平安創建財政支出項目績效自評報告(精選20篇)

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇1

為加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20__〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20__〕32號)要求,按照豐都縣財政局《關於開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕18號)有關安排,現將平安建設及綜合治理工作經費項目資金績效自評報告如下:

平安創建財政支出項目績效自評報告(精選20篇)

一、項目基本概況

(一)項目概況

1.立項背景

十九屆四中全會指出,要堅持和完善共建共治共享的`社會治理制度,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,不斷提升社會治理現代化水平,確保人民安居樂業、社會安定有序。中共中央、國務院印發的《關於加快推進社會治理現代化開創平安中國建設新局面的意見》(中發〔20__〕11號),圍繞三個時間節點提出了工作目標:一是在20__年,黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成,共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年,現代化社會治理體系基本成型,社會治理能力現代化水平大幅提升,建設更改水平的平安中國目標基本實現。三是本世紀中葉,中國特色社會主義社會治理現代化全面實現,更高水平的平安中國全面建成。

2.項目實施情況

在平安豐都建設工作中,重點開展了以下幾方面的工作:一是推進市域會治理現代化。在三建鄉和高家鎮建國村開展“五治融合”社會治理體系試點,推進政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設。推進社區網格標準化建設,全建成1616個社區網格,4228名網格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經驗”豐都實踐行動。統籌開展見義勇為揚正氣樹新風行動、平安細胞創建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續創建平安家庭、平安社區、平安醫院、平安校園、平安景區等23萬餘個。出台了《關於完善矛盾糾紛多元化解機制的實施意見》,進一步優化完善矛盾糾紛多元化解工作機制,從源頭上預防和化解各類社會矛盾糾紛,切實維護社會和諧穩定。

3.經費來源和使用情況

平安建設及綜合治理工作經費20萬元,已全部下達使用完畢,無結轉結餘資金。

(二)項目績效目標。

深入貫徹十九屆六中全會精神,把創新社會治理作為經濟社會發展的主要工作來部署推進,不斷提升我縣社會治理現代化水平,全力維護全縣社會平安穩定。

二、項目績效評價工作情況

(一)投入

20__年平安建設及綜合治理工作經費項目資金20萬元,全由縣本級財政資金解決,資金到位率100%。

(二)管理

在項目實施過程中,嚴格執行項目資金管理,確保項目順利開展。

(三)產出

全縣全年未發生影響惡劣的重大安全穩定案事件。

(四)效果

1、社會效益:社會治理體系進一步完善,社會治理能力進一步增強。

2、安全感指數:99.64%

(五)評價結果和評價結論

本項目自評分為96分,評價等級為優等級,達到預期績效目標。

三、經驗總結、存在問題及意見或建議

(一)存在問題

工作經費不足,導致社區網格化服務管理工作、推進緩慢,我縣市域社會治理現代化建設嚴重落後,未達到市委考核指標要求。

(二)意見或建議

加強對社區網格化服務管理建設的經費保障,確保按時完成市委考核指標,提升我縣社會治理水平。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇2

一、基本情況

疾控中心主要負責全縣疾病的預防與控制。

1、對自願檢測者免費血液初篩檢測和相關諮詢,加強司法系統監管的看守人員和新入所的吸毒、賣淫重點人羣實施全面免費艾滋病篩查,對病人免費提供的抗艾滋病藥物治療。對全縣所有孕產婦進行哨點監測和檢測。

2、用於核酸檢測項目配套設備.

3、對全縣堅持預防為主、標本兼治、重點控制、急血防治工作抓好查螺藥物、滅蚴工作、開展血吸蟲病健康教育活動。對南縣重點鄉鎮分別進行一次實地的排查螺活動。(約需一個月).

4、全縣兒童免費接種16種疫苗,對生物製品進行冷鏈運轉,全年12次,對疾病的疫情監測和分析,負責預防接種異常反應的調查處理。異常反應者的治療經費、賠償經費.

5、全縣慢病的監測和分析,全程指導全縣健康教育、居民建檔、糖尿病、高血壓、65歲以上老年人健康管理,突發公共衞生事件的應急處置等工作,制定工作方案,全程督導、整改、調研及所有從事公共衞生的人員進行季度集中培訓、指導。

二、績效評價工作情況

1、資金投入情況

南縣疾控中心20__年項目資金共計361.8萬元,資金到位及時,對病人的督導、隨訪,業務培訓及政策宣傳起到了主要作用,開展工作得到有力的保證。已支出361.8萬元結餘為0,其中辦公費6.3萬元,印刷費28.9萬元,郵電費2萬元,會議費1.72萬元,培訓費22.9萬元,購入設備103.4萬元,專用材料費114.8萬元,維修費5.1萬元,水電費4.7萬元,其他商品和服務支出71.98萬元。

2.項目效果分析

加強預防接種工作和傳染病防控知識宣傳,充分利用多種媒體,宣傳普及預防接種相關知識和傳染病防控知識,提高羣眾防病意識,增強公眾使用疫苗的積極性和主動性,提高二類疫苗的使用率。開展免疫規劃和疾控人員業務培訓,加強機構和隊伍建設,合理規劃和設置接種單位,調整和充實免疫規劃專業人員和疾病預防控制人員。加強邊遠、貧困地區和流動兒童的預防接種工作,配合教育部門做好兒童入托、入學預防接種證查驗工作。加快兒童預防接種信息管理系統建設,為實施免疫規劃提供信息支持。加強冷鏈建設,保障國家免疫規劃冷鏈系統有效運轉。

3、項目總體目標完成情況

(1)、艾滋病方面接收抗病毒治療率90%。

(2)核酸檢測項目一天做2批樣品檢測、能做184個樣品.

(3)全年完成查螺任務、現症病人建檔建卡、隨訪率100%。

(4)維持無脊灰狀態、消除麻疹、保持適齡兒童免疫規劃疫苗接率達90%以上.

(5)結核病總體到位率95%、規則服藥率90%、治療成功率90%、入學新生結核病篩查率95%.

(6)傳染病報告及時率達100%、規範化電子檔案建檔率89.99%"。

三、存在問題

預算編制有待優化預算編制與實際支出項目有的存在差異。

四、有關建議

一是進一步強化績效考核意識,將績效考核工作納入全單位工作目標;二是優化預算編制,在資金使用上確保無挪用、無佔用情況。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇3

按照隴發改代賑〔20xx〕51號文件下達中央以工代賑資金496萬元、用於禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目,現將項目建設情況公告如下。

一、項目建設情況

禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目。總投資金496萬元,道路硬化8.75公里,新建三角邊溝887m,梯形邊溝為120m。新建路肩牆共計12處,共計843m。新建橋涵12座,永久性公示牌一座。項目20xx年3月份開工,5月份完成,現已竣工驗收。

、資金到位情況

計劃投資資金496萬元,到位資金462萬元,資金到位資金率100%。禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目撥付462萬元,撥付率100%。

三、項目效益

1、項目共發放勞務報酬75萬元,吸納農村務工羣眾141人,佔比為中央投資比例的15%以上。

2、該項目實施後,改善鄉村交通運輸條件及投資環境,提高村民生產、生活條件,增加羣眾經濟收入等方面具有重要作用。

3、我局高度重視以工代賑項目中農民工工資支付,督促施工單位要按時足額撥付農民工工資,羣眾滿意度高。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇4

一、基本情況

(一)大督查經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

(1)督促檢查黨中央、國務院、省、州、市重要文件、重要工作在開遠市貫徹落實情況的督促檢查和彙總反饋;

(2)各級黨委、政府重要會議作出全局性的、重大的和有關熱點、難點問題以及具有查辦性質的決議、決定貫徹落實情況的督促檢查和反饋;

(3)做好上級黨委、政府主要領導到基層調研指導、督促檢查的指示精神和市委、市政府主要領導批示、交辦事項的查辦落實和反饋;

(4)負責對市級各部門和市人大、市政協、市法院、市檢察院、駐開部隊辦理人大代表建議、政協委員提案情況進行督促檢查和反饋;

(5)統籌協調指導各鄉鎮(街道)黨委(黨工委)、市級各部門開展督促檢查工作;

(6)圍繞社會普遍關注、人民羣眾反映強烈的突出問題,針對性地開展調研。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。20xx年:緊緊圍繞中央、省、州、市的會議、文件精神和工作部署和開遠經濟轉型升級跨越發展,堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,確保了中央、省、州、市委決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實。20xx年:堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,有效發揮督查工作的“三督三查”職能,疏通了各項工作在推進落實中的“腸梗阻”,確保了重大項目、重點民生工作穩步推進,確保了上級的決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實,為跑出開遠加速度作出應有的貢獻。

(2)階段性目標:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。

(二)信息工作經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

積極收集報送全市在脱貧攻堅、鄉村振興、生態文明、經濟轉型等工作中的亮點經驗做法,以及存在的困難問題,通過黨委信息渠道,積極向上推介開遠,反映基層在貫徹落實上級政策中存在的困難和問題,發揮好信息服務上級領導和市委領導的參謀助手作用。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務;進一步規範全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。20xx年:統籌協調發揮好信息服務上級領導和本級領導的參謀助手作用,在全州黨委信息工作中爭創一流,結合州委辦安排的約稿任務,以及本級領導的關注點,分別到部門、到企業、到羣眾中去深入瞭解我市在黨的建設、項目推進、民生改善中等各項工作中遇到的困難和問題,形成有分析、有案例、有建議的信息專報供市級領導參閲。20xx年:調整信息結構,不斷提高黨委信息質量,確保黨委信息渠道暢通;落實目標任務,加強上下左右的溝通協調,完善黨委信息考核評比機制;加大黨委信息編輯力度,做好基層服務工作;強化信息研判,加強信息調研,增加信息深度,提高信息價值。加大人才培養力度,提高信息員工作水平。

(2)階段性目標:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務;進一步規範全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。

(三)政策研究及改革督察經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

圍繞市委各個時期的中心工作和決策部署,組織、協調力量對全市經濟社會發展中帶有全局性、關鍵性的問題進行調查研究,提出建議、意見,供市委決策參考;二是根據市委、市政府領導的指示,組織力量參與起草、擬製市委、市政府部分重要文件、文稿和領導講話稿;三是根據形勢需要組織撰寫宣傳、闡釋黨的路線、方針、政策的文章;四是組織、協調、聯絡和指導各鄉鎮(處)、各部門調查研究方面的工作;五是調查瞭解各鄉鎮(處)、各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策情況,及時向市委反映經濟社會發展方面的新情況、新問題和新經驗;六是收集、組織和整理有關重要信息、政策資料,為市委決策提供信息服務和政策諮詢;七是負責上級對口部門、科研院校。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃的工作要求,提升對全市改革的統籌協調能力,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。大力“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

(2)階段性目標:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

(四)國家安全宣傳及相關工作經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金10.00萬元,使用項目資金10.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作。為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

(2)階段性目標:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

(五)檔案管理運行維護工作經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金9.00萬元,使用項目資金9.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

(1)發揮檔案館為國守史為黨管檔的.職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》,確保各類檔案資源安全。

(2)提升檔案工作管理水平。建立科學的管理制度,逐步實現保管的規範化、標準化。

(3)不斷提高檔案管理人員檔案修復技術水平,掌握檔案字跡和紙張的加固、去污、去酸、修裱等維護檔案安全專業技術。。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案100%修復。20xx年:加大對檔案館幹部隊伍的培訓,提高檔案人員的水平和綜合素質。

(2)階段性目標:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。

(六)購置相關辦公設備經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金6.00萬元,使用項目資金6.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

2.項目績效目標

(1)總體目標:為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

(2)階段性目標:為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

(七)開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金109.53萬元,使用項目資金109.53萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

(1)履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》。

(2)開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。

2.項目績效目標

(1)總體目標:履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》;開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。

