管理服務1年。

由於該項目資金為單位自籌,而學校是全額撥款單位,因此在資金籌措過程中還存在較大的缺口,導致該項目完成情況為43.7%。目前已完成採購118.74萬元,尚有資金缺口153.26萬元。

(二)項目績效及評價結論

該項目已完成設定的績效目標的43.7%。

(三)評價發現的問題

存在經費缺口,還有大批設備未完成採購。

(四)相關意見與建議

1、加快資金籌集;

2、上級給予資金支持。

農村項目績效自評報告 篇7

根據上級有關文件精神,我局認真組織對20xx年度校舍維修改造項目工作進行了自評,我局精心組織,統籌安排,狠抓落實,校舍維修改造工程項目順利完成目標任務。現將我縣20xx年度校舍維修改造項目績效自評報告如下:

一、項目建設基本情況

20xx年蕭縣實施校舍維修改造項目184個,投資3777萬元,改造面積121150平方米。本項目的實施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進教育可持續發展的奠基石,為推進教育現代化、鞏固義務教育均衡發展成果,奠定了堅實物質基礎。

二、項目建設實施情況

1、項目立項,規劃情況

20xx年底接到各校立項申請後,教體局會同縣財政局,組織相關業務股室工作人員組成項目核驗小組,深入到申報項目的學校進行全面核查。本着安全、經濟、實用的原則,在前期摸排、核查、論證的基礎上,結合上級下達的投資計劃,報請局黨委會研究,制定20xx年度校舍維修改造項目投資計劃。報請縣發改委下達項目建議書和可行性研究報告的批覆,及時辦理項目建設規劃許可證。

2、項目“四制”執行情況

按照皖政辦【20xx】7號文件規定,項目建設嚴格執行“四制”和“五統一”制度,做到“七嚴格”即嚴格招投標程序、嚴格建設標準、嚴格工程驗收程序、嚴格控制合同價款、嚴格資金審計和撥付、嚴格項目建設資料歸檔、嚴格施工工期管理。

3、項目建設管理情況

嚴格工程監管。我局項目辦與縣質監站、建管辦合署辦公,實現了項目報建、關鍵節點驗收的無縫對接,極大地縮減了項目報建、節點驗收的時間。項目學校成立“三人小組”配合監理人員加強施工過程管理,對建設項目實施24小時無縫隙監管。項目辦建立了“三查三單”制度,每次督查後及時下達問題清單、整改清單和責任清單,每月印發一次情況通報,重大問題跟蹤督辦。對違反合同約定的施工企業,我局會同建設行政主管部門及時約談企業法人代表,對拒不整改的企業予以堅決的處理。

嚴格資金管理。制定並嚴格執行《蕭縣政府投資教育項目工程建設施工和竣工驗收階段造價管理辦法》,嚴禁調整變更項目;嚴格賬務處理,實行“三專”管理,即“專户管理、專賬管理、專人管理”;按合同約定審批、撥付工程進度款,資金支付手續齊全,審批流程規範,無大額支付現象發生,無截留、擠佔、挪用、虛到支出現象。

實行公示制度。對各年度教育民生工程項目建設資金安排、項目單位名稱、建設內容和規模、實施進度等情況進行公示,公開接受社會監督。各項目校,充分利用LED顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報、主題班會、家長會等多種形式開展教育民生工程宣傳,提高學生及家長的參與度,讓此項民生工程政策深入民心。

4、項目建設進度。截至20xx年11月底,184個校舍維修改造項目已全部竣工驗收,正在進行決算審計和項目移交工作。項目建設進度超於序時進度。

5、建後管養情況。項目完工後及時組織竣工驗收決算審計和項目移交,及時從在建工程轉入固定資產,積極投入使用。

認真落實項目建後管養制度,嚴格落實《關於建立中國小校舍安全保障長效機制的實施意見》(宿政辦發〔20xx〕20號)文件要求,加強對“教育民生工程”建成項目的使用、管理、維護工作。出台了《蕭縣中國小校舍管理養護實施細則》等文件,管養工作實現了常態化、規範化,建成項目沒有出現變更用途和閒置浪費現象。

今後我們將進一步強化教育民生工程謀化選擇、標準設計、建後管養和績效管理,不斷推進精準化、精細化、長效化實施,切實增強人民羣眾獲得感。

農村項目績效自評報告 篇8

一、部門概況

(一)部門基本情況

20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人,其中行政編制人員25人,事業編制人員113人。內設辦公室、開發安置科、工程管理科、計劃財務科、人事教育科、政策法規科、後期扶持科。下設移民培訓中心和15個鄉鎮移民工作站。主要工作職能是:組織編制移民安置規劃及移民後扶規劃;制訂並組織實施年度安置、開發計劃;負責督查驗收由移民資金實施的移民開發安置項目;負責移民補償費、移民安置和開發資金的使用與管理工作;負責移民後期扶持資金與移民困難扶助金的發放與管理工作;對移民資金使用情況進行監督檢查;做好移民培訓、移民信訪接待和庫區社會穩定工作;參與和配合有關部門做好水庫突發性地質災害的調查、防治等工作。

(二) 部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍。

20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,商品服務支出393.64萬元,對個人和家庭補助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元;二是項目支出3444.80萬元,包括移民後扶直補資金支出2994.80萬元,移民後扶項目支出450萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

基本支出是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,主要用於職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費;商品和服務支出主要用於全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費;對個人和家庭的補助主要用於員工的退休費、撫卹金、生活補助。我局根據國家有關財經法律法規和單位實際,制定和完善了一系列的財務管理制度,在資金使用上堅持執行國家財經法規和單位財務管理制度的規定;資金撥付有合法的憑據和手續,相關發票由財務室審核後,報分管財務領導簽字,資金審批程序完整,保證了資金使用的合法、合規。資金使用方面無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

在“三公”經費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”,建立了本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規範支出標準與範圍,並嚴格執行。按照上級要求嚴格執行了公務接待制度和內部審批制度,嚴格控制接待標準,遵循厲行節約反對浪費的原則,堅持從嚴從簡,堅持公開透明,接受各方監督,對無公函的公務活動不予接待,不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務接待費預算數10萬元,實際支出2.23萬元, 實際支出小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。公務用車購置和維護經費0萬元。因公出國經費0萬元。

(二)專項支出

1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

大中型水庫後期扶持基金3444.80萬元,一是直補到人、用於移民生產生活補助;二是項目扶持,用於基礎設施、安全飲水、生產開發等方面,解決移民村羣眾生產生活中存在的突出問題。