(2)階段性目標:為慶祝中國共產黨成立100週年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、製作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳佔地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料為主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮鬥的光輝歷程。同時,為配合中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩並肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。。

(八)項目組織管理情況。

一是確定監控重點,側重於將各項目年度工作任務納入績效運行重點監控範圍;二是明確監控內容,從績效目標預期完成情況、專項經費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預算執行績效運行監控分析要點;三是建立定期報送制度,每季度按照明確的績效運行監控分析要點報送相關情況,在規定時限內報送市財政局;四是及時督促整改,根據績效目標實施情況,分管領導督促各科室結合績效評審報告所反映的問題進行及時整改,促進各科室按照年度計劃實現績效目標。

通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,瞭解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

1.績效評價目的

瞭解中共開遠市委辦公室項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

2.績效評價對象

本次績效評價涉及項目7個,其中:市級財政支出項目7個,上級轉移支付項目0個。

3.績效評價範圍

本次績效評價涉及項目7個,其中:一般公共預算支出項目:6個,政府性基金預算支出項目1個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

(三)績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展,由行政科牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

三、評價情況及評價結論

(一)績效自評結論

部門開展績效自評項目數量7個,評價結果為“優”7個,“良”0個,“中”0個,差0個。

(二)績效目標實現情況

1.項目1(大督查經費項目)績效目標的實際實現情況:做好全州綜合考評項目的對接,協調、統籌全市涉及單位做好材料上報以及實地督查迎檢工作,做好市委領導批示交辦的各類專項督查工作。

2.項目2(信息工作經費項目)績效目標的實際實現情況:完成州級下達年度黨委信息工作考核任務,為上級黨委、市委、市政府提供決策參考,發揮信息服務開遠經濟社會發展大局作用

3.項目3(政策研究及改革督察經費)績效目標的實際實現情況:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

4.項目4(國家安全宣傳及相關工作經費項目)績效目標的實際實現情況:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

5.項目5(檔案管理運行維護工作經費項目)績效目標的實際實現情況:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。

6.項目6(購置相關辦公設備經費項目)績效目標的實際實現情況:進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

7.項目7(開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目)績效目標的實際實現情況:為慶祝中國共產黨成立100週年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、製作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳佔地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料為主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮鬥的光輝歷程。同時,為配合中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩並肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。

四、主要經驗及做法

(一)加強組織領導。加強對項目工作的全面領導,便於及時發現項目運行過程中出現的問題並加以改進。嚴格按照項目管理制度及財務管理制度實施,加強項目管理和監督,確保項目實施規範。

(二)專款專用。嚴格按項目規範要求,做到專款專用,確保項目工作順利開展。項目內所有支出都由報賬員把關,再經分管領導審核,最後由主要領導複審。尤其是在“三公”經費支出上,我們貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公”經費支出,保證專款專用,無截留、無挪用等現象,取得了良好效果。

(三)加強監督。對日常工作加強規範和監督,防止在項目執行過程中出現偏差。

(四)不斷加強學習與交流。通過與其他單位的工作交流,學習先進工作經驗做法,加強互相學習,共同提高。

五、存在的問題及原因分析

市委辦公室20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,達到了預期目標,但預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。針對上述問題,在今後的工作中主要從以下幾方面加強管理:一是明確主體,強化主體責任。成立領導工作小組,細化任務至各科室(局)。二是制定措施,提高效率。組織有關各科室(局)制定詳細的工作方案,確定評價指標細則。三是工作細化,嚴格項目管理。指定專人專管項目,跟蹤、督促項目進度,確保項目資金合理、合法、規範使用。四是嚴遵法律法規,確保資金使用規劃範。

六、有關建議

無。

七、其他需要説明的問題

無。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇5

一、項目基本情況

項目名稱:灣甸鄉大城村肉牛標準化規模養殖場建設項目

項目主管部門:昌寧縣農業農村局

項目實施單位:昌寧縣灣甸傣族鄉人民政府

項目實施地點:灣甸傣族鄉大城村

項目建設目標:完成標準化牛舍建設3000平方米;完成堆糞間100平方米,三級沉澱池60立方米,排污溝管220米;完成草料間250平方米,擋牆441.18立方米,廠區圍欄437.5平方米,土方開挖回填9000立方米,管徑400涵管安裝22米,碎石墊層32.4立方米,C25混凝土48.6立方米。

二、項目績效自評工作開展情況

(一)按時推進項目。項目建設需按照有關規定,加強領導,密切配合,精心組織,規範管理,特別要加強對項目工程質量的監管。要按照項目管理有關規定,認真執行項目法人責任制、合同管理制、招標制等各項規章制度,以確保建設工期和建設質量。在項目辦公室的統一安排下,各主管部門按照職能分工全力做好項目建設實施的各項工作,加強項目管理,抽調專業技術人員為工程建設提供服務,確保項目建設順利進行。

(二)項目資料歸檔。加強項目檔案收集、管理工作,從項目籌劃到工程竣工驗收各環節的文字、圖紙等資料要嚴格按規定收集、整理、歸檔。項目初驗後即使編報項目竣工初驗報告,迎接上級部門的驗收。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況

項目估算總投資200萬元,其中:預算資金安排200萬元,實際到位200萬元。

2.項目資金執行情況:

已撥付項目資金200萬元。

3.項目資金管理情況:

嚴格按照中央及省、市、縣要求撥付項目資金。充分發揮審計、監督及資金管理部門的作用,加強對資金的檢查和監督力度,自覺接受上級有關部門的檢查監督。

(二)項目績效指標完成情況

(一)經濟效益

項目建成後,建成標準化肉牛規模養殖場1個。新建標準化牛舍3000平方米,村集體通過養殖場租賃,年帶動村集體經濟增收10萬元以上。養殖場年出欄肉牛600頭以上,實現經濟收入600萬元,淨利潤120萬元。

(二)社會效益

項目建成後,養殖場年度收購附近羣眾農作物秸稈1500噸以上進行青貯飼料加工,促進項目區羣眾增收30萬元,帶動項目區新增出欄肉牛500頭以上,肉牛養殖户年户均增收3萬元以上。養殖場通過勞務用工帶動就業5人以上,户均年增收2萬元以上。

(三)生態效益

養殖場科學設置了堆糞場、沉澱池、污水管道和污道,整個牛場生活區、養殖區、糞污處理區嚴格分離,確保養殖場建成後不污染周圍環境,採用污染減量化、無害化、資源化的生產、處理工藝和設施,養殖場產生的糞便還可作為日常生活燃料、農田肥料和沼氣池利用燃料,並可改善當地焚燒秸稈而造成的環境污染,改善生態環境。

綜上所述,通過實施該項目,不僅增加了村集體的經濟效益,又鞏固了脱貧攻堅成果,促進鄉村振興。同時對昌寧縣的經濟發展,強化畜牧業基礎設施,維護社會穩定和民族團結起到積極的作用。

四、績效自評結果

目前已完成計劃建設內容。因此現階段績效評價100分。

五、結果公開情況和應用打算

通過全方位、多渠道進行宣傳,把項目建設情況進行公示。各村(社區)要充分利用多種資源廣泛宣傳羣眾、動員羣眾,提高羣眾對項目建設的知曉率和認可度。做到項目實施流程清晰、操作規範、有據可查。確保項目建設過程“陽光操作”,同時做好公示資料的收集歸檔工作。

六、績效自評工作的'經驗、問題和建議

項目結束後,我們將建成後的管護工作提上重要議事日程,將相關管理辦法、制度納入村規民約,併成立相應的管理機構,明確項目區黨總支書記為後續管理第一責任人,負責項目後續管理的具體工作,做到後續管理工作機構不撤、管理不亂、工作不斷,達到點亮一盞燈照亮一大片的效果。同時,制定後續管理工作機制和激勵機制,吸引羣眾自覺參與後續管理活動,為項目長期發揮效益提供重要保障。

七、其他需説明的問題

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇6

一、基本情況

(一)項目概況。根據《20xx年雲南省全面推行河(湖)長制工作要點》(雲南省總河長令第7號)、《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)要求,20xx年要強化河湖管護,以異龍湖、“三海”為重點,持續推進紅河、南盤江兩大水系保護修復攻堅戰,設置“三海”管理保護界樁,開展河湖保護宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,開展紅河州全域河湖健康評價,推進美麗幸福河湖建設,完成州級河湖長制管理信息系統平台二期建設,推進智慧河道視頻監控系統運行升級,加快河湖長制信息化數字化建設。

根據《紅河州財政局關於下達20xx年州本級行政事業單位人員類、運轉類和特定目標類項目支出預算的通知》(紅財預發〔20xx〕15號),批覆河長制經費325萬元,實際到位325萬元,20xx年實際使用支出120.49萬元。

(二)項目績效目標。用於紅河州智慧河道視頻監控系統33個監控點位運行維護,升級智慧河道視頻監控系統,監控識別、預警,推進河湖保護治理智慧化管理,開展異龍湖、紅河、南盤江干流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,進行紅河州全域河湖健康評價,設置“三海”河湖管理保護界樁,提升羣眾河湖保護意識。

(三)項目組織管理情況。 全面推行河長制工作是一項長期性的、任務艱鉅的工作,依據《紅河州全面推行河長制工作方案》《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》,成立州河湖長制工作領導小組,領導小組下設辦公室在州水利局,河湖長制工作負責河長制組織實施具體工作,充分發揮統籌、協調、分辦督辦、檢查考核的作用,制定印發《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關於貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關文件要求的通知》《紅河州河長制辦公室關於進一步規範河長湖長巡河巡查工作的通知》,進一步細化明確各級各部門的職能職責,加強對紅河和南盤江干流及異龍湖、“三海”等重點河湖實施管護,持續深入打好河湖保護修復攻堅戰。20xx年,對河長制經費使用進行認真籌劃,根據歷年情況和當年工作要點,按程序報批,最終形成正式的經費使用計劃。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的.、對象和範圍。河長制項目經費預算申報時績效目標為:紅河州智慧河道視頻監控系統全年正常運行維護,編制河湖健康評價報告,開展異龍湖、紅河、南盤江干流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,設置”三海“河湖管理保護界樁,創建州級美麗河湖不少於15個,全州河湖水環境質量持續改善。

(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表説明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

1.評價依據。

《紅河州全面推行河長制工作方案》

《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》

《20xx年雲南省全面推行河(湖)長制工作要點》(雲南省總河長令第7號)

《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)

《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關於貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關文件要求的通知》

《紅河州河長制辦公室關於進一步規範河長湖長巡河巡查工作的通知》

《紅河州美麗河湖建設行動實施方案(20__-2035年)》(紅河州總河長令第5號)

《紅河州美麗河湖評定實施方案(試行)》

《紅河州智慧河道視頻監控二期服務合同》

《紅河州河(湖)長管理信息系統二期-技術開發合同》

《紅河州河湖健康評價服務項目合同》

2.評價指標體系(詳見附表附件3-3 部門20xx年河長制項目經費項目績效評價評分表)

3.評價方法。通過調閲紅河州水利局河長制項目經費建設相關資料,按績效目標申報表、對項目數量指標、質量指標、時效指標、效益指標進行自評打分,並對資金管理嚴格按照合同及財務制度進行。

4.評價抽樣。該項目由州水利局負責實施,20xx年資金到位325萬元,已完成支付120.49萬元,自評時進行了100%抽樣檢查。

(三)績效評價工作過程。

1.前期準備。單位自評。

2.組織實施。組織機構健全,分工明確。相繼建立起州、縣、鄉、村四級河(湖)長制工作的制度體系、組織體系、支撐體系、督察體系和監督體系,推動河湖管理保護治理體制機制創新,全面加強河湖水資源保護、水環境治理、水污染防治、水生態修復等工作。各級河長辦履行組織協調、分辦督辦、檢查考核等職責,積極開展暗訪、通報、跟蹤督辦等各項工作,推動各級河(湖)長和部門履職盡責。

3.分析評價。本次績效評價採取定量與定性相結合,分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價。

三、綜合評價情況及評價結論(詳見附件2-2部門20xx年度項目支出績效單位自評表)

(一)績效評價綜合結論。紅河哈尼族彝族自治州水利局20xx年河長制經費項目績效自評分91.5分,自評等級“優”。20xx年河長制經費項目,項目立項依據充分,績效目標合理,各項任務及時有效推進,完成紅河州河長制信息化系統二期(PC端)建設,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉,組織州級45個河湖健康評價方案初稿編制,設置大屯海界樁66棵,全年排查新增銷號“四亂”問題207個,羣眾幸福感和對生態環境改善的認可率較高。

(二)績效目標實現情況等。一是紅河州河長制信息系統實現正常運轉。完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位投入運行。二是全州四級河長湖長履職盡責。20xx年以來,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是基礎技術支撐更加強化。開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設置大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況分析。“決策”由“項目立項、績效目標、資金投入”3個二級評價指標構成。依據省、州總河長令第7號要求,項目必要、可行,按照規定的程序申請設立,審批符合相關要求,項目所設定的績效目標依據充分,符合客觀實際,預算資金分配依據充分,合理,有助於全州河湖水環境的提升。

(二)項目過程情況分析。“過程”由“資金管理、組織實施”2個二級評價指標構成。項目實施符合相關管理規定及合同約定,20xx年先後與中國鐵塔股份有限公司紅河州分公司、長江水利委員會長江科學院簽訂《紅河州智慧河道視頻監控二期服務合同》、《紅河州河湖健康評價服務項目合同》,並根據合同約定有序推進項目實施;項目資金管理符合國家財經法規和財務管理制度,符合項目預算批覆或合同規定的用途,不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

(三)項目產出情況分析。項目產出數量、質量、時效、成本與預算基本相符,主要表現在:一是完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善;智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉。二是20xx年,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;強化河湖岸線管控,常態化推進“清四亂”“河長清河”專項行動,全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是強化技術支撐,開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,組織開展全域河湖健康評價,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設置大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵,起到警示的作用,也讓羣眾提高對河湖保護的認識。

(四)項目效益情況分析。“效益”由“社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度”4個二級評價指標構成。20xx年,全州46個國控省控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優於Ⅲ類)比例為71.7%,其中,14個國控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優於Ⅲ類)比例為78.6%,達到省環境污染防治工作領導小組辦公室關於“十四五”及20xx年各州(市)生態環境的有關指標計劃,社會公眾滿意度≥90%。

五、主要經驗及做法

(一)壓緊壓實責任,着力強化履職盡責。不斷壓實各級河長湖長、成員單位、河(湖)長聯繫部門和各級河長制辦公室職責,推動認真履職盡責。

(二)健全制度機制,着力提升治理能力。完善河(湖)長制組織責任體系和制度體系,建立健全河湖聯防聯控機制和經費保障機制,利用村規民約約束教育,完善基層河湖管護隊伍,提升河湖管護效率。

(三)強化技術支撐,着力夯實基礎工作。完成州級46個河湖“一河一策(檔)”動態修編,編制州級45個河湖健康評價方案初稿,梳理彙編形成《紅河州河湖水文化專題彙編》,完成河湖長制信息化系統二期開發建設,提升河湖信息化管理水平。

(四)聚焦美麗河湖建設,着力打好河湖保護治理攻堅戰。持續抓好水資源保護、水域岸線管理保護、水污染防治、水環境治理、水生態修復、執法監管“六大任務”落實,強力推進“一河(湖)一策”實施,深入開展“清四亂”“河長清河”等專項行動,強化督察問題整改銷號,全力推進美麗幸福河湖建設。

六、存在的問題及原因分析

預算編制是一項綜合性工作,需要單位內部各科室之間互相協作完成,特別是項目具體實施科室要高度重視預算編制工作,全面掌控項目情況,制訂項目實施方案,在預算上要與規劃、財務等科室共同協作才能準確編制項目預算。

由於河湖長制工作從中央到省級相關項目及工作要求不確定性大,很多項目屬於長期堅持類型,具體項目劃分難度大,再加上項目申報前期掌握信息不充分、內容不細化,導致項目經費實際支出與預算有一定差距,一方面形成資金結存,造成資金使用效益不高;另一方面部分項目資金又資金不足,造成項目不能按時按質按量完成。

七、有關建議

無。

八、其他需要説明的問題

無。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇7

根據《昌寧縣扶貧開發領導小組關於印發昌寧縣20xx年統籌整合財政涉農資金使用方案的通知》(昌開組〔20xx〕5號)文件要求,昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社獲批實施了昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社黃牛養殖場建設項目。現將項目績效目標完成情況報告如下:

一、項目基本情況

昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社黃牛養殖場建設項目於20xx年7月份開始申報,委託天啟工程諮詢有限公司編制《實施方案》。8月10日縣供銷社組織召開了專家評審會和部門審核會議通過了《實施方案》。8月17日縣鞏固脱貧攻堅推進鄉村振興領導小組予以批覆,批覆新建牛舍(鋼架結構)2棟,共計305平方米(1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米);新建精飼料房(鋼架結構)24平方米、草料房(鋼架結構)56平方米、堆糞房(鋼架結構)24平方米、消毒通道(鋼架結構)4.5平方米。支砌擋土牆15立方米、化糞池50立方米、消毒池24平方米;購進安裝養殖設備設施7台,其中:圓捆機(9QYG—0.5)1台、揉絲機(9ZR—6)1台、飼料粉碎混合機(9FZ—55—13)1台、飼草拌料機(2立方)1台、電動撒料車(9SD—3型)1台、電動剷車(60型)1台、霧化消毒機1台;購進能繁母牛15頭;肉牛養殖技術、疾病預防等培訓51人次。總投資65.62萬元,其中財政資金50萬元,合作社自籌15.62萬元。項目於20xx年8月20日啟動,11月30日完工,工期103天。項目實際完成:新建牛舍(鋼架結構)2棟,共計315.73平方米(1 #牛舍249.73平方米、2 #牛舍66平方米);新建精飼料房(鋼架結構)28平方米、草料房(鋼架結構)60.2平方米、堆糞房(鋼架結構)26.88平方米、消毒通道(鋼架結構)5.84平方米。支砌擋土牆16立方米、化糞池50.1立方米、消毒池24平方米;購進安裝養殖設備設施7台,其中:圓捆機(9QYG—0.5)1台、揉絲機(9RSJ—6)1台、飼料粉碎混合機(9FZ—55—13)1台、飼草拌料機(2立方)1台、電動撒料車(9SD—3型)1台、電動剷車(60型)1台、霧化消毒機1台;購進能繁母牛15頭;開展肉牛養殖技術、疾病預防等培訓51人次。項目完成總投資65.62萬元。

二、績效目標及完成情況

(一)項目資金情況。項目資金65.62萬元全部撥付到位(其中:財政資金:50萬元,自籌資金15.62萬元)。預算執行率100%。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況:產出指標全面完成,績效得分40分。

2.效益指標完成情況:效益指標全面完成,績效得分40分。

3.滿意度指標完成情況:滿意度測評為96%,績效得分20分。

三、績效自評結果

該項目績效自評結果為100分。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇8

一、部門整體績效自評得分

20xx年度黃岡市結核病防治院部門整體績效自評得分92.99分,結果為“優”。其中:預算執行情況得分13分,得分率65%;年度績效指標得分79.99分,得分率99%。

二、績效目標完成情況

1.執行率情況。

20xx年部門預算總支出1363.39萬元,部門決算總支出879.50萬元,資金執行率為65%。

2.完成的績效目標。

(1)新診斷的活動性肺結核患者病原學陽性率為52.80%。

(2)以各縣送痰菌標本總量和有耐藥篩查結果為統計單位,病原學陽性率患者耐藥篩查送檢率為84.20%,耐多藥肺結核高危人羣耐藥篩查率為99.30%。

(3)利福平耐藥肺結核患者納入治療率為88.24%。

(4)利福平敏感/未知病原學陽性肺結核患者標準治療方案使用率為85%。

(5)活動性肺結核病患者治療成功率為98.30%,新塗陽肺結核患者治癒率為87.40%。

(6)初診患者查痰率為97.32%,新確診的活動性肺結核病患者的痰培養率為96.80%。

(7)報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率為98.80%。

(8)病原學陽性肺結核患者密切接觸者篩查率為99.40%。

(9)跨區域流動的肺結核患者信息反饋率為100%,流動人口肺結核患者的治療管理率為80%。

(10)艾滋病病毒感染者結核病的篩查率為100%,艾滋病流行重點縣(區)結核病患者艾滋病病毒的篩查率為100%。

(11)結核分枝桿菌核酸檢測能力驗證覆蓋比例為100%。

(12)患者規則服藥率為98.14%,患者規範管理率為99.80%。

(13)開展結核病宣傳活動數1次。

(14)發現疑似結核病人數為21203人。

3.未完成的績效目標。

全市發現和治療活動性肺結核患者3405例,任務數為3410例。

三、存在的問題和原因

1.地方結核病防治經費的嚴重不足,導致開展各項結核病防治活動較為困難,影響了本市結核病防治工作的開展和可持續發展。學校結核病防治工作中,新生入學結核病項目經費未落實,導致大部分地區該項工作無法正常開展。

2.防治人力資源不足。按照《結核病控制工作規範》,市、縣兩級結防人員的數量和業務人員尚不能滿足目前工作的需要,加之結防人員調動頻繁,人員結構不合理,青黃不接,對業務工作不熟練,給開展常規工作帶來很多困難。個別地區實現“三位一體”整體移交以後,疾控機構結核病防治人員較少,不能滿足工作需求,導致結核病防治工作不到位,督導質量不高等情況。

3.醫防合作質量有待提高。部分市、縣部分綜合醫療機構肺結核及疑似肺結核病人登記、報告制度不夠健全,協調工作不夠暢通,登記、報告的病人轉診率不高,個別縣市綜合醫院還存在截留病人的現象。

4.耐多藥工作力度下滑。本市轄區內大部分耐藥病人均由武漢市發現,本市結核病高危人羣發現工作進行較為困難,導致工作力度下滑,疑似耐多藥患者痰培養及耐藥篩查工作進展不順利。

5.部分地區基本公共衞生服務結核病項目開展不理想,患者管理流於形式,沒有落實等情況。

四、下一步擬改進措施

根據省級在20xx年的工作計劃要求,開展結核病防治工作,完成目標任務。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇9

為加強和完善政府專項債券項目資金管理,強化項目單位責任意識,提高專項債券資金使用效益,有效防範政府債務風險,根據《財政部關於印發的通知》(財預〔20xx〕155號)、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預[20xx]61號)、《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》(湘財績[20xx]12號)、《湖南省財政廳關於開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》、《臨澧縣財政局關於開展20xx-20xx臨澧縣專項債項目績效評價的通知》等文件要求,我單位成立了績效評價小組,對我本單位鄉鎮污水處理設施建設項目進行了自評,自評分88分,績效評價結果為“良”,現將評價情況報告如下:

一、項目資金概況

(一)項目單位基本情況

我公司全稱臨澧縣城市建設投資開發有限公司,成立於20xx年4月,屬縣政府直管的國有獨資公司,註冊資本10485萬元。截至20xx年9月底,公司賬面資產總計31.16億元。公司的主要職能是代表政府進行城建項目的融資、投資;擔任政府投資的城建項目業主;經營城市土地等有形無形資產;受政府委託經營管理國有資產資源等。