2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。

撥付資金嚴格執行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的項目年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施項目。

3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

嚴格執行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發管理局關於大中型水庫移民後期扶持基金使用管理有關事項的通知》(湘財綜[20xx]24號)、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20xx]27號)、《湖南省水庫移民開發管理局關於移民扶助金使用管理有關事項的通知》(湘移發[20xx]9號)、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規定,確保了移民項目按計劃組織實施,確保了資金專款專用。

三、部門專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

1、前期準備:20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環節:一是把好村申請環節,每一個項目申報都必須召開移民羣眾座談會商議通過並公示;二是把好鄉(鎮)申報環節,接到村(居)申請報告後,鄉(鎮)黨委政府召開專題會議進行審議,以政府文件形式申報到局黨組;三是把好局黨組審定環節,接到鄉(鎮)的書面申報後,由局黨組組織局班子成員及相關業務科室對每個項目的可行性及績效性進行現場考察調研,審定最終的項目計劃。

2、組織實施:我縣的移民項目前期工作較為規範,先後制定出台了《移民後扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產業項目管理制度》。計劃下達後,我局及時組織相關設計單位、鄉鎮人民政府、移民站、村組現場進行勘測設計,依程序辦理開工手續,下達開工令。三是項目驗收,項目完工後,由項目實施單位申請,相關科室牽頭,組織鄉鎮人民政府、移民站、村居組成聯合驗收組對項目進行驗收,驗收合格的隨即移交給村居,並辦理資金結算手續。

3、分析評價:移民扶持基金績效評價是加強財務管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視,根據項目分佈、受益人口、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價,確保了專項資金的績效管理工作達到預期目標。

(二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

項目建設過程中嚴格執行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關規定,縣移民局項目分管領導、聯鄉領導和工程科、安置科、財務科等不定期對項目施工進度、質量進行了抽查和跟蹤檢查,確保了項目建設未發生質量問題。

四、資產管理情況

(一)國有資產佔用使用情況説明

截至20xx年12月31日,我單位事業單位國有資產 664.3萬元, 流動資產 532.47 萬元,佔資產總額 80.16%; 固定資產 131.83萬元,佔資產總額19.84 % 。我單位共有車輛0台,沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

(二)資產管理工作的成效及經驗

1、建立資產管理制度,合理配備並節約,有效使用資產,提高資產使用效率,保障資產的安全和完整。

2、管理和使用堅持統一政策,統一領導,分級管理,責任到人,物盡其用的原則。

3、建立和完善了行政事業單位國有資產基礎數據信息庫。

五、部門整體支出績效情況

從自評情況來看,我局部門支出績效考評整體上完成了年初設定的績效目標,保障了部門各單位的正常運轉,促進了水庫移民開發安置事業發展,充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。我局工作經費等公務費認真執行年初部門預算和縣級財政資金管理相關要求,有效防止了超預算,保障了機關有效運轉;堅持嚴格執行財經紀律和法規,嚴格按照厲行節約的要求,精打細算,規範機關事務管理工作,進一步在機關財務、公務用車、公務接待等方面加強集中管理,統籌安排,提高了服務質量,降低了運行成本,合理配置,提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。

六、存在的主要問題

(一)預算編制有待進一步優化和細化。

(二)沒有專門的資產管理員,人員配備有待加強。

(三)資金到位不及時。

七、改進措施和有關建議

(一)進一步細化預算編制工作,認真做好預算的編制。確實加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本着“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制範圍儘可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中,要進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。要進一步完善內部管理制度,加強經費審批和行政成本控制,規範支出標準與範圍,並嚴格執行。

(二)進一步加強資產管理,合理配備資產管理人員。

(三)積極爭取資金,着力化解存量資金。

農村項目績效自評報告 篇9

一、項目概況

(一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。

本項目為我單位20xx年電費類預算項目,項目資金預算40萬元。根據海財預字[20xx] 126號文件批示,市財政補助我單位電費,主要用於廣播電視專用設備及辦公照明用電等。

(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。

該項目的年度績效目標為:1、控制全年用電量;2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,順利完成本年度各項工作任務。

二、項目決策及資金使用管理情況

(一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。

1、項目實施的必要性和可行性:根據我單位工作計劃,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業務順利開展。

2、項目決策過程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計劃要求,電費能保障我單位工作有效運轉,該項目符合申報條件,申報、批覆程序符合相關管理辦法。

(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,已全部下達。

(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

截止20xx年12月底,該項目實際支出金額40萬元,支出進度100%。按照專款專用原則,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用於廣播電視專用設備及辦公照明用電費用,項目資金使用率為100%,資金的支付依據合規合法。

(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。

本單位嚴格按照項目資金使用管理規定使用項目資金,設立項目資金專賬,專人管理。制定嚴格的資金使用制度,做到專款專用,使項目達到預期目標。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。

經過全面深入瞭解本單位工作需求情況,電費項目為確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電,保障我單位工作正常運行。

(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。

項目目標設定依據充分、明確、合理,各項符合相關規定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據我單位工作實際情況制定相應的措施。實現了項目管理與過程管理的有機結合。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的'經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成後,後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

我單位20xx年控制全年用電量,保障廣播電視專用設備及辦公照明用電,順利完成本年度各項工作任務,部門滿意度95%以上,達到了申報的績效目標。

項目的經濟性分析:為保證財政資金的使用效率,我單位在項目執行過程中,嚴格加強費用控制,沒有出現浪費現象,確保將費用控制在預算範圍內。

項目的效率性分析:本項目進度和質量均符合預期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月。截止20xx年12月,該項目基本實現了預期質量目標。

項目的有效性分析:通過對項目的執行,廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障,順利完成本年度各項工作任務,基本達到了項目的預期目標。

項目的可持續分析:電費項目作為本單位電費類經費開支,項目的執行可以確保本單位日常工作的正常有序開展,為單位的日常辦公業務活動提供支持和保障。

(二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

五、其他需要説明的問題

(一)後續工作計劃。

根據20xx年電費項目的實際執行情況,我單位將調整相關工作目標,確保20xx年該項目的預算更精準。

(二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

該項經費缺口較大,不足以支撐本單位日常使用,建議財政部分提高該項經費預算。

農村項目績效自評報告 篇10

一、績效目標分解下達情況

20xx年中央下達我省城市管網及污水處理補助資金共計71024萬元(中西部城鎮污水處理提質增效21774萬元、城市黑臭水體治理示範30000萬元、海綿城市示範19250萬元)。按照《中央下達20xx年城鎮污水處理提質增效提前批補助資金安排建議》要求(城市黑臭水體治理示範和海綿城市示範中央已確定補助對象),我省按因素法將21774萬元中西部城鎮污水處理提質增效資金分配至各市(州),重點考慮各市(州)污水處理設施建設項目投資,並適當向重點地區傾斜。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