(二)項目資金基本情況

1.資金基本性質及涉及範圍

根據臨澧縣發展和改革局《關於臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目可行性研究報告的批覆》(臨發改投〔20xx〕75號),鄉鎮污水處理設施建設項目總投資17,500.00萬元,其中:工程費用10,762.22萬元、工程建設其他費用2,757.65萬元、設備購置費3,205.32萬元、基本預備費774.81萬元。資金來源為政府專項債券資金1,400.00萬元和財政資金16,100.00萬元。

2.資金用途及主要內容

臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目資金用於修梅鎮、佘市橋鎮、太浮鎮、四新崗鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉(含九里)、烽火鄉七個鄉鎮的污水處理設施建設。各污水處理設施均採用地埋式一體化生化處理設備為主體,配套以預處理及後處理工藝以及相關污泥處理處置設施,經過系統處理後的污水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》GB18918-20xx中的一級A標準。

項目規劃總建築面積964平方米,其中四新崗鎮、停弦渡鎮、烽火鄉污水處理設施每處建築面積為102平方米,太浮鎮、刻木山鄉(含九里)污水處理設施每處建築面積為136平方米,修梅鎮、佘市橋鎮污水處理設施每處建築面積193平方米。項目建設期2年。

3.預期收益、償債資金來源

該項目建設期為20xx年-20xx年,測算運營期為20xx年-20xx年,根據項目預期收益與融資平衡方案,收益來源主要來源於污水處理收入,測算運營期內項目預計總收入為6,494.40萬元,預期總成本為4,173.66萬元,可用於融資平衡的資金為2,320.74萬元,即為專項債券償還資金來源,預計該收益(融資平衡資金2,320.74萬元)對債券本息的覆蓋倍數為1.19倍。

(三)項目資金績效目標

1.項目總體目標

通過鄉鎮污水處理設施建設項目的實施,全縣所有鄉鎮污水處理設施實現全覆蓋,同步實現鄉鎮污水全收集全處理,改善周邊人居環境,提高居民生活質量。

2.項目年度目標

到20xx年底,全縣所有鄉鎮污水處理設施實現全覆蓋,同步實現鄉鎮污水全收集全處理,全面達成省、市既定目標。

①20xx年己開式項目2個(佘市橋鎮、修梅鎮),6月30日前建成並通水試運行。

②20xx年計劃項目5個(四新崗鎮、太浮鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉、烽火鄉),9月20日前建成四新崗鎮和停弦渡鎮項目,12月31日前建成太浮鎮、刻木山鄉和烽火鄉項目。

二、項目資金使用及管理情況

(一)資金應到位及實際到位情況

鄉鎮污水處理設施建設項目資金應到5188.62萬元,累計實際到位5188.62萬元。其中專項債券1400萬元,省財政城鄉污水處理一般債3288.62萬元,縣級財政安排政府投資基金500萬元。

(二)資金實際使用情況

鄉鎮污水處理設施建設項目資金截止20xx年9月30日累計支出5188.62萬元,其中主體工程款3290萬元,設備款1000.84萬元,工程建設其他費用897.78萬元。

(三)資金管理情況及分析

項目單位制定了《專項資金管理制度》,明確了資金使用範圍、管理要求及使用流程等。項目資金根據合同約定條款進行支付,有完整的審批程序和手續。

三、項目管理情況

(一)項目制度建設情況。

制訂了《建設項目管理制度》、《採購內部管理控制制度》、《內部控制手冊》等管理制度。制度體系健全、合法合規。

(二)項目組織實施情況。

20xx年7月啟動項目前期工作,先後完成可行性研究、地質勘測、設計等前期工作,20xx年10月通過公開招標方式確定EPC+O總承包單位臨澧縣金達建築有限責任公司、湖南智水環境工程有限公司和湖南省建築科學研究院有限責任公司組成的聯合體中標,臨澧縣金達建築有限責任公司為聯合體的牽頭單位,20xx年10月24日正式開工建設,總工程分二期建設,採取2+5模式,即先完成修梅鎮、佘市橋鎮建設,後完成剩餘5個鄉鎮建設,於20xx年10月30日完成單位竣工驗收。

(三)項目運營情況

1.項目經營和收益

根據臨政辦發【20xx】15號《臨澧縣鄉鎮污水處理設施運營方案》,鄉鎮污水處理設施實行政府統籌、建管一體、統一管理的運營模式。根據20xx年臨澧縣政府__屆五十二次常務會議精神,全縣污水處理設施由臨澧縣城市建設投資開發有限公司負責“投、建、管、運”一體化建設及運營,縣人民政府授予臨澧縣城市建設投資開發有限公司特許經營權,縣財政以購買服務的方式支付污水處理費。

縣政府向各鄉鎮污水處理設施排放污水、廢水的單位和個人徵收。徵收標準按照《臨發改價費【20xx】2號》文件執行,按照居民不低於0.85元/噸,非居民不低於1.2元/噸標準徵收污水處理費。出台新政策後,及時按照新政策調整鄉鎮污水處理收費標準。污水處理費屬於政府非税收入,應全額上繳地方國庫,納入縣財政預算管理,實行專款專用。

為確保鄉鎮污水處理運營及維護有保障,污水處理運營服務費按設備進水量(設計規模為2600噸/日)以0.77元/噸基準計取(價格調整按委託運營合同執行),納入縣財政年度預算,預算資金來源為各鄉鎮包乾落實上繳縣財政的污水處理費;在線監控、第三方檢測費用及設備維修費用納入縣財政年度預算。上述費用由縣財政按核定的數額按期撥付給縣城市建設投資開發有限公司,站場管護及管網清淤維護由各鄉鎮負責,各鄉鎮人民政府每年要安排一定的維護資金納入鄉鎮財政預算。

2.資產管理情況

臨澧縣城市建設投資開發有限公司按招標文件規定將臨澧縣修梅鎮、佘市橋鎮、太浮鎮、四新崗鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉、烽火鄉等7個鄉鎮的污水處理一體化設備的污水處理運營維護委託給湖南智水環境工程有限公司。項目運營服務質量標準:持續穩定達標運行,處理後的出水水質排放執行國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-20xx)一級A標準。產權證正在辦理中。

四、債務信息報送與公開情況

鄉鎮污水處理設施建設項目債券由本單位與臨澧縣財政聯合申報,申報方案報請縣政府審定,及時向政府及上級主管機關做好信息上報,截至20xx年9月底,已按規定完成了專項債券存續期信息公開工作。

五、債務風險控制與還本付息情況

本單位已經建立債務風險動態監測機制,債務風險控制有效。

項目債券存續10年期,利息內按年支付,本金到期一次償還,截止20xx年9月30日,累計償還項目債券本金0萬元,財政墊付利息94.08萬元。

六、項目資金績效情況

(一)項目決策情況

1.項目立項情況

湖南省《洞庭湖生態環境專項整治三年行動計劃(20xx-20xx)》(湘政辦發[20xx]83號)和《統籌推進“一湖四水”生態環境綜合整治總體方案(20xx-20xx年)》(湘政辦發[20xx]14號)等關於鄉鎮污水處理設施建設的政策中提出:20xx年前,洞庭湖生態經濟圈建制鎮污水處理設施必須全覆蓋。20xx年6月13日,湖南省委常委會在審定環保督察整改方案時,省委書記要求洞庭湖區域問題都要在20xx年前完成整改。非建制鎮(即鄉)原要求在20xx年前完成的,現在也要求提前至20xx年完成,且包括撤銷了鄉鎮建制的集鎮。

臨澧縣共有七個建制鎮、兩個鄉,均屬於洞庭湖生態經濟圈範圍內。目前,除了新安鎮、合口鎮外,其餘五個鎮、兩個鄉均未建設污水處理設施,雨污合流,直排進入周邊水體,給洞庭湖流域的生態環境帶來了極大的損壞。為儘快完成污水全覆蓋的任務,切實改善臨澧縣鄉鎮生態環境,做好污水處理工作,項目單位特提出了本項目的建設。

項目立項依據:《洞庭湖生態環境專項整治三年行動計劃(20xx-20xx)》(湘政辦發[20xx]83號)、《統籌推進“一湖四水”生態環境綜合整治總體方案(20xx-20xx年)》(湘政辦發[20xx]14號)、《臨澧縣城總體規劃(20xx-20xx)(20xx年修改)》;臨澧縣發展和改革局《關於臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目可行性研究報告的批覆》(臨發改審批[20xx]75號)。

項目屬於政府公益性項目,符合專項債券支持領域,編制了《臨澧縣20xx年“兩供兩治”專項債券項目預期收益與融資平衡方案》,同時通過了湖南金州律師事務所合法性審查和中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)湖南分所審計通過。

項目立項依據充分,程序規範,符合專項債券發行條件。

2.項目績效目標情況

根據項目可研報告及批覆文件、設計方案、招投標文件、環評資料及相關文件梳理形成了本項目績效目標。

3.資金投入情況

該項目預算正在財政投資評審中心審核過程中,尚未通過,預算按工程進度進行安排,預算編制未經科學論證,欠合理,從20xx年1月至20xx年9月底,共撥付財政資金5188.62萬元。

(二)項目過程情況

1.項目資金管理情況

(1)項目資金到位率

鄉鎮污水處理設施建設項目資金,截至20xx年9月底,累計到位5188.62萬元。按進度撥付的資金到位率100%。

(2)預算執行率

項目資金累計己使用5188.62萬元,預算執行率為100%。

(3)資金使用合規性

根據《財務管理制度》對項目資金進行管理,專賬核算。單位項目資金核算準確,審批手續完善,檢查相關記賬憑證,資金使用合規。

(4)還本付息

臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目申請政府專項債券1,400.00萬元,期限10年,年利率3.36%,分期付息到期還本,截止20xx年9月底累計付息94.08萬元。(財政墊付)

2.組織實施情況

(1)管理制度建全性

臨澧縣城投制訂了《財務管理制度》、《項目管理制度》等管理制度。制度體系健全、合法合規。

(2)制度執行有效性

根據部門《項目管理制度》要求,建設項目實行項目法人制、合同管理制、預決算管理制、招標投標制、工程監理制、竣工驗收制等“六制”管理,“六制”管理執行情況如下:

①項目法人制。臨澧縣城投為項目法人,對項目的前期工作、建設實施、資金管理等全過程負責,落實法人主體和實施管理責任。取得項目《建設工程規劃許可證》和《建設工程施工許可證》,項目法人制有效落實。

②合同管理制。項目工程、勘察、設計、監理等各項業務均己按要求籤訂業務合同,合同條款規範完整,但執行存在拖延情況。

③預決算管理制。項目各項實施內容正在通過臨澧縣財政局投資評審中心進行預算評審中,送審工作滯後。

④招標投標制。項目於20xx年10月通過公開招標的方式確定EPC+O總承包單位,臨澧縣金達建築有限責任公司、湖南智水環境工程有限公司和湖南省建築科學研究院有限責任公司組成的聯合體中標,臨澧縣金達建築有限責任公司為聯合體的牽頭單位,20xx年10月簽訂總承包合同,招投標程序有效執行。

⑤工程監理制。本項目通過公開招標選取常德德誠建設監理有限公司為項目提供工程監理服務,監理期限覆蓋工程施工全過程。建設方每月組織施工方、監理方共同召開工程例會,協調解決施工過程中各項問題,施工過程監督管理有效執行,但監理日誌未全程登記存在缺陷。

⑥竣工驗收制。

各單位工程完工後,由項目建設單位、施工單位、設計單位、監理單位共同驗收並形成單位工程質量驗收記錄。20xx年9月4個鄉鎮、20xx年10月3個鄉鎮進行了單位工程質量驗收。

⑦檔案管理情況。監理日誌、施工日誌等資料不齊全。

3.風險控制情況

該項目沒有發生重大債務違約事件、重大安全事故、重大違法違規事件、因債務引起的重大羣體性的事件等情況。

(三)項目產出情況

1.產出數量

(1)建設完成率。根據項目資料統計,己完成建設總建築面積為964平方米,其中烽火鄉、刻木山鄉、佘市橋鎮、四新崗鎮、太浮鎮、停弦渡鎮、修梅鎮各一座鄉鎮污水處理設施。建設完成率100%。

2.產出質量

(1)施工安全率。通過與建設方施工方座談、查閲資料及問卷調查瞭解到,項目施工期間安全保護措施到位,安全事故“零”發生。建築安全率100%。

(2)竣工驗收合格率。根據驗收結論及現場巡查情況,工程質量驗收結論為合格。竣工驗收合格率100%。

(3)運營規範率。根據現場巡查情況,各鄉鎮污水處理設施規範運營。運營規範率100%。。

3.產出時效

(1)項目按計劃開工及時率。該工程按計劃開工,產出時效達標。

(2)工程按期完成及時率。該項目2個鄉鎮(停弦渡鎮和四新崗鎮)未按計劃完工,產出時效不達標。

(3)工程款支付及時率。通過查閲項目資料,工程款按合同規定支付,工程款支付及時率100%,達標。

4.產出成本

根據提供資料,工程項目成本支出合規,未超預算。

(四)項目效益情況

1.社會效益

完善臨澧縣各鄉鎮的基礎設施建設,改善流域內惡劣的水體環境,提升人民羣眾的生活環境質量,促進社會安定。

2.經濟效益

根據現行的污水處理收費制度,增加污水處理收益。目標己完成。

3.生態效益

本項目的實施,將改善區域內的環境質量,減少污水對土壤及水質的影響,可以有效促進當地農業的發展。目標己完成。

4.可持續性

通過此次項目建設,完善了臨澧縣各鄉鎮的基礎設施建設,改善人民羣眾的生活環境質量,推動了臨澧縣農業、經濟可持續發展。

5.滿意度

據調查問卷彙總統計,社會公眾滿意率99.79%。目標己完成。

七、存在的問題及原因分析

(一)項目檔案資料管理欠規範

項目施工日誌、監理日誌登記不規範不齊全。部分項目檔案資料內容不齊全,歸檔欠及時。

(二)項目工期延期

臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目,其中2個鄉鎮(四新崗鎮和停弦渡鎮)的污水處理設施項目,於20xx年10月30日完工,工期較計劃延期40天。

八、有關建議

(一)嚴格執行規章制度,提高項目產出

建議項目單位加強項目資料管理,規範項目檔案管理,建議設專人負責項目資料收集整理歸檔工作。

(二)加強項目管理,保障項目按時完工

九、其他需要説明的問題

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇10

為加強財政銜接資金管理和監督,進一步提高財政銜接資金使用效率,根據《關於開展20xx年度區級財政資金績效自評工作的通知》(婁星財績〔20xx〕12號)文件精神,我局高度重視,迅速行動,明確專部門專人對20xx年度區級財政銜接資金進行了績效評價。現將相關工作自評如下:

一、資金使用情況

20xx年度,用於農業產業發展項目資金20__萬元,中央資金720.2萬元,省級資金581萬元,市級資金90萬元,區級資金608.8萬元。實際支出20__萬元。

二、資金管理情況

根據《中華人民共和國預算法》、《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理法》(財農[20xx]19號)、《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(湘財農[20xx]10號)、《中共婁底市委婁底市人民政府關於實現鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的實施意見》精神,由區財政局、區鄉村振興局、區發改局、區農業局四個部門聯合發文,出台了《關於印發<婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法>的通知》婁星財農[20xx]29號文件,進一步加強了對財政銜接推進鄉村振興補助資金的管理,提高了銜接資金項目效益。

三、項目管理情況

1、區級財政銜接資金到村項目計劃由區級鄉村振興局審批下達,項目計劃和村級項目庫全部吻合。

2、區級財政銜接資金到賬後,按照區委實施鄉村振興戰略領導小組審批計劃及時下達資金項目計劃,資金項目計劃均在區政府門户網站公告公示。

3、區委實施鄉村振興戰略領導小組下達項目計劃後,區鄉村振興局及時撥付項目財政銜接資金,項目實施主體籌集建設資金,及時組織項目實施。

4、到村項目全部執行項目“四議兩公開”,項目村都建立項目報賬專户,確保財政銜接資金專款專用,沒有出現財政銜接資金被擠佔、挪用情況。

5、嚴格執行報賬制。到村項目建成後,由鄉鎮有關部門會同項目實施單位組織項目驗收,驗收合格以後在鄉鎮財政所報賬。

6、嚴格資金監管和檢查制度。項目計劃下達後,區鄉村振興局將項目財政銜接資金撥付至鄉鎮財政所,財政所按村建立項目“四個清單”,設立專賬,銜接資金流程清晰,資金使用單位財務制度健全、會計核算規範、資金管理嚴格規範。區財政局、區鄉村振興局定期或不定期開展財政銜接資金監督檢查,審計、紀檢監察也將銜接資金納入重點監管。20xx年財政銜接資金項目沒有出現違紀違法問題。

四、資金績效情況

婁星區農業產業發展項目159個,撥付使用20__萬元,資金已支付到位。實行國庫集中支付制,各鄉鎮街道督促各村等項目單位嚴格按婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法專款專用,並督促項目落實,切實發揮資金的使用效益。

五、存在問題和困難

1.鄉鎮黨委、政府重視程度有所減弱,少數幹部對鄉村振興有效銜接的重要性、緊迫性認識不深,思想有所放鬆、責任有所下滑。

2.行業部門工作主動性有欠缺。與脱貧攻堅期間相比,不管是行業工作開展,還是配合省市年度考核,單位主要負責同志的.親自推動,人員力量的下沉指導,對上彙報對接等方面,不同程度有所減弱。

六、改進措施及20xx年工作計劃

1.聚焦收入來源抓實產業就業。一是要突出產業增收。要以工業化的思維抓農業產業發展,逐步形成設施農業;要優化幫扶模式,完善利益聯結機制,扶持壯大特色優勢產業,發揮龍頭企業和合作社聯農帶農作用,今年每個鄉鎮重點扶持1-2個特色農業產業項目。二是要突出就業增收。具體抓好有組織地開展勞務輸出、發展就業載體就近就業和公益性崗位安置就業這三件事。同時,全面落實易地搬遷後續管理和幫扶,加大就業幫扶力度,提升產業發展能力。

2.聚焦五大振興抓實示範區創建。產業振興。突出特色農業、精細農業、觀光農業發展,聚力打造一批標準化生產基地和規模蔬菜種植基地,推動農村一二三產業融合發展,支持聯農帶農主體、“一特兩輔”特色主導產業融入全區產業發展。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇11

一、基本情況

(一)項目背景、內容。

為方便羣眾出行和保障羣眾出行安全,根據豐財[20xx]133號文件下達仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目。

(二)項目資金情況。

項目資金到位30萬元、資金執行30萬元。

(三)績效目標。

金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至後槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低於5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標誌、安裝護欄或警示墩。

(四)部門(單位)職能職責。

20xx年11月20日,成立仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

1.工作組成員

組長:王東

副組長:樑軍才

成員:張俊哲、李春霞、易鳳玲、餘浪波

辦公室設在經發辦,負責此項工作。

2.工作職責

(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,並提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織並實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年12月1日,考評工作組到項目點現場,按照項目批覆文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體績效目標完成情況分析

金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至後槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低於5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標誌、安裝護欄或警示墩。

(二)績效指標完成情況分析

建成硬化公路里程11.72公里,寬度/厚度4.5米/20釐米,項目按時完工率95%,農民工工資按時發放率95%,貧困地區以工代賑項目增加勞動者收入85%,生產條件改善帶動農業畝均產量增加90%,工程材料污染情況:無影響,環境影響情況:無影響,工程設計使用年限5年,方便羣眾出行237人,受益貧困人口滿意度95%,項目主管部門滿意度:滿意。

(三)評價結果

本項目自評得分100分,達到預期績效目標。

三、存在問題

(一)項目管理方面的問題

(二)資金使用方面的問題

(三)項目績效方面的問題

(四)其他方面的問題

四、下一步改進措施

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。

六、其他需要説明的問題

中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇12

一、項目基本情況

(一)項目概況

根據《關於編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃的通知》(湘教通〔20xx〕511號)文件要求,為切實增強我區“全面改薄”項目實施的計劃性、針對性和有效性,確保目標任務順利完成,使我區貧困地區義務教育薄弱學校辦學條件基本滿足教學和生活需要,促進基本公共教育服務均等化,保障教育公平,編制洪江區全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃。

(二)項目績效目標

從20xx年開始,經過5年努力,全區所有義務教育薄弱學校在辦學條件、教師隊伍方面達到基本要求。按照學校規模和教育教學要求進行實驗室建設,配備必要的教學實驗儀器;保障每個學生都有合格的課桌椅;配備適合學生身心發展特點的圖書;因地制宜地建設運動場地、配備體育設施,保障學生生活鍛鍊的空間和條件;保障寄宿學生每人1個牀位,配備必要的洗浴、食堂、飲水、安全設施;為教學點配備必要的設備設施,滿足教學和生活基本需求;逐步提升農村學校信息化基礎設施與教育信息化應用水平;提高教師隊伍素質,全面改善教師待遇。

(三)項目實施情況分析

20xx年洪江區農村義務教育薄弱學校改造補助資金總計202萬元,其中用於校舍建設資金55萬元,設施設備採購147萬元。中央薄改資金共計202萬元已全部到位。洪江區一中運動場地及其他附屬設施建設15萬元,生活設備購置0.9萬元,教學設備購置43萬元;洪江區二中運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.5萬元,教學設備購置12萬元;幸福路國小生活設備購置1.5萬元,教學設備購置37.1萬元,教學用具6.5萬元;中山路國小生活設備購置1.4萬元,教學設備購置21萬元,信息化設備購置2萬元;東方紅國小運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.6萬元,教學設備購置5.2萬元,;橫巖中心國小運動場地及其他附屬設施建設20萬元,生活設備購置0.3萬元,教學設備購置4萬元;巖門中心國小生活設備購置0.3萬元,教學設備購置10.7萬元。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的,為督促各項目學校切實履行主體責任,進一步規範和加強項目資金管理,確保資金投入到位、項目建設規範實施、促進學校基本辦學條件得到整體提升和根本改善。

(二)績效評價工作過程,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等見附件。

三、綜合評價情況

通過全面改善義務教育薄弱學校基本辦學條件項目的實施,解決了學校教學儀器嚴重不足,電腦嚴重老化等問題。很大的改善了我區中國小的辦學條件。得到了人民羣眾的好評。我區幸福路國小是一所窗口學校,也是一所百年老校,屬省級重點學校,但因環境影響學校至今未能達到國家標準,嚴重影響學校教育教學的開展,該校新建的教學綜合樓及運動場地,有利於鞏固和提高義務教育階段入學率和普及率,促進基礎教育的發展,為洪江區培養更多的人才。

四、存在的問題及建議

(一)基礎建設項目的開建報批手續異常複雜,而教育工程建設又有它的特殊性,很多項目建設只能在暑假學生離校的兩個月時間裏完成建設工期,因繁瑣的報批手續,耽誤了太多的建設時間。我們將加強與各部門的積極協調和相關政策法規的學習,積極主動向相關部門領導彙報。針對教育的特殊性,建議開設辦事直通通道,減少部門審批環節,針對教育實際情況實行特事特辦,且能減免部分費用,從而促進教育快速發展。

(二)我區經濟發展相對落後,基礎教育設施狀況相對薄弱,財政投入資金無法足額保障教育的基礎設施建設資金,屬於省級比照執行武陵山區域發展與扶貧攻堅優惠政策的縣區,為全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件,仍需得到上級資金支持。