我省提質增效資金共計21774萬元,已全部撥付至各市(州),各市(州)統籌安排到57個項目;城市黑臭水體治理示範資金30000萬元,下達至德陽、內江、南充3市;海綿城市示範資金19250萬元,下達至瀘州。我廳印發了相關通知,規範了資金使用範圍,並定期收集彙總各地資金撥付情況及項目推進情況。

(二)總體績效目標完成情況分析

中西部城鎮污水處理提質增效工作總體績效目標為“地級及以上城市建成區基本無生活污水直排口,基本消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區,基本消除黑臭水體,地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點;高於70%的,自主制定目標”。

目前,我省地級及以上城市395個生活直排口,50.02km空白區已全部消除,排查發現的105個地級及以上城市建成區黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監管平台”,目前已全部治理竣工。據初步統計,20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%,較18年末提升14.3個百分點,實現了三年增長10個百分點的目標。

(三)績效指標完成情況分析

中西部城鎮污水處理提質增效工作層面:中西部城鎮污水處理提質增效資金重點用於已建城區管網補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目,包括∶劣質管網改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設施,老舊城區、城中村和城鄉結合部新建管網和污水處理設施建設項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板,儘快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理”在管網清淤、檢測,新建污水管、雨水管、污水,改造小區入户等各項工作上全面推進相關工作。

城市黑臭水體治理層面:持續開展控源截污,將控源截污作為抓實抓好黑臭水體治理的基礎性工作和根本性措施,加快水體兩岸截污管道建設,實施混錯接、漏接、老舊破損管網更新修復,推進城市污水處理設施建設,不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監管平台”105個地級及以上城市建成區黑臭水體(總長度368.8公里)均已完成整治。三個示範城市已完成相應示範任務。

效益指標層面:經濟效益上,指標項目建成後,再生水可以回收利用,減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上,項目建成後,有效減少了沿江截污幹管溢流量,有利於保護沱江水環境。增強了再生水利用,實現水資源化利用,滿足了水資源開發利用的需要,有助於提高城市水環境質量。生態效益上,項目建成後,增加區域內水動力、水資源,增強污水處理能力,有利於保護地下水資源和改善地面水環境,提高了居民生活質量。可持續影響指標上,項目建成後,有一定的污水處理費收益,可以持續為再生水廠建設提供運營經費,可以節約一定的水資源費,同時,制定了長效管理制度,明確了水體養護職責分工,建立了長期水質監測機制。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

我省城市管網及污水處理工作全面實現績效目標,未出現偏離績效目標的情況。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

本次績效評價結果將作為改進預算管理、編制以後年度預算的重要依據,同時按照要求在四川省住房和城鄉建設廳門户網站公開績效自評情況。

五、其他需要説明的問題

截至目前,未收到中央巡視、各級審計和財政監督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。

農村項目績效自評報告 篇11

一、基本情況

(一)20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目

1、項目概況

根據紅河州財政局《關於印發的通知》(紅財績發〔20xx〕12號)、開遠市財政局《關於印發的通知》(開財字〔20xx〕181號)文件要求。從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再侷限於寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

(1)主要內容及實施情況

20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

(2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準

寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)中學1250元 /生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

(3)資金投入和使用情況等

20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。

2.項目績效目標

鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

(二)20xx年營養餐計劃補助資金項目

1、項目概況

營養改善計劃是以學校實際享受營養餐人數為依據,足額下達農村義務教育學生營養改善補助資金,持續改善學生營養狀況,營養膳食補助資金,用於向學生提供等值優質食品,不得以現金形式直接發放,不得用於補貼教職工伙食、學校公用經費,不得用於勞務費、宣傳費、運輸費等的工作經費。

學校實時填報學生信息管理系統和學生營養改善計劃,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態瞭解,對數據的真實性進行審核,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態監管,資金不存在擠佔、挪用、虛列、套取的情況,不存在補助不達標或超標的情況,實際享受營養餐改善計劃的學生(在籍學生)人數覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全,執行《食品安全》、《農村義務教育學生營養改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關規定。

20xx年秋季學期起,農村義務教育學生營養膳食補助由每天4元提高至5元,改善學生營養狀況,提高農村學生健康水平。

20xx年我校共計收到營養餐計劃補助項目資金266972.56元,該項目資金已全部列支完。

2、項目績效目標

讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策,幫助家庭經濟困難學生順利就學,提升義務教育鞏固率,促進學生更好的發展。

(三)20xx年食堂人員工資項目

1、項目概況

為推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

20xx年補助時限按十個月撥付,人數為8人,每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元,其中屬於20xx年食堂人員工資項目部分9810元,屬於該項目的資金已全部列支完。

2、項目績效目標

推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉。

(四)20xx年城鄉公用經費項目

1、項目概況

自20xx年實施農村義務教育經費保障機制改革以來,義務教育逐步納入公共財政保障範圍,穩定增長的經費保障機制基本建立,縣域內義務教育均衡發展水平不斷提高。但城鄉義務教育經費保障機制有關政策不統一、經費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。

為全面貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,進一步規範和加強城鄉義務教育。

(五)項目組織管理情況

1、工作安排

市教體局學生資助文件下發後,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,並要求教師們會後能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻户曉。

2、宣傳工作

為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級羣、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,儘可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

3、貧困生認定工作

為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請後,進行材料初步認定,並進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,並及時彙總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最後移交市學生資助管理中心核審。

4、名單公示

對審核通過的資助學生名單在校園內開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

5、檔案整理

及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專櫃存放,隨時備查。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

1、績效評價目的

瞭解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

2、績效評價對象

本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目0個,上級轉移支付項目4個。

3、績效評價範圍

本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

(二)績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第七中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

三、評價情況及評價結論

(一)績效自評結論

部門開展績效自評項目數量4個,評價結果為“優”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。

(二)績效目標實現情況

1、項目(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況

項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成全部工作的績效指標7個,績效目標實際完成率87.50%。

2、項目(營養餐計劃補助資金)績效目標的實際實現情況

項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

3、項目3(食堂人員工資)績效目標的實際實現情況

項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

4、項目4(城鄉公用經費)績效目標的實際實現情況

項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標13個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標12個,績效目標實現率為92%

四、主要經驗及做法

(一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

(二)加強組織領導,建立健全機構體制。

(三)全面落實資助政策,精準資助。

(四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。

(五)加大督查力度,發現問題及時整改。

五、存在的問題及原因分析

我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻户曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今後的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。

農村項目績效自評報告 篇12

一、項目基本情況

項目起止時間為20xx年1月1日至20xx年12月31日。

根據《國務院關於修改〈大中型水利水電工程建設徵地補償和移民安置條例〉的決定》(國務院令第679號)和《雲南省移民開發局關於印發雲南省大中型水利水電工程移民資金管理辦法的通知》(雲移發〔20xx〕150)的規定,我辦的移民安置專户資金是水利水電工程建設用於徵地補償和移民安置的專項資金是淹沒補償費,每一筆資金都對應着移民項目,專項用於移民徵地補償、移民安置、恢復移民生產生活的資金,包括水利水電項目法人依據國家批准的規劃按所簽訂的移民安置工作協議(合同)撥入的建設徵地補償和移民安置資金、移民資金在銀行存儲期間產生的利息收入以及其他收入。我辦移民專户資金不納入財政統籌。

二、項目績效自評工作開展情況

20xx年,保山市全力抓好小灣水電站移民安置各項工作落實,同時積極做好龍川江流域和檳榔江流域新建、在建中型水電站移民安置各項工作,做好大中型水利工程移民安置實施管理工作。我市20xx年實際完成移民安置人數為262人,佔省級下達年度完成移民搬遷安置260人任務的100.8%;其中:隆陽區阿貢田水庫完成生產安置人口80人,龍陵縣勐堆水庫完成生產安置人口57人,保山壩灌區工程完成生產安置人口125人。結合年度工作計劃,我市合計完成水利水電項目移民投資7486.25萬元,佔省級下達年度完成移民投資5580萬元的134.2%;其中:水電移民投資1986.5萬元(小灣水電站隆陽區451.5萬,昌寧:1135萬,設計變更費用400萬),水利移民投資5500萬元(保山壩灌區1878萬元、隆陽區阿貢田水庫500萬元,騰衝市小地方水庫500萬元,昌寧縣立新水庫1000萬元,龍陵縣勐堆水庫1622萬元)。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

預算項目資金1200萬元,實際到位資金1200萬元。

2.項目資金執行情況。

移民資金由移民管理機構根據下達的年度計劃、移民搬遷安置實施進度和移民綜合監理單位意見,於每季度的首月逐級申請本季度移民資金,上級移民管理機構審核通過後,撥付資金。

3.項目資金管理情況。

實施過程中,明確責任主體,嚴格按照項目和資金的管理規定,規範運作,嚴肅財經紀律,確保資金使用安全,項目財務管理制度健全,並能嚴格執行;移民資金堅持專户存儲、專賬核算、專款專用;不同的水利水電工程移民資金,以及移民資金與後期扶持資金之間不相互擠佔、挪用;實際支出符合財經法規和財務管理制度;各種帳務處理及時,會計核算規範。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

根據20xx年決算報表反映,20xx年我單位項目資金1200萬元。項目總支出1200萬元。

2.效益指標完成情況。

根據移民安置規劃確定的數量和標準,及時的兑付建設徵地移民安置補償補助費用,確保移民合法權益不受侵害,促進移民安置區經濟的發展,穩定移民區的社會環境和諧。

3.滿意度指標完成情況。

我單位實施該項目,管理制度健全,措施保障有力,基本完成了各項績效指標,有效地保障了我市水利水電移民安置工作地順利開展,較好地維護了移民安置區的社會穩定,有效地促進了移民安置區基礎設施和經濟社會發展,移民羣眾滿意度達到90%以上。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

我單位績效目標已完成。

五、績效自評結果

通過梳理檢查,我單位項目績效自評為優。

六、結果公開情況和應用打算

項目資金根據財政預算、決算要求進行了公開,接受社會監督。在以後的工作中切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

我單位自收到《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20xx〕4號)文件後,領導高度重視,一是安排財務科牽頭,安置科配合,組成部門預算績效評價工作組開展工作。二是通過實施績效管理工作,將績效理念融入移民工作資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要依據。三是根據績效自評情況,不斷補充完善市搬遷辦的績效評級指標。四是按制度、按計劃及時撥付移民安置專項資金,進一步加快支出進度,加強移民資金使用跟蹤和監督檢查。20xx年我單位績效評價工作也存在一些不足。主要有:一是管理不夠規範;二是制度管理有待加強,與項目規定存在一定差距。針對存在問題,我單位一是將採取有效措施努力做好移民安置區資金支付工作。二是加強項目預算管理,強化節約意識提高資金使用效益,確保各項任務圓滿完成。

八、其他需説明的問題

農村項目績效自評報告 篇13

按照《南江縣財政局關於20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求,我局對20xx年生態環境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日,共支出專項資金1388.38萬元。

一、生態環境局資金項目管理情況

(一)專項資金項目管理制度制定及執行情況

為加強環保專項資金和項目監管,我縣研究制定了《環保專項資金管理暫行辦法》和《環保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規定》,對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監管、驗收等環節進行規範,在項目建設實施中,對資金運行實行全程跟蹤、動態管理,對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理,適時完善項目資料,不斷提高項目成熟度,確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監管,對項目進展實行季調度,督促監理單位代行監管職能,有效保證工程質量,協調縣財政將環保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃,適時組織開展績效評估,會同財政、發改、審計等職能部門開展督查檢查,督導項目實施單位進行問題整改,保證項目有序實施和資金規範運行,確保項目質量和資金安全。

(二)項目儲備庫建立和管理情況

建立了項目儲備庫,對項目儲備庫實施動態管理,圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會,研究儲備項目,積極申報入庫,實時更新儲備庫項目。

(三)專項資金分配管理情況

省、市下達資金計劃後,縣財政局、生態環境局根據《四川省生態環境保護專項資金管理辦法》等文件要求,依據南江縣已納入中央、省級環境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況,結合縣委、縣人民政府生態環境保護重點工作安排,以環境治理和環境監管能力建設為重點,會商提出資金分配初步方案,按照“三重一大”制度,報縣委、縣政府審批後,下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程序合規;專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則,無“庫外安排項目”;中省專項資金在下達兩年後若有結餘結轉資金,縣財政局及時對結餘資金予以收回,重新安排用於環保類項目。