(三)我區20xx年被確定為學生營養改善計劃省級試點縣,部分學校已完成學生食堂建設,基本能滿足學生食堂供餐要求,但仍有幾所學校食堂建設受資金、場地等因素制約,目前只能實行蛋奶計劃,我區需繼續加大學校食堂建設和擴容改造力度,滿足學校食堂供餐需求。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇13

牢固樹立“安全第一”思想,根據各級文件指示精神,我校始終堅持安全工作月查月報制度,積極創建平安和諧校園,措施得力,成效顯着。現將我校校園安全工作開展情況作簡要彙報如下:

一、建立安全工作領導責任制,層層落實責任,責任具體到人

學校成立有安全工作領導小組,亓俊發校長為學校安全工作的第一責任人,亓峯同志為安全工作常務副校長,各處室主任為具體安全管理人,各個方面及重點防範部位責任到人,班主任與學校、班主任與學生及家長分別簽訂安全目標責任書,建立起了完善的安全工作責任制和管理系統。

二、建立健全了各項安全工作制度

學校重新修訂了安全工作制度,修訂了《學校安全會議制度》、《學校安全檢查制度》《學校衞生安全工作制度》、《學校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責》和《建築物受損應急預案》、《火災應急預案》、《疏散應急預案》、《不法人員入侵校園預案》、《學生傷病應急預案》、《學生中毒應急預案》等制度,除常規制度外,我校新制定了《汶水學校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學校預防甲型流感應急預案》。

三、落實檢查制度,認真進行排查,及時消除隱患

全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的`檢查,發現情況及時處理。各部門各處室人員,特別是責任人嚴格進行自查工作,學校安全領導小組對各責任區進行月檢查。學校強化傳達保衞人員責任,堅持夜值班和雙休日值班制度,確保校園財產安全。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇14

一、項目概況

(一)項目單位基本情況

為了貫徹落實區委區政府對農業產業發展的高度重視,為有序推進我區農業產業的穩步發展,大力發展以精細農業和休閒農業為特色的城郊高效現代農業,全面提升我區農業產業發展水平和市場競爭力,關注農業增效,關心農民增收,結合實際,重點對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產業給予大力的扶持。根據婁星區產業特點制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,組織各相關單位和鄉鎮辦事處開好會,現場指導產業的建設和發展,制定驗收方案,組織相關單位進行現場驗收,及時報送驗收結果給婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,並對相關項目進行長期指導和服務。

(二)目標任務及完成情況

1.目標任務。

全區圍繞“一園三區四帶”的產業發展佈局,做大做強六大主導產業,一是以高燈河流域以智慧農業產業園建設為重點以工業化思維建設模式通過區城鄉投農業公司這一建設平台,圍繞創建國家現代農業產業園的長遠目標着力打造設施農業、精細農業聚集區。二是以一鄉一業為出發點,建好產業“四帶”,即即高燈河流域設施蔬菜、紅薯及休閒農業、民宿帶,漣水河流域水果種植帶,孫水河流城休閒旅遊及高檔優質稻產業帶,金溪河流域優質糧油產業帶。重點支持一園三區四帶區域內帶頭能力強輻射範圍廣品牌創造優勢明顯農業經營主體。遠郊即水洞底鎮、蛇形山鎮、雙江鄉鄉以支持發展第一、二產業為主,其他鄉鎮以支持發展第二、三產業為主。具體目標:支持創建優質蔬菜示範基地2個,新建蔬菜加工標準化生產線2條;優質水果基地25個(20xx年);高標準紅薯育苗基地1個,高標準紅薯種植500畝以上示範基地1個,現代化紅薯加工生產線1條、現代化紅薯粉絲加工線1條;規模化肉牛養殖基地6個;創建市級農業產業化龍頭企業8家;成功申報“三品一標”中的綠色認證3個;支持每一個龍頭企業建設農產品質量安全身份認證;鼓勵各類農業經營主體參加各種農產品交易節會。大力支持發展4-6家三、四、五星級的鄉村旅遊民宿。

2.目標任務完成情況。

通過各鄉鎮及經營主體的一年來的努力和發展,20xx年共對5個特色產業進行了現場驗收,2個認證進行了審核(其中綠色認證3個品種、市級農業龍頭企業16家),1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)。完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示範基地(584畝)各1個,設施蔬菜2個,面積46.078畝,新增經果林基地23個,面積2838畝,肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),新建農產品加工廠5個(蔬菜2家,紅薯3家),休閒民宿6個,根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金安排落實情況

根據婁底市婁星區人民政府常務會議紀要[20xx]4號的精神,原則同意20xx年婁星區美麗鄉村建設資金盤子(附後)。根據20xx年的具體情況,結合《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的.六大產業,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進資金盤子中拿出3000萬元進行農業產業發展,實際預算中只需1343萬元。

(二)項目資金實際使用情況

通過《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體申報,鄉鎮現場審核再上報,通過農業農村局現場驗收和審核,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室會審,項目應獎補1291.965萬元,實際獎補991.13萬元,其中經果林應發752.085萬元,只發了60%合計451.251萬元,還有40%合計300.835萬元未發放到位。

(三)項目資金管理情況

由農業農村局彙總驗收結果和數據上報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,經領導小組簽發送財政局下撥發展資金到每個鄉鎮和辦事處財政所,經農業農村局及相關業務對接單位和股室通知實施主體,實施主體開具票據,經鄉鎮相關領導認可簽字,再到鄉鎮和辦事處財政所領取獎補資金。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

根據婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組資金盤子建議,區委區政府常委會紀通過和認可 ,由農業農村局組織制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,根據方案中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體通過績效項目申報,鄉鎮現場審核再上報,由農業農村局彙總報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室認可後,並組織相關單位現場技術指導。

(二)項目管理情況

根據文件要求,農業農村局和相關業務單位組織相關業務股室進行現場查看,並進行初步審核,同時技術指導實施主體組織產業生產,到規定時間組織相關單位進行5+1場驗收和審核,彙報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室,具體業務由相關業務單和鄉鎮辦事處共同監管及指導。

四、項目績效情況

(一) 項目完成情況分析

根據文件要求,項目的申報、實施完成情況,我局組織的農業產業項目中的綠色認證3個品種完成率100%;市級農業龍頭企業16家 ,完成率200%;1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)完成率100%;完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示範基地(584畝)各1個,完成率100%;設施蔬菜2個,面積46.078畝,完成率100%;新增經果林基地23個,面積2838畝,完成率92%;肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),完成率100%;新建農產品加工廠5個(設施蔬菜2家,紅薯3家),完成率125%;休閒民宿6個,完成率100%;根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。

(二)項目的成本分析

根據各項目實施主體的績效項目申報表的成本核算,經果林的成本是1萬元—1.2元萬/畝,25個申報項目3013畝;紅薯育苗基地和示範基地的運行成本是1500元/畝,2個基地共計590.5畝;肉牛基地運行成本是2萬元—2.2萬元/頭,5個基地共計1007頭;簡易設施蔬菜基地的運行成本是0.8萬元—1萬元/畝,2個基地共計46.078畝;初加工農產品加工廠運行成本是50萬—150萬元/個(500—1000平方米),無菌生產加工廠是200萬元—500萬元(500—1000平方米);民宿實施主體的運行成本是120萬元—220萬元/個(5-15間);綠色認證的運行成本是2.5萬元/個;市級農業龍頭企業投入達500萬元—800萬元,資料申報運行成本是3.5萬元—4萬元/個。

(三)項目的時效性分析

經果林是我區從20xx年重點組織實施的一個獎補項目,水果的生長週期長,3-5年是幼苗期,5-8年才是掛果期,前期一直是培育期,投入成本大,管理費用高;肉牛投入週期至少在2年以上,運營成本高,管理成本高,防疫技術含量高;紅薯、蔬菜及設施基地,投入週期1年;加工廠的投入週期一般在1-2年,2年後才能產生效益;綠色認證和市級農業龍頭企業投入週期2年以上。

(四)項目效益分析

根據不同的產業,投入成本的不同,週期不同,管理成本不同,產品研發不同,宣傳不同,所產生的效益就不同。如經果林的週期長,投入大,管理成本高,回效慢,但掛果期長,後期維護不是特別難,投入成本也低,但高品質的水果,後期管理要求比較高,5年後的產出效益只有15%左右,大約產值達425萬元;肉牛2年後的出欄率只有25%左右,效益產出也在12%—15%之間,大約產值達125萬元;紅薯因20xx年種苗的供應慢,造成減產明顯,畝產只達到1500斤—20__斤/畝,產值1500元—1800元/畝,產值達100萬元左右;蔬菜因雨水太多,產量也明顯減少,產值達70萬元左右;

紅薯和蔬菜加工廠受季節性明顯,效益產出也在15%之間,產值達2200萬元左右。

五、主要經驗及做法

1、經過前期的宣傳和指導,區級年初組織開會,做好動員,鼓勵各鄉鎮做好宣傳和發動,現場指導選好產業和場地,加強服務,由上到基層、到實施主體,再由實施主體根據實際情況,層層上報,減少了盲目的跟風,盲目投資,有技術,有資本,有情懷才能做好農業項目。

2、我們宣傳的宗旨,搞農業項目就是選資源,選老闆,選產業。

3、有的放矢,從我區的實際情況,結合個產業特點聘請專業團隊跟蹤指導。

4、前期選址和產業項目的確定,由各實施主體通過申報,匯同鄉鎮、科研院所及相關部門共同協商,科學論證,技術跟蹤,服務指導,做好經濟效益和社會效益預算,再進行批量種養植及產業鏈的拉長,更好的規避自然風險和技術風險。

5、重點突出特色產業的發展,儘量做到我有你無,我多你少,我精你粗,提高產業附加值。

6、通過產業基地和加工基地的建設,通過土地流轉、基地就業、土地入股分紅等模式,為貧困人員增收解決實際問題,對脱貧攻堅和鞏固脱貧成果有顯著的成效。

六、存在的問題

1、加強前期的規劃,鄉鎮和區級產業發展方向基本一致,共同研究,共同指導。

2、制定長期的扶持和發展規劃。

3、制定一套完整的管理制度,共同監督產業發展的維護情況,有問題及時反饋和整改。

4、建立完整的信任體系,監管項目進度表,及時止損。

七、建議和改進措施

1、關於重點項目進行重點扶持,連續扶持是有必要的,這樣才能扶出特色、品牌、亮點,為我區申報現代化農業產業示範區打好基礎。2、配套的特色產業也要重點關注,為城郊農業發展增添色彩。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇15

一、項目基本情況

(一)項目任務書規定的主要研究開發內容、考核的技術經濟指標及階段實施目標

1、主要研究開發內容:

(1)開展科普進校園活動

聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衞健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫,創新強國”為主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民羣眾科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區10所中、國小開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛瞭解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。

(2)開展農村科技實用技術培訓

進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示範創建文件精神,同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能,以“三區人才”為抓手,以實施科技項目為載體,以助推產業發展為導向,結合當地特色優勢產業和市場需求,計劃組織各縣(市、區)科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。

(3)開展科普人員能力提升

進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,為科普事業發展提供人才保障,積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的'科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

(二)考核的主要技術指標:

在隆陽區10所中國小校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳佈標6條以上,活動展板48塊以上,發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。

2、階段實施目標:

第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展5場次農村實用技術培訓,受益公眾達500人次;

第二階段:20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。

第三階段:流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創客科技課程”活動組織30場,8節配套視頻課程,約4000人次左右;現場拍攝及後期紀錄短片製作,完成一個活動視頻。

第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加雲南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。

二、項目績效自評工作開展情況

本項目在認真執行《雲南省科技計劃項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規範化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。

科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協調工作,根據項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監督檢查,協調並處理項目執行過程中出現的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監督,按要求彙總、報告項目執行情況,及時報告項目執行中出現的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示範工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監督,按要求報告課題執行情況,及時報告課題執行中出現的重大問題。

該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計劃進度、主要研發內容、階段目標及考核的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公眾達800餘人次;二是20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中國小生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加為期7天的雲南省科技廳舉辦的雲南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。

2.20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執行率100%。

直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。

(1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。

(2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。

(3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。

(4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。

3.項目資金管理情況。

項目資金由科技局管理及使用,進行單獨核算,專款專用,不得挪作他用;對發生的各項研發支出應當明確到細項,以便進行準確恰當核算,對於確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用於科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣温泉鄉、騰衝市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技諮詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6餘場次,參加聽講人次達800餘人;現場諮詢人次為300人次;發放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100餘幅;受益羣眾達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中國小生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。

2.效益指標完成情況。

項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養。在全社會進一步營造"人人都是科普之人、處處都是科普之所"的良好氛圍,激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。

3.滿意度指標完成情況。

通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份,收回300份,滿意度均為“滿意”。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標已全部完成。

五、績效自評結果

績效自評結果為“優”。

六、結果公開情況和應用打算

績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。

績效自評情況,將作為項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

(一)績效自評工作的經驗

高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業務科室所負責人為成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,為促進預算績效管理工作的具體實施。

進一步加強項目執行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環節的監督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規定的內容、考核指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,並和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現了各個階段目標,保證了項目的順利實施。

積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計劃的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。

(二)績效自評工作的問題

在項目實施過程中,存在着一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。

八、其他需説明的問題

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇16

根據《省財政廳關於省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,我委對20xx年度項目支出績效目標完成情況進行了自評,針對績效自評中發現的問題,我委積極採取措施進行整改,有關情況如下:

一、績效自評情況

20xx年我委共有4個一級項目,分別為:“國有企業職教幼教退休教師待遇專項補助資金”、“國資監管事務費”、“省有色行管辦及有色金屬工業貴陽公司包乾經費”和“城鄉社區管理事務經費”。20xx年我委按照黔財績〔20xx〕23號文要求,對上述項目支出績效自評得分分別為100分、100分、99.5分和99.4分。

二、績效自評存在問題

針對自評中發現的問題,我委20xx年採取了以下措施進一步提高單位預算績效管理水平:

一是加強培訓學習。我委在加強內部學習培訓的同時,積極參加省財政廳組織的績效管理業務培訓,並向中介公司學習借鑑,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

二是加強組織保障。成立預算績效管理領導小組下設辦公室負責全委部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入20xx年部門績效目標考核,將預算績效管理工作與相關處室和個人年度考核掛鈎。

三是完善管理制度建設。我委根據省財政廳的相關文件要求,20xx年制定了年度預算績效管理工作計劃和實施方案,並依據黔黨發〔20xx〕29號文和黔財績〔20xx〕4號文,制定了本部門全面實施預算績效管理意見、辦法,為部門預算績效管理的'工作順利實施提供製度依據。

四是完善績效指標庫。為進一步提高績效目標設置的科學性和可操作性,我委在開展20xx年度績效目標申報工作的同時,積極組織各資金使用處室(企業)根據項目特點,認真梳理代表性強、可操作性強的績效指標,更新完善我委績效指標庫,為以後年度績效目標申報工作提供更好地參考。

五是加強績效運行監控。20xx年我委在加強預算執行進度管理,督促資金使用處室(單位)加快項目實施進度的同時,嚴格按照相關要求,啟動了1-7月績效運行監控工作,及時掌握項目資金支出進度和績效目標實現情況,並針對監控發現的問題及時整改,確保財政資金切實發揮效益。

六是結果應用。將20xx年度績效自評結果作為編制部門20xx年度預算和調整政策的重要依據。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇17

按照《關於開展動態監控系統扶貧資金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)文件要求,建始縣國資局對20xx年度三名聘用人員購買服務項目的資金撥付和使用情況進行了自查自評,現報告如下:

一、基本情況

1、項目單位基本情況

根據縣人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責,負責縣級國有企業資產、國有資本和行政事業單位經營性國有資產的營運管理。承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定國有資本預算有關管理制度和辦法;按照有關規定組織所監管企業編制國有資本經營預決算草案,並監督執行。負責企業國有資產基礎管理,指導、管理政府投融資工作。縣國資局是隸屬縣財政局管理的`正科級事業單位,內設黨政綜合辦公室、產權管理辦公室、財務監督辦公室、企業改革發展辦公室、工會辦公室5個股室。現有在職在編人員23人,其中財政撥款事業人員7人,自收自支編制人員13人,另有退休人員7人(含自收自支人員3人),聘用人員3人。

2、項目的立項目的和年度績效目標

根據建政辦發【20xx】2號文件《縣人民政府辦公室關於印發建始縣國有資產管理體制調整方案的通知》精神,為了進一步擬順國有資產管理體制,加強國有資產管理工作,將原朝陽市場開發服務中心聘用人員轉為由縣國有資產管理局聘用,共計3人:易建華、黃慧玲、劉劍。此項目就是為了保障三名聘用人員工資津貼、社會保障繳費等費用而立項。

項目績效總目標:保障三名局機關聘用人員經費。

項目年度目標:三名聘用人員的工資津貼等與單位在職在編人員一樣及時足額發放。

3.項目資金情況

本項目資金313728.54元,主要是為了保障三名聘用人員經費。計劃工資津貼165303元、社會保障繳費63470.14元、住房公積金22687.56元、一般公用經費30000元、福利及工會經費8507.84元、改革性補貼23760萬元。

二、績效自評工作開展情況

1、前期準備。

根據《關於開展動態監控系統扶貧資金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)文件要求,一是召開單位財務工作會議,成立了以局領導吳軍局長為組長,副局長向立偉為副組長,黨政綜合辦公室、財務監督股為成員的領導小組和工作機構,明確各自職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號),《湖北省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》(鄂政發〔20xx〕9號),《省財政廳關於印發《湖北省省級基本支出預算管理辦法》和《湖北省省級項目支出預算管理辦法》的通知》(鄂財預規〔20xx〕1號)文件精神;相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法;中央、省、市相關政策規定和財務會計制度;部門預算及決算報告等。三是由黨政綜合辦公室、財務監督股聯合設計評價指標,確定評價方法及評價標準值。

2、組織實施。

嚴格按照我縣有關文件要求,認真對照20xx年三名聘用人員購買服務項目資金績效評價指標體系,對我單位項目進行了全方位自查和自評打分,最後經領導審核後再報送縣財政局相關業務股室審核。通過績效自評,進一步規範項目資金規劃編制管理,強化部門責任意識,提高項目資金使用效益。

3、分析評價。

本項目資金收支,嚴格執行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入為出和專款專用”原則,主要用於局機關三名聘用人員工資福利、社會保障繳費及日常公用等支出。縣財政部門根據項目進度,及時撥付專項資金,達到項目資金設立目的,保障了人員經費。

三、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析

20xx年,縣財政安排本項目資金31萬元,資金到位率100%。

2、項目資金執行情況分析

項目資金31萬元,支付31萬元。具體使用情況:工資津貼165303元(佔項目總額的53%)、社會保障繳費63470.14元(佔項目總額的20%)、住房公積金22687.56元(佔項目總額的7%)、一般公用經費30000元(佔項目總額的10%)、福利及工會經費8507.84元(佔項目總額的3%)、改革性補貼23760萬元(佔項目總額的8%)。

3、項目資金管理情況分析

一是財務管理制度健全。嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照縣財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行。

二是資金撥付審批手續完整。按照財政局通知的每月發放工資及繳納個人各項費用的時間節點,向財政申請撥付資金時,單位提出申請,分管領導簽字同意後,報縣財政局國庫審批後辦理。項目實施前編制資金預算、報請分管領導同意。按程序報相關領導審批,按實際金額再報相關領導審批,按報銷金額選擇財政國庫集中支付方式。該項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠佔、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目得到了切實的保障。

三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受縣級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。

(二)績效目標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

我單位建立嚴格的資金審批制度,不斷提升項目管理水平,提高資金使用效益。

我單位20xx年度三名聘用人員購買服務項目財政實際撥款31萬元,實際支出31萬元。

2、效益指標完成情況分析

項目的經濟效益指標分析

20xx年我單位三名聘用人員,通過購買服務的方式保障了他們的經費來源,其中兩名人員抽調到紅土坪指揮部上班,全程參與紅土坪所有項目建設的相關工作,另外一名在局機關上班,經費得到保障,人員相對穩定。

項目的滿意度指標分析

20xx年度三名聘用人員通過購買服務的方式保障了人員經費,羣眾滿意度為滿意。

四、績效自評結果運用

(一)評價結果及下一步改進措施

1、評分結果

國資局20xx年度三名聘用人員購買服務項目績效自評綜合得分為95分。

具體自評情況見附表。(附件一)

2、評價結論

在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理核算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了工作人員的監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。

3.存在的問題及改進措施

項目管理制度有待完善,資金分配沒有制定嚴格的用款計劃。我單位較大項目資金使用沒有制定具體的分配依據,在項目的選定上單純是根據本單位當前的工作重點和主管部門的工作安排。

改進措施:建全項目管理制度,制定項目用款計劃、預期績效目標,並對項目績效實施實時監控,加快資金支付進度,有效防止專項資金擠佔、挪用現象發生。完善績效考評體系,使考評有據可依。加強財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規範性、安全性和有效性。加強企業財務規範管理,提高財務管理人員業務素質,應經常組織財務管理人員崗位培訓,學習與財務工作相關的知識,擴大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業務上不斷提高。

(二)擬與預算安排相結合情況。

編制部門預算的目的,就是要求預算單位按照年初預算安排本部門的基本支出和項目支出。規範項目預算編制工作,強化基礎數據編制,結合實際及上年預算執行情況,科學、合理確定項目支出預算數,並按經濟用途逐級細化分類,專項資金預算一經確定,不得隨意調整。嚴格按規定進行財務核算,結合實際情況,完成並準確地批露相關信息,儘可能做到決算與預算相一致。

(三)擬公開情況。

本項目績效評價完成後,將績效自評結果在單位內部網站上完全公開。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇18

一、部門基本情況

(一)部門概況

昌寧縣水產工作站的主要職能:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。

獨立編制機構1個,獨立核算機構1個。現有漁政執法艇1艘。

核定事業人員編制數12人,年末實有在職人員11人。退休人員3人。

(二)部門績效目標的設立情況

1.職責良好:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。

2.履職效益明顯:本目標下存在社會效益和服務羣眾滿意度。

3.預算配置科學:一是確保基本支出;二是保障項目資金支出安排;三是嚴格控制“三公經費”支出。

4.預算執行有效:一是嚴格執行預算制度,嚴格控制結轉結餘;二是項目完成良好;三是“三公經費”逐年遞減。

5.預算管理規範:一是管理制度健全;二是賬務公開及時完整;三是資產管理規範。

(三)部門整體收支情況

20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元,佔總收入的100%。,其中:工資福利支出119.41萬元,佔總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔總收入的7.25%;衞生健康支出11.36萬元,佔總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔總收入的12%。

本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,佔本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,佔本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,佔本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,佔本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔本年支出的7.25%;衞生健康支出11.36萬元,佔本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔本年支出的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔本年支出的12%。

(四)部門預算管理制度建設情況

根據上級有關部門文件和精神,相繼出台了一些預算管理制度和財務管理制度的規章制度,完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

通過績效目標的設置情況,資金使用情況,項目實施管理情況,項目績效表現情況自我評價,瞭解資金使用是否達到了項目預期目標,資金管理是否規範,資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評指標體系

按照文件要求,水產站根據部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經費和厲行節約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附件2。

(三)自評組織過程

1、前期準備工作:成立昌寧縣水產工作站整體績效和項目自評領導小組,負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民為組長,副站長洪平波為副組長,楊支良、趙海燕、普正羣為成員的領導小組。