(四)專項資金項目監管情況

我縣成立了專班,對項目進行統一的組織管理。每半月調度一次項目進度,並收集相關項目資料,每月赴項目現場監督檢查至少一次,檢查項目實施過程中存在的問題,及時協調解決並推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目,督促完工項目及時進行驗收,對審計、績效評價、監督檢查等問題及時整改。

二、項目承擔單位資金項目管理情況

(一)資金使用情況

1.資金使用及財務收支核算情況

本次績效自評工作共涉及項目11個,下達中省專項資金3295.6萬元,截至績效自評日,共支出中省專項資金1388.38萬元,支付率42.13%。

中省專項資金在支付時需提供完整的資料,主要包括:資金下達文件、項目立項、規劃、國土、環評、財評、採購(含採購過程資料)資料;由業主、施工、監理等單位認可的進度資料、發票等資料;中省專項資金嚴格按預算範圍使用;未出現向個人賬户支付專項資金或違規支付大額現金。

個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難,資金支付率較低。

2.地方配套資金和企業自籌資金到位情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,根據項目實施方案,20xx年下達中央農村環境綜合整治資金1163萬元,需地方投入23510.25萬元,截止績效自評日,縣財政配套農村污水治理資金423萬元,配套“廁污共治”示範村資金1024萬元,整合交通、糧食等部門資金1500萬元,專項用於中央農村環境整治項目,後期將根據項目實施情況繼續加大地方投入。

(二)項目管理情況

1.項目立項、可研報告(實施方案)的編制及審批情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20xx年中央農村環境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案,取得立項批覆。

部分資金用於設備購置及服務,經縣委、縣政府審議通過,無需編制實施方案、辦理立項手續。

2.項目政府採購及招投標制度落實情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,應公開招標的項目均嚴格按照政府採購和招投標的相關規定組織進行了政府採購或公開招投標,在招標過程中,不存在虛假招標、化整為零規避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的問題,合同簽署嚴格按照招標文件要求合法規範簽定。

3.項目組織管理情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,我縣建立健全了項目儲備、報備、動態監管等管理制度,並在項目實施過程中執行了相關項目管理制度。

一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統籌協調和日常管理,二是落實主體責任,明確責任單位,將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鈎。同時,將工作納入年度目標,逗硬督查考核,保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執行相關管理制度,嚴格招投標、政府採購、項目公示制等相關規定。

4.項目實施過程中監理情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,20xx年中央農村環境綜合整治等項目均以政府採購方式分項目統一採購具有相應資質的監理單位,代行項目質量等綜合監管職責,監理資料完整、真實。其餘為服務和設備購置項目,無需監理。

5.項目運維管護情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度,污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護,垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉鎮環衞所負責運維管護,已建成的垃圾中轉站均投入正常使用,購買的.垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用,建成的污水處理設施運行正常,同時縣財政安排了專門的經費,給予配套資金保障。

6.環境效益情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,一是水污染防治專項資金生態環境效益情況,項目實施後,有效解決了巴河流域水污染問題,每年可大量減少COD、氨氮等污染物指標,減少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮實現垃圾無害化處理量達到32505.5t/a,城鎮垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設置防護網,能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區內;在飲用水水源地附近設置宣傳牌和水源地保護標誌,能加強和提高公眾的環保意識。二是大氣污染防治專項資金生態環境效益情況,大氣污染防治項目的實施,確保揮發性有機物達標排放,減少污染物對大氣環境的影響。有效減少城區大氣顆粒物含量,從而降低大氣污染,特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現節能減排、改善環境質量等方面產生的環境效益顯著。三是自然生態保護資金生態環境效益情況,光霧山保護區通過實施各種保護措施,將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬餘畝水青岡林得到有效的保護,從而很好地保護生物多樣性,維持境內生態平衡。對涵養水源、水土保持、調節氣候、淨化空氣、釋放氧氣起着重要作用。

三、下一步計劃

一是進一步建立健全制度,把職能部門綜合監管、項目實施單位日常監管、項目後續績效評估有機結合,實現項目監管提質增效。

二是進一步加強組織領導,組建專門的項目實施班子,組織培訓一批專業的管理人才,確保項目實施程序規範、監管精準、高質高效。

三是進一步加快實施進度,有目的、有計劃推動項目快速實施,確保項目早日投產、投運,儘快發揮效益。

農村項目績效自評報告 篇14

一、基本情況

(一)項目背景、內容。

為方便羣眾出行和保障羣眾出行安全,根據豐財[20xx]133號文件下達仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目。

(二)項目資金情況。

項目資金到位30萬元、資金執行30萬元。

(三)績效目標。

金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至後槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低於5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標誌、安裝護欄或警示墩。

(四)部門(單位)職能職責。

20xx年11月20日,成立仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

1.工作組成員

組長:王東

副組長:樑軍才

成員:張俊哲、李春霞、易鳳玲、餘浪波

辦公室設在經發辦,負責此項工作。

2.工作職責

(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,並提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織並實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年12月1日,考評工作組到項目點現場,按照項目批覆文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體績效目標完成情況分析

金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至後槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低於5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標誌、安裝護欄或警示墩。

(二)績效指標完成情況分析

建成硬化公路里程11.72公里,寬度/厚度4.5米/20釐米,項目按時完工率95%,農民工工資按時發放率95%,貧困地區以工代賑項目增加勞動者收入85%,生產條件改善帶動農業畝均產量增加90%,工程材料污染情況:無影響,環境影響情況:無影響,工程設計使用年限5年,方便羣眾出行237人,受益貧困人口滿意度95%,項目主管部門滿意度:滿意。

(三)評價結果

本項目自評得分100分,達到預期績效目標。

三、存在問題

(一)項目管理方面的問題

(二)資金使用方面的問題

(三)項目績效方面的問題

(四)其他方面的問題

四、下一步改進措施

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。

六、其他需要説明的問題

中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

農村項目績效自評報告 篇15

一、項目基本情況

(一)項目概況。基層綜合文化服務中心公共文化設施設備的維修保護、標識標牌提升。根據《關於明確20xx年度文化旅遊公共服務設施建設任務的通知》(宣文旅辦【20xx】17號)要求,我市需完成2個鄉鎮級綜合文化服務中心、7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。

(二)項目績效目標。

總體目標:加強基層文化陣地建設,穩步推進我市基層綜合文化服務中心建設。

階段性目標:

1、對我市鄉鎮、街道以及村(社區)公共文化設施、設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等內容)維修保護、標識標牌提升。

2、完成西津街道、南山街道2個鄉鎮級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。

二、績效評價工作開展情況

(一)基層綜合文化服務中心建設項目績效評價目的主要是使項目預算編報有據可循,項目收支合法合規,資金使用落實到具體的項目活動中,達到預期目標。績效評價的對象是戲曲活動正常開展,助推戲曲傳承發展。績效評價的範圍為財政撥款的基層綜合文化服務中心建設項目費用共計23.4萬元。

(二)基層綜合文化服務中心建設項目績效評價主要遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則;評價指標體系主要分為一級指標3項、二級指標8項、三級指標12項;評價方法主要是執行效果打分;評價標準主要為項目經濟性分析、項目效率性分析及項目效益性分析。

(三)績效評價工作主要歷經評價主體、指標體系設計、評價方法、評價結論等過程。按年初預算,基層綜合文化服務中心建設項目主要支出為綜合文化服務中心陣地提升、公共文化設施設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等)維修保護、標識標牌提升等內容管養等具體費用支出,並結合我局實際情況,制定了可執行、可量化、可考評的年度目標。按照市財政局相關文件要求,我單位根據自身實際情況細化了績效評價項目的各項指標,做到科學量化、便於實施。評價啟動前開展了整體指標的量化工作,並根據完成情況進行評估,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。一級、二級、三級指標均按要求設置了得分權重和詳實的評分標準,並根據完成情況進行綜合評分。

三、綜合評價情況及評價結論

嚴格按照市財政局績效評價相關工作要求,根據細化的各項指標,針對完成情況進行了評估,確保整體績效評價能充分反映成效,為來年的項目實施提供第一手的參考信息,為實施過程中存在的`問題提供有效的解決方案。

(一)得分情況

在績效自評工作中,通過組織調研、數據測算,準確地計算出各項指標的實際得分,並對測算結果進行了細緻的複核,形成最終的評價結果。

“產出”指標總分50分,得分60分。

“效益”指標總分30分,得分30分。

“滿意度”指標總分10分,得分10分。

(二)評價結論

全市基層公共文化服務中心結合實際進行了管養、標識牌進行了提升。完成了西津街道、南山街道2個鄉鎮級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。利用現有文化活動室、農家書屋等文化資源,參照“八個有”標準(有廣場、有活動室、有宣傳欄、有圖書、有文體器材、有數字文化服務、有文藝團隊、有特色活動),建設提升為村級綜合文化服務中心。

四、績效評價指標分析(可附表進行分析)

(一)項目決策情況。該項15分,得分15分。項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責;績效目標設置依據充分,符合實際,目標合理、明確。

(二)項目過程情況。該項25分,得分25分。項目業務管理制度健全,戲曲活動符合管理規定;財務管理制度健全,資金使用符合財務管理相關規定;預算執行率達100%,項目預算資金嚴格按計劃執行。

(三)項目產出情況。該項30分,得分30分。產出數量實際完成率100%;產出質量達標率100%;產出時效完成及時率100%;產出成本節約率為0。

(四)項目效益情況。該項30分,得分30分。基層綜合文化服務中心是農村羣眾文化工作的重要組成部分,是黨和政府開展農村文化工作的基本陣地,加強基層綜合文化服務中心建設工作,夯實了陣地建設,提升了基層公共文化基礎設施服務水平。

農村項目績效自評報告 篇16

一、項目基本情況

(一)項目任務書規定的主要研究開發內容、考核的技術經濟指標及階段實施目標

1、主要研究開發內容:

(1)開展科普進校園活動

聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衞健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫,創新強國”為主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民羣眾科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區10所中、國小開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛瞭解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。

(2)開展農村科技實用技術培訓

進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示範創建文件精神,同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能,以“三區人才”為抓手,以實施科技項目為載體,以助推產業發展為導向,結合當地特色優勢產業和市場需求,計劃組織各縣(市、區)科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。

(3)開展科普人員能力提升

進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,為科普事業發展提供人才保障,積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的'科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

(二)考核的主要技術指標:

在隆陽區10所中國小校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳佈標6條以上,活動展板48塊以上,發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。

2、階段實施目標:

第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展5場次農村實用技術培訓,受益公眾達500人次;

第二階段:20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。

第三階段:流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創客科技課程”活動組織30場,8節配套視頻課程,約4000人次左右;現場拍攝及後期紀錄短片製作,完成一個活動視頻。

第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加雲南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。

二、項目績效自評工作開展情況

本項目在認真執行《雲南省科技計劃項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規範化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。

科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協調工作,根據項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監督檢查,協調並處理項目執行過程中出現的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監督,按要求彙總、報告項目執行情況,及時報告項目執行中出現的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示範工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監督,按要求報告課題執行情況,及時報告課題執行中出現的重大問題。

該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計劃進度、主要研發內容、階段目標及考核的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公眾達800餘人次;二是20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中國小生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加為期7天的雲南省科技廳舉辦的雲南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。

2.20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執行率100%。

直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。

(1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。

(2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。

(3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。

(4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。

3.項目資金管理情況。

項目資金由科技局管理及使用,進行單獨核算,專款專用,不得挪作他用;對發生的各項研發支出應當明確到細項,以便進行準確恰當核算,對於確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用於科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣温泉鄉、騰衝市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技諮詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6餘場次,參加聽講人次達800餘人;現場諮詢人次為300人次;發放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100餘幅;受益羣眾達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中國小生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。

2.效益指標完成情況。

項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養。在全社會進一步營造"人人都是科普之人、處處都是科普之所"的良好氛圍,激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。

3.滿意度指標完成情況。

通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份,收回300份,滿意度均為“滿意”。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標已全部完成。

五、績效自評結果

績效自評結果為“優”。

六、結果公開情況和應用打算

績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。

績效自評情況,將作為項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

(一)績效自評工作的經驗

高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業務科室所負責人為成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,為促進預算績效管理工作的具體實施。

進一步加強項目執行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環節的監督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規定的內容、考核指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,並和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現了各個階段目標,保證了項目的順利實施。

積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計劃的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。

(二)績效自評工作的問題

在項目實施過程中,存在着一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。

八、其他需説明的問題

農村項目績效自評報告 篇17

為加強玉山縣殘疾人聯合會財政資金管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發【20xx】34號)、《中共江西省委 江西省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(贛發〔20xx〕8號)、《玉山縣財政局關於開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績〔20xx〕7號)等文件的要求,本單位於20xx年12月底,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,現將情況彙報如下:

一、部門概況

(一)機構職能及組成

玉山縣位於江西省東北部,面積1731平方公里,人口約63萬,約有殘疾人3.8萬。20xx年,玉山縣殘聯根據殘疾人事業發展的特點、難點入手,充分利用社會資源,建立了分工協作的組織管理網絡,基本形成了社會化殘疾人服務體系,做到了底數清、職責明,全面提高殘疾人事業發展水平。

(二)人員結構和內控情況;

玉山縣殘疾人聯合會共有預算單位1個,包括玉山縣殘疾人聯合會。編制人數8人,其中:參公編制8人;實有人數18人,其中:在職人數8人,包括參公人員8人。

(三)部門整體收支情況

1、20xx年預算收入927.61萬元,其中財政撥款927.61萬元。

2、全年決算支出927.61萬元,其中基本支出927.61萬元。

二、評價工作開展

(一)根據《玉山縣財政局關於印發的通知》(玉財績【20xx】4號)和《玉山縣財政局關於開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績【20xx】7號)對本單位20xx年度的整體支出進行了自評。在自評過程中,結合本單位的實際情況,核實數據、查閲資料歸納彙總等,最後形成績效評價自評報告。

(二)根據《20xx年度部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分,玉山縣殘疾人聯合會得分97分,部門整體支出績效為“優秀”。

三、部門整體支出績效評價分析

從整體情況來看,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出,在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”逐年下降,所有支出都實行先預算再支出,項目經費專款專用,無挪用濫用資金現象。

四、存在的問題

20xx年,我單位各項工作取得了良好的成績,但也存在一些問題和困難。主要是年初預算數編制不夠全面,如政府採購不確定性,預算編制難以全面細緻。

五、整改措施或建議

通過開展部門整體支出績效自評,我們吸取了一些教訓也收穫一定的經驗,主要為:一是要科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業發展計劃、職責,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。二是要強化績效管理考核,圍繞績效考核目標任務,層層分解落實,明確責任人,強化責任意識,確保各項績效考核指標保質保量完成。

農村項目績效自評報告 篇18

一、項目概況

(一)項目基本性質、用途和主要內容

基本性質:保障公路建設項目的實施、保障公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告、概預算審核報告和招標代理服務等。

主要用途為2方面:

1.完善我省公路網結構

支持公路建設24個項目,其中:文城至銅鼓嶺、S302黃屯、S336瓊中營根至中平、省道S317金馬大道金江至大豐互通改建、省道S308美洋線儋州互通至洋浦、白馬井至春蘭公路改建工程、紅旗至舊州公路改建工程、省道S516利國互通至球港公路新建、G98環島高速公路大坡互通改建、G9811中線高速瓊中互通改造;G9811中線高速水潮互通及連接線公路;G9813萬洋高速南豐互通;G9813萬洋高速王五互通及連接線、瓊中至樂東公路、萬寧至洋浦公路、文昌市昌灑至鋪前濱海旅遊公路、五指山至保亭至海棠灣高速公路、S203鋪文線鋪前至宋氏祖居段改建、海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安瓊海段)、省道323海口港馬村港區南二環路延長線、省道S215長征至英州公路新改建、省道S345坡新線改建、瓊海港下至潭門濱海旅遊、G540毛九線公路改建。

2.用於公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告和招標代理服務

20xx年,廳機關各處室在“公路建設”支出的主要為:一是編制《海南省綜合運輸服務“十四五”發展規劃》、《海南省交通運輸信息化“十四五”發展規劃》、《海南省”十四五“公路發展規劃》和《海南省”十四五“水路發展規劃》、《海南省“十四五”公路水路交通運輸規劃發展綱要》、《瓊州海峽高鐵過海及新海片區綜合交通運輸規劃》、《瓊州海峽客運滾裝港口布局規劃方案》、《瓊州海峽高鐵過海及新海片區綜合交通運輸規劃》、《海南現代航運服務業發展規劃》、《海南遊艇管理政策創新研究》、《海南遊艇管理政策創新研究》、《海南省遊艇產業發展規劃研究》、《海南港航國際一流營商環境研究》、《瓊州海峽滾裝運輸客貨分離和調峯措施研究項》等14個公路水路規劃編制和課題研究。

二是編制海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價。

三是七坊至金波等27個項目勘察設計尾款。

四是海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程項目、海榆中線永興至楓木段改建工程跟蹤審計及竣工決算;132旅赤嶺靶場道路、細水鄉什席至番打國防公路改建項目等財務審計。

五是完成瓊州海峽客滾運輸航道安全評估及拓寬方案專題研究、海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價2個招標代理服務。

(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

1.預期總體目標和階段性目標

(1)項目的總體目標

形成公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告、概預算審核報告和招標代理服務,紮實推進項目建設,確保完成年度項目建設前期及後期收尾工作。

(2)本項目階段性目標

根據公路建設項目實際情況以及績效自評表制定瞭如下績效目標:

二、資金使用管理情況

(一)項目資金執行情況分析

項目初始預算為8,259.4萬元,實際到位資金8,259.4萬元,資金到位率100%。項目資金使用8,259.4萬元,資金使用率100%。

主要支出構成:工程款7073.11萬元、項目諮詢、規劃編制、招標代理、審計費等11,86.29萬元。

(二)項目資金管理情況

省交通運輸廳嚴格按照有關規定使用資金,做到專款專用。根據項目實施進度撥款、使用資金。按省財政廳會計核算站要求,嚴格履行規定的審批程序和完善的手續,接受省財政廳、省審計廳、省紀律監委駐廳派出組等機構對資金送的跟蹤監督檢查,確保資金使用安全和高效。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況分析

20xx年工程項目主要開展項目的前期及後期建設工作,規劃處根據相關採購規定進行服務類項目採購,廳機關業務處和財務處對資金支出共同監管,確保資金使用合理、安全。

(二)項目管理情況分析

通過加強項目過程管理,確保工程順利實現目標任務。

一是不斷健全管理制度,進一步完善工程項目質量、安全管理體系;

二是加強對現場工程試驗檢測監控,強化日常監督檢查;

三是定期召開工作例會,加強項目質量安全動態監管;

四是通過組織召開現場觀摩會和交流活動,進一步發揮示範引領、弘揚工匠精神;

五是對工程實行質量“零容忍”、堅決對不合格工程進行返工處理;

六是有針對的開展安全教育培訓和各類應急救援演練,強化現場安全生產管理。

同時,加強項目統籌管理,提高資金使用效益,堅持工作實施進度申請撥付資金,每季度召開會議,仔細分析項目支出慢的原因,採取有效措施,確保資金按時支出,預算執行率按序時進度和年度預期目標。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成分析。

1.項目的經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況

省交通運輸廳為保障加快預算執行進度的同時,嚴肅財務支出紀律,加強支出管理,嚴格按照程序辦理撥款手續,嚴禁違規開支和年底“突擊花錢”,切實提高了預算資金使用效益。

(2)項目成本(預算)節約情況

在項目經費使用上,遵循按合同付款的原則,突出過程控制,增強預算執行力,堅決壓縮無效支出,厲行節約,反對浪費,使項目實際成本控制在合同可控範圍內,達到項目預期降低成本的目的。

2.項目的效率性分析

(1)20xx年項目執行情況良好,基本保障廳機關年度工作任務。

(2)項目完成質量:項目年度指標值和全年實際值一致,較好的完成了預期目標。

3.項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度:

根據設立的績效目標,較好的完成了任務,分別為:

一是支持了公路建設24個項的前期工作及收尾等工作,如文城至銅鼓嶺、S336瓊中營根至中平、省道S317金馬大道金江至大豐互通改建、省道S308美洋線儋州互通至洋浦、白馬井至春蘭公路改建等工程項目;

二是完成了14個公路水路的規劃編制和課題研究;

三是編制了海口港馬村港去規劃局部調整環境影響評價;

四是完成了七坊至金波等27個項目勘察設計尾款;

五是海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程項目、海榆中線永興至楓木段改建工程跟蹤審計及竣工決算;132旅赤嶺靶場道路、細水鄉什席至番打國防公路改建等項目財務審計;

六是完成瓊州海峽客滾運輸航道安全評估及拓寬方案專題研究、海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價的2個招標代理服務。

(2)項目實施對經濟和社會的影響:

項目內容符合我省交通運輸系統建設需求,建設工程前期工作隊我省交通運輸系統建設有較大的的促進作用,建設規劃對我省交通運輸系統發展有較好的指導作用。20xx年公路建設支出了8,259.4萬元,項目的實施,間接的促進了社會綜合效益。

4.項目的可持續性分析

公路建設項目是省交通運輸廳每個預算年度必須設立的項目,為確保我省交通規劃、專題研究和公路水路項目前期工作可持續發展提供了保障。

(二)項目績效目標未完成原因分析

20xx年項目績效目標已完成。

五、其他需要説明的問題

後續工作計劃:

加強本年度委託業務項目的收尾工作,及時完成項目成果的驗收。

主要經驗及做法、存在問題和建議

一是統一思想、提高認識。高度重視預算執行工作,經常研究預算執行慢的原因,及時調整無法支出的項目預算指標。

二是規範資金使用,不斷規範局內部預算撥付審批,嚴格按照程序和規定辦理撥款和結算報銷。

三是定期通報,加強監督。對預算執行緩慢的單位和部門進行通報,必要時有分管廳領導對主要負責人約談。

四是規範項目資金撥付手續,強化項目資金監管,不定期進行財務專項檢查,確保資金安全。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

績效評價結果的應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。我們將加強績效自評結果分析,合理應用績效評價結果,將績效自評情況報相關市縣政府或項目業主單位上級單位。我們將績效評價結果作為預算安排和政策調整的重要參考依據,督促資金使用單位對績效自評發現問題進行認真整改,並要求及時報整改落實情況。我們將績效評價結果按規定在部門門户網站或單位網站公開,接受社會監督。

農村項目績效自評報告 篇19

一、項目的公益性和建設必要性

1、項目的公益性根據《財政部發展改革委人民銀行銀監會關於貫徹國務院關於加強地方政府融資平台公司管理有關問題的通知相關事項的通知》規定,“公益性項目”是指為社會公共利益服務、不以營利為目的,且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目,如市政道路、公共交通等基礎設施項目,以及公共衞生、基礎科研、義務教育、保障性安居工程等基本建設項目。按照《財政部發展改革委人民銀行銀監會關於貫徹國務院關於加強地方政府融資平台公司管理有關問題的通知相關事項的通知》對公益性項目的定義,本項目具有公益性的特徵,屬於公益性項目。

2、項目的必要性

(1)項目的建設符合國家產業政策本項目的建設屬於《產業結構調整指導目錄》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸(含城市客運),屬第12項農村公路建設”、“第二十二條城鎮基礎設施,屬第9項城鎮供排水管網工程”符合國家產業政策。

(2)項目建設有利於改善投資環境,加快當地的發展本項目的建設可以有效改善基礎設施,進一步改善投資環境,吸引工業區能力,提升的現代化水平。本項目建成後,為周邊入住企業、居民營造安全舒適的出行環境,切實提高周邊企業運輸能力和周邊居民生活的舒適度,提高居民生活質量,能夠為當地生態經濟帶來一個看得見的良性循環,為當地經濟的發展提供條件。

該項目的建設是完善片區路網功能的需要,是提高國土使用效益的需要,是自身建設發展的需要,是經濟發展對道路交通的要求,對於提高城鎮國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設有着推動作用,將為縣區經濟產業的發展、社會經濟結構的改變、提供有力的保障,尤其是對沿線的土地開發創造了良好的契機。有利於園區及沿線兩側的開發,完善縣區公用設施,提高該區域地塊價值。

(3)項目建設滿足當前及未來經開區不斷髮展的需要原架設的線路嚴重影響儲備土地開發利用,同時原架設的'線路沒有延伸到新引進的企業區域,而這些項目需及時用電。為此,擬遷改架設電力線路。項目實施後,使整個經濟開發區供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”,為周邊入駐的企業備好生產條件,滿足當前及日後經開區不斷髮展的需要。

二、項目經濟社會效益

本工程建成後,可大大削減當地的污染物排放量,減輕工業及生活污水對環渤海海域的污染,改善生態環境,提升居民生活和經濟發展環境,提高人民健康水平。

項目的建設可以有效提升開發區的基礎設施水平,進一步改善投資環境,打通開發區交通的“腸梗阻”,同時提高開發區供地條件及土地利用價值。項目建設對整個開發區的建設有着積極的推動作用,將為縣區經濟產業的發展提供有利的條件。

項目具有一定的經濟效益及較好的社會效益。