2、組織實施:

(1)召開績效自評工作小組會議,安排佈置項目績效評價工作;

(2)明確職責分工,確定績效自評方式;

(3)按進度報表情況隨機抽查,檢查工作質量,開展項目績效自評;

(4)隨機抽取漁民進行滿意度調查;

(5)根據抽查結果彙總上報相關數據和撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

按照《昌寧縣財政局關於20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發【20xx】70號)要求,對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認為本單位部門總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,並按照相關規定進行使用,經濟效益明顯。經評價小組綜合分析,部門評分99分,評價結果為優,扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%,但項目資金未能清算19萬元,扣1分。

(一)投入情況分析

本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,佔總收入的100%。其中:工資福利支出119.41萬元,佔總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔總收入的7.25%;衞生健康支出11.36萬元,佔總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔總收入的12%。

本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,佔本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,佔本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,佔本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,佔本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔本年支出的7.25%;衞生健康支出11.36萬元,佔本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔本年支出的3.29%;對個人和家庭的.補助支出0.01萬元,佔本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔本年支出的12%。

重點經濟分類支出執行情況

三公經費支出情況:上年三公經費支出0萬元,其中公

務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。本年三公經費支出0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元,公務接待費為0萬元。本年三公經費與上年一致。本年三公經費中上年跟今年都沒有出國出境人員。

(二)過程情況分析

1.項目支付進度:漁政碼頭建設項目於20xx年6月開始建設,道路建設工程30.00萬元部分已完成,20xx年資金未能支付,20xx年1月支付資金10.00萬元,20xx年2月支付21萬元;浮式碼頭建設由於本地無具資質建設單位,通過工程建設詢價採購,最終確定由浙江台州中遠水上設施有限公司建設,造價19.00萬元,由於該公司需預付款30%,一直未能支付,工程一直沒有開工。

2.“三公經費”控制率:20xx年“三公經費”與上年一致,符合“三公經費”的控制率。

3.財務管理制度:昌寧縣水產工作站已經制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照規定的時間公開預決算信息。政府採購、資產管理和公務卡使用都嚴格按照財務制度執行。

(三)產出情況分析

20xx年完成養殖面積97970畝,完成計劃數的100%,與20xx年持平;其中池塘養殖2460畝,水庫養殖77510畝(含小灣庫區),稻田養殖20000畝;全年預計完成水產品產量8300噸,完成計劃數的100%,實現漁業產值13944萬元。生產夏花以上苗種250噸,與上年持平;放養魚種300噸,與上年持平。

重點工作有優質稻魚養殖示範項目、漁業生產指導工作、水產養殖種質資源普查、省級水產良種場複審工作、漁業項目申報工作、脱貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。

1.優質稻魚養殖示範項目

完成優質稻魚綜合種養示範450畝技術指導工作。投放苗種4.5噸。養殖農户獲得較好效益。

2.漁業生產指導工作

為確保漁業生產安全、水產品質量安全,昌寧縣水產工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動,積極組織開展漁業監管指導工作。共出動人員41人次,12車次,進行漁業安全生產指導和水產品質量安全指導各12次,檢查重點水域和養殖大户19家次,簽訂《漁業安全生產責任書》4份、《質量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產承諾書》1份、《水產品質量安全承諾書》4份、《漁業安全生產監督指導記錄》19份和《水產品〈投入品〉質量安全現場指導記錄》19份。

經現場查看小灣庫區等重點漁業水域的漁船運行性能良好,救生設備齊全,無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業現象發生,能按漁業船舶安全生產要求使用漁業船舶。

全縣養殖大户和養殖企業基本建立了水產養殖日誌,嚴格按照漁業標準化生產技術規範去操作,生產過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業投入品符合質量要求,使用基本規範,生產記錄基本完備,未發現使用禁用漁藥情況。

全年未發生漁業安全生產事故和水產品質量安全事故。

3.水產養殖種質資源普查

20xx年9月完成全國第一次水產養殖種質資源普查第一階段任務。共普查養殖大户(企業、合作社)33家,普查出養殖品種7個,養殖面積75153畝。

4.省級水產良種場複審工作

10月開始柯街農場魚苗站省級水產良種場複審申報工作,材料報送已完成,20xx年1月進行評審。

5.漁業項目申報工作

20xx年漁業股、水產站組織申報漁業項目3個,申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。

(三)效果情況分析

20xx年各項工作進展順利,至20xx年底項目預期目標已完成100%,取得了較好的社會效益。工作完成度為優。

四、存在的問題和整改情況

本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作,加快財政資金支付進度,發揮財政資金效益,使財政資金優質高效服務社會。

五、績效自評結果應用

績效自評結果將在下半年預算中應用,通過總結查缺補漏,優化工作流程,為預算支出效益提高,提供有力的基礎。

六、主要經驗及做法

1.領導重視,全程參與督促檢查項目的準備。

2.健全制度,規範管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度為單位支出管理髮揮了預期的效益。

3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報,積極向財政爭取資金清算,保證項目按時按質圓滿完成。

七、其他需説明的情況

昌寧縣水產工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要説明的情況。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇19

為了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據《永修縣財政局關於開展20xx年度縣級部門預算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉一體化住户調查經費、一套表平台直報企業人員補助和第四次全國經濟普查經費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:

一、城鄉一體化住户調查經費

1.項目概況

城鄉一體化住户調查是國家統計工作的重大改革舉措之一。是為了整合住户調查資源,建立統計指標規範、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調查紮實可靠、發佈公開透明的住户調查新體系,準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉之間、地區之間和不同羣體之間的收入差距及其變化,為促進城鄉統籌發展和制定民生改善政策提供可靠科學依據。

2.項目資金使用及管理情況

20xx年永修縣財政局在部門預算中,安排我局參與城鄉一體化住户調查項目經費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用於全縣抽中的100户調查户記賬補貼。項目預算是根據國家統計局《關於對住户調查記賬户補貼發放有關問題的答覆》(財【20xx】58號)文件要求,記賬户補貼最低標準是每户每月100元;根據《關於認真做好全市住户調查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付核算中心審核,同時我局還根據相關財務規定,對項目資金實行專款專用,在報賬時,經我局財務負責人、財務分管領導按職權審批後,交由縣國庫集中支付核算中心審核支付到抽中鄉鎮統一發放,較好地保護了該項目資金的合理使用,為完成項目任務提供了經費保障。

3.項目組織實施情況

我縣城鄉一體化住户調查由我局調查員通過使用ihpps程序對全縣抽中的100户產生的基礎數據處理統計,這100户調查户是國家統計局按照統一的人口普查抽樣框,採用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調查住宅,確定調查户。調查户選定後,要求每户調查户按每天實際發生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結,不重不漏。每季度鄉村兩輔助調查員採用問卷的方式,完成每户的家庭住户成員及勞動力從業、住房、耐用消費品擁有情況及生產經營投資情況表填報,然後由縣統計局通過加權彙總得出全縣季度人均可支配收入,最後上級部門根據我們的基層數據對其進行評估認定。

4.項目績效自評情況

20xx年我局部門預算經費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

5.問題及建議

工作中存在的主要問題:由於抽中的調查户對調查的認知度不同,加上鄉村輔助調查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴重影響基礎數據質量,給統計調查帶來困難。

建議:為了全面、準確、及時反映我縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認識新形勢下住户調查工作的重要性,加強組織領導,充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設村級調查員工作項目經費。我局將繼續做好預算項目績效管理工作,按上級部門要求認真做好新的預算,保證預算經費合理、高效使用。

二、一套表平台直報企業人員補助

1.項目概況

企業一套表調查,是通過對企業調查的統一設計和統一佈置,對企業數據的統一採集、統一處理,實現統計數據高度共享的一種統計方法。在調查內容上,涵蓋了政府統計調查的`全部內容。包括單位基本情況、生產經營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產投資、科技統計等方面。

"企業一套表"是指以統計調查對象為核心,整合現行報表制度,消除不同統計調查制度對同一調查單位的重複佈置和重複統計,充分運用現代信息技術,實現數據採集方式的統一組織管理和統計資源共享的一種新的統計調查制度。其主要特點是:統一設計調查內容、規範設置統計指標、統一管理單位信息和統一佈置網上填報。"企業一套表"是一項重大的統計調查,是提高數據質量、提高統計服務水平、提高統計工作效率和減輕調查對象和基層統計機構負擔的迫切需要,對當前和今後的統計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。

2.項目資金使用及管理情況

20xx年我局參與一套表平台直報企業人員補助經費為42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用於全縣企業一套表平台直報人員補助。

3.項目組織實施情況

該項目根據“企業一套表”平台企業年報數據,分別由永修縣商務局、永修縣發改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關企業進行核實認定,再給確認後的企業填報人員發放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。

4.項目績效自評情況

20xx年我局部門預算經費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

5.總結

基層統計力量相對還是比較薄弱,企業數量多、統計專業性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯網進行網上直報,這對我們的統計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業務操作水平,熟練掌握現代化的操作工具,作為縣統計局還應該再進一步進行業務技能的培訓。

三、第四次全國經濟普查經費

1.項目概況

第四次全國經濟普查是一項重大的國情國力調查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,統籌推進“五位一體”總體佈局和協調推進“四個全面”戰略佈局,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,按照“全國統一領導、部門分工協作、地方分級負責、各方共同參與”的原則,統籌協調,優化方式,突出重點,創新手段,認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領導小組及其辦公室,加強領導,認真組織我縣的普查實施工作,及時採取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。

2.項目資金使用及管理情況

20xx年我局該項目財政預算經費30萬元,全部用於普查相關支出。

3.項目組織實施情況

20xx年永修縣第四次全國經濟普查工作主是數據質量抽查、資料印刷及開發和利用。

4.項目績效自評情況,數量指標方面,全縣調查單位及個體户數16579個,參與率完成100%。時效指標方面,20xx年全面高效完成指標使用,資金用於辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、設備購置費、勞務費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。

5.總結

通過普查,完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制,進一步夯實統計基礎,推進國民經濟核算改革,推動加快構建現代統計調查體系,為加強和改善宏觀調控,深化供給側結構性改革,科學制定中長期發展規劃,推進國家治理體系和治理能力現代化,提供科學準確的統計信息支持。

平安創建財政支出項目績效自評報告 篇20

一、項目基本情況

支持勞動者自主創業、自謀職業,推動解決特殊困難羣體的結構性就業矛盾。

二、項目績效自評工作開展情況

1.前期準備

一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業單位內部控制規範化工作要求,成立了保山市市場監督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。

2.組織實施

一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是及時組織內部業務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標,認真總結20xx年創業擔保貸款各項工作目標任務完成情況,按時完成項目績效自評報告。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

20xx年,市財政下達了創業擔保貸款獎補專項資金9.30萬元。

2.項目資金執行情況。

項目資金使用依據相關的管理制度規定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進度要求。

3.項目資金管理情況。

專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經費納入單位財務統一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理範圍內,本着節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況100%。

2.效益指標完成情況100%。

3.滿意度指標完成情況100%。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

20xx年完成各項績效目標。

五、績效自評結果

20xx年度創業擔保貸款獎補專項資金項目績效評價自評分100分,等級為“優”。

六、結果公開情況和應用打算

績效評價結果按照相關規定和要求,及時在單位門户網站上公開。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

一是加強組織領導。市市場監管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規範化管理作為一項重要政治任務來抓。成立了財規範化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業務科室主要負責人擔任成員,為做好預算管理工作提供了堅實的'組織保障。

二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。

三是加強部門間協調配合,強化預算執行管理。針對績效評價工作綜合性、複雜性等特點,多次召開協調會,對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協調相關業務科室,加快預算執行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關規定,對預算、決算編制、執行情況進行監督,對及時解決績效中出現的問題、規範預決算編制和執行工作起到了積極作用。

八、其他需説明的問